审计主管工作职责
审计主管工作职责1
1、实施内部控制自我评价、财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计等内部审计业务,包括制定审计计划、组织、实施、报告、反馈和后续工作,审计小组成员的工作草案;
2、协助相关行业公司对拟并购单位进行财务尽职调查,审查项目组成员的工作成果并报告;
3、利用专业知识和技能为资产剥离、并购及后续事项提供技术支持和财务咨询,审核审计小组成员的工作草案;
4、协助部门总经理协调与外部审计监督机构的关系,接受外部审计监督机构对公司财务报告及相关事项的`例行或专项审计/检查;
5、利用专业知识和技能,为集团所属单位提供财务、税务、内控等方面的专业咨询服务;
审计主管工作职责2
1、必须有建立集团公司内部审计体系的经验,协助副总经理(内部审计部主任)建立内部审计体系,制定年度审计工作计划并组织实施;
2、组织团队成员开展各类审计、审计整改落实、审计通报等日常工作;
3、识别公司潜在的监管和合规风险,及时报告并提出相应的.整改措施和应急预案;
4、审查和评估公司内部系统设计和实施的有效性。协助领导建立完善的内部审计体系和内部控制体系;
5、负责各项资金的管理和使用审计,对财务管理制度和会计流程进行内部审计测试和评价;
6、参与对公司各部门预算执行情况的审计监督。
审计主管工作职责3
1、根据公司战略和发展要求,协助部门负责人制定内部审计工作制度,制定年度内部审计工作计划,组织实施;
2、负责审计监督集团总部及子公司的财务收支、相关经济合同、国家法律法规的执行情况;
3、负责审查集团及子公司内部控制系统的`健全性、合理性、有效性和风险管理,并给予意见反馈;
4、督促跟踪审计结论和建议的落实情况;
5、负责协调部门与子公司的关系;
6、完成领导交办的其他工作
审计主管工作职责4
1、可独立完成常规内控审计、管理审计、及与业务相关专项类审计工作,对问题点及风险点具有识别的能力;
2、收集、整理审计证据,并进行初步分析、评价,形成审计底稿,及相应审计结论,汇报项目负责人;
3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4、督促审计结论和建议的.落实;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。
审计主管工作职责5
1、协助总监制定并完善内部审计规章制度、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等;
2、实施内部审计项目,指导并监督审计过程,完成审计报告,确保内部审计工作质量;
3、监督审计问题的整改实施跟踪情况
4、完成上级领导下达的临时性事务。
审计主管工作职责6
1、建立内部审计管理制度,规范审计流程;加强风险管控,防范风险;
2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作,按要求出具内部审计报告;
3、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;
4、配合公司授权的.外审单位对公司进行的有关审计;
5、负责公司内部审计资料的整理、归档和保管。
审计主管工作职责7
1)组织对集团及各城市(项目)公司的全面经营管理工作进行检查、监督;
2)组织对员工聘用、离职、薪酬、培训、奖励、升迁、出差、探亲等审批手续,行政发文、印章保管、用印审批手续(特别是特殊空白合同、发票及收据用印)、各类台账登记,各项文件、合同(除财务、经济外)的完整性、会签手续等进行审计;
3)组织对档案管理、移交清册等管理情况进行审计;
4)组织核实集团及城市(项目)公司各种审批件的真实性,特别包括集团领导审批的传真件与原件的`对照检查、核实;
5)组织对工程内业资料、生产技术资料、其它资料相互备案情况、资料完整性进行审计;
6)组织对营销部门的优惠、折让、小幅度价格优惠自主审批的各项审批手续、库存物业的管理、营销资料、营销档案管理、内业资料管理等进行审计;
7)组织对集团涉及行政、人事、经济、财务、证券、营销、工程管理、物业管理等规章制度的设计、功能和效率情况进行审查和稽核,提出修改和调整意见;
8)组织各公司制度、流程执行情况的考核和评价工作,促进公司有效管理。
审计主管工作职责8
1、开展各类具体的审计工作,包括调查、取证、复核、查账、盘点等各类常规性或非常规性的`审计工作,负责调查、核实经济事项,搜集审计证据;
2、根据审计内容编写审计工作底稿并出具相关方面的审计意见;
3、对审计凭证、工作底稿、审计报告及时归档、装订。
审计主管工作职责9
1、制定和优化审计制度流程,并实施;
2、拟定项目审计方案报部门领导审核,负责审计项目的组织实施,对存在的'问题提出审计意见和建议,编制审计草案,起草审计报告,跟踪审计结果的实施情况
3、下属公司内部审计工作按照管控权限和相关管理制度的规定进行指导和管理。
审计主管工作职责10
1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;
2.及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;
3.根据公司年度审计计划对经营成果的'真实性、准确性、合法性进行审计;
4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行
审计主管工作职责11
1、根据企业内部控制基本规范、公司内控制度对总部及下属分子公司和事业部进行主要业务循环流程审计,发现审计问题并提出改进建议。能独立开展审计工作,编制审计底稿,出具审计报告并与被审计单位及部门沟通。
2、协助建立健全健全公司内控制度,检查各项制度、政策的有效性和执行情况。
3、参与事业部及分子公司经营者进行离任审计,对经营者业绩及合规性进行评价。
4、公司管理层委托的.专项反舞弊调查。
5、执行部门日常事务及领导交办的其他事项。
审计主管工作职责12
1、协助完成集团内部业绩审计、内控合规审计、反腐专项审计、信息披露审计等审计工作;
2、开展审计项目的前期准备工作,包括拟定审计方案、审计程序等
3、依据审计方案及程序要求,对相关审计资料进行收集、检查、审核等;
4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、审计建议等;
5、协助负责对审计发现的'问题进行追踪,检查其整改情况;
6、协助完成集团内部各项业绩审计、专项审计的等审计工作;
7、负责审计收集资料、审计底稿等文件的整理归档工作;
8、积极完成领导安排的其他工作。
审计主管工作职责13
职责:
1、全面负责内控审计团队的建设,包括人员内外部培训、日常业务考核
2、协助公司财务编制年度预算方案,并严格执行已生效的`预算方案;
3、协助完成各投资项目的评估审计工作
4、完成审计中心年度计划和目标,并负责实施
任职要求:
1.审计等相关专业本科及以上学历
2.丰富的工程造价、建筑材料、工程设备、建筑工程、房地产行业知识;
3.熟知房地产行业运营和管理、掌握房地产行业的成本核算、税务管理和银行融资的知识技能。熟悉相应的经济法、公司法、合同法、房地产法律法规、土地法律法规、工程建设法律法规等知识;对房地产行业有系统了解
审计主管工作职责14
1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;
2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;
3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;
4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议;
5、检查内部审计项目的.整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;
6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。
审计主管工作职责15
1、协助上级制定年度审计计划,制定并完善审计程序,有效开展审计工作。
2、协助上级开展公司年报审计工作的落实与跟进,对公司年度及季度信息披露数据等进行审核,确保信息披露数据的'真实完整。
3、协助上级配合证券部门完成每季度内控自查报告、募集资金使用报告。
4、组织对公司内部控制流程进行梳理并优化,协助完成公司内控自我评估相关工作,对存在问题提出改进建议。
5、强化内控监督职能,参与内控自我评估测试工作,提高制度流程执行力的监督与评价效果。
6、协助部门制定审计相关规章制度。
7、对分、子公司开展常规经营审计及其他专项审计(净值调查、年度工程项目复盘、委外业务审计等),制度审计计划,编写审计底稿,撰写审计报告。
8、参与工程、设备项目的材料进场验收、付款进度审核,并出具审核报告。
9、参与工程、设备项目的招投标及合同评审。
10、完成公司领导及部门负责人安排的其他工作(投诉机制建立、培训、月度绩效模板制定及考核等)。
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