审计专员工作职责
审计专员工作职责1
1、作为项目负责人,制定合理的审计计划,负责完成大中型审计项目的工作,包括出具审计报告或其他鉴证报告;
2、撰写业务服务建议书(投标文件),配合报价服务;
3、具备相当深度和广度的专业知识,对项目组成员进行必要的'指导、培训、监督和考核;
4、对审计项目进行详细复核,负责项目的风险控制和质量控制;
5、合伙人安排的其他任务。
审计专员工作职责2
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
审计专员工作职责3
1、制定内部稽核管理制度,组织稽核工作会议
2、编制年度稽核工作计划,执行具体稽核事项
3、负责月度、年度绩效考核数据的'真实性稽核
4、负责物资报废流程及数据的真实性和合理性稽核
5、负责报价系统数据的准确性稽核
6、负责50万以上重大项目稽核
7、负责运营过程中产生重大异常事项稽核
8、执行上级交代的其他事项
审计专员工作职责4
1、具有专业的`会计知识,熟悉国家税务政策和法规,精通会计专业技能,有较丰富的会计从业经验;
2、能够熟练使用Office、用友等办公及财务软件,正确核算处理公司相关账务或税务。
3、熟悉财务报表,可根据需求做出与经营相关数据的分析报告;
4、能够做好部门领导安排的其它工作。
审计专员工作职责5
1、负责审计工作前期准备的各项工作;
2、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;
3、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险舞弊点进行跟踪控制;
4、稽核调研;
5、接受内部员工、外部客户有关投诉与跟踪;
6、汇报、整理、归档所组织或参与的审计工作资料。
审计专员工作职责6
1、对集团内控制度的有效性,经营活动的合规性、效益性及资产安全性进行审计;
2、对集团财务预决算及经济活动报告及下属子公司经营收支情况进行审计;
3、对营销地区进行市场巡查,对营销违规行为进行查处并督促整改落实;
4、负责公司重大项目的.审计,集团关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;
5、根据审计项目实施,收集审计证据,编制审计底稿,出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实工作,并负责对审计项目的立卷归档工作。
审计专员工作职责7
1。对下属子(分)公司财务核算、内部经营管理的规范性进行审计;
2。负责对审计工作方案、工作底稿编制,并按规定程序草拟审计报告负责草拟审计报告;
3。负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及。
审计专员工作职责8
工作职责:
1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)组成部分的审计;
2、独立承担中型项目的汇总及合并工作;
3、合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;
4、对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的.问题;
5、对项目组成员进行有效的指导和培训;
6、保持与客户良好的沟通,与客户讨论并起草管理建议书等。
7、负责或参与审计、尽职调查、其他鉴证、财务咨询项目,担任小型项目的负责人;
8、协助部门负责人管理客户,与客户保持良好的沟通;
9、完成上级交办的其它工作任务。
审计专员工作职责9
1、服从财务领导的安排,按规定的`程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。
2、在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。
3、完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。
4、根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。
5、每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。
6、审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。
7、复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。
审计专员工作职责10
工作职责:
1、协助审计主管开展集团公司系统的内部审计工作;
2、协助审计主管对内部审计项目的具体实施;
3、协助审计主管收集审计原始资料;
4、负责内部审计档案的'保管、借阅工作;
5、对审计过程中发现存在的问题组织实施整改,检查被审计公司落实整改是否到位;
6、完成审计部经理、审计主管交办的其它审计工作。
审计专员工作职责11
工作职责:
1、建立和完善工程审计制度、规范,搜集相关法律法规;
2、负责审核项目招标文件、工程承发包合同、材料设备采购合同等标准文件;
3、撰写审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况,配合外审工作;
4、负责组织对公司工程项目、固定资产投资等重大投资的`预算及执行情况进行审计与监督;
5、参与土建、装修工程施工方案审查,提出咨询建议;
6、完成领导交办的其他工作。
审计专员工作职责12
1、协助制定完善内部审计管理制度;
2、协助制定年度审计计划;
3、制定审计方案、开展审计工作、编制审计报告;
4、评审集团内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查集团及下属子公司内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为集团优化管理提出审计意见和建议;
5、公司高管的离任审计;
6、完成领导安排的`其他工作。
审计专员工作职责13
1.负责参与公司内控体系及财务体系的建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制;
2.跟踪制度、流程的'运行状况,及时发现风险并提出改进意见;
3.负责编制常规和专项审计方案,开展常规审计以及各类专项审计;
4.组织、审核、编写各项审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的问题出具改进意见并督促落实;
5.协助财务部门和会计师事务所对公司开展独立审计活动。
审计专员工作职责14
工作职责:
1、协助拟定审计计划和方案,按计划进度完成审计工作;
2、协助完善内部审计流程及审计规范,监督有关规章制度的实施;
3、定期开展内部审计项目,对流程运行效率和执行情况进行监控、评估和分析,提出流程优化策略和建议,确保业务流程和控制有效执行;
4、负责对公司状况、经营成果、财务收支的.合法性、真实性、效益性等进行监督审计;
5、单独编写审计工作底稿、完成审计报告,整理归档审计资料;
6、监督审计报告整改的落实情况;
7、其他相关经营审计、调查分析、内部控制监督等工作。
审计专员工作职责15
1、根据集团的工作目标,协助领导起草公司内部审计工作计划;
2、完成对公司及其下属公司的财务收支审计,检查会计原始凭证、账簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性;
3、检查企业的.经营业绩的真实性;
4、根据审计计划,按时、保质保量完成审计项目。
审计专员工作职责16
工作职责:
1。拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
2。负责审计过程中与相关部门的`协调、沟通及管理;
3。督促跟踪审计结论和建议的落实;
4。依据公司管理需求,组织实施相关内部控制审计工作;
5。具有较强的判断与决策能力;
审计专员工作职责17
工作职责:
1、主导公司内部审计检查工作,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计、经济效益审计等;
2、制定并维护更新内部审计流程,工作标准,审计工作手册及审计程序;
3、负责公司各板块业务的财务审计;
4、组织对项目及业务操作执行的各个环节进行监控,对业务运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议供公司管理层决策。
5、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,对可能发生的业务及经营风险做出评估,提出审计意见和建议;
6、对公司日常经营管理的.运行情况进行风险与效率监控,发现问题点并提出建议,7、对内审发现的问题及时与相关负责人沟通协调,以规范经济行为、降低审计风险;
8、按时、保质完成分配的审计任务。
审计专员工作职责18
1。组织编制年度审计工作计划,制定审计项目计划、审计重点、审计方案;
2。组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、上报相关审计项目档案等;
3。负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理;
4。执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控;
5。组织开展公司违规经营投资责任追究工作;
6。负责与集团审计部的日常联络工作,收集、汇总、分析公司重要审计信息、重大风险事件、典型审计案例等信息;
8。负责将审计项目的所有资料按档案管理的.有关规定整理归档;
9。完成其他审计相关事务和领导交办的其他事项。
审计专员工作职责19
1、协助审计总监完成对公司各单位财务审计、经济责任审计工作;
2、协助审计总监完成对公司各单位基建、招投标、采购等过程审计工作;
3、参与现场审计测试,负责整理编制审计工作底稿;
4、完成领导安排的其他工作。
审计专员工作职责20
监督、检查公司贯彻执行“三重一大”集体决策规定情况;
监督检查各部门班组有无违反《部门共同监督责任制》的考核细则规定,并提出处理建议;
协助组织开始职务晋升、重大项目、关键岗位人员,问题举报涉及人员等廉洁教育谈话工作;
执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;
进行内控审计,做好审计准备工作,对各项风险舞弊点进行跟踪控制。
审计专员工作职责21
1。拟定审计流程、制定审计计划,开展公司常规审计工作;
2、编制内审方案,整理审计证据;审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
3、草拟审计报告,汇报审计出现的问题,提出审计建议;
4、要求2年以上内部审计或者风险控制经验,能够独立完成常规的审计业务。
审计专员工作职责22
1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善,保障公司持续、健康、快速地发展。
2、工程审计:公司范围内各项工程建设项目审计工作。
3、合同审计:对公司工程建设合同、采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并执行不定期检查,对存在的`问题和违规违章情况进行内部审计监督。
4、各项成本费用支出的稽核。
5、公司相关领导交办的其他审计工作,如离任审计,资金的使用情况,内部控制制度执行情况等进行检查等。
审计专员工作职责23
职责:
1、负责对接海外公司的审计业务,提出处理意见和建议;
2、负责制定及执行公司审计方案,定期汇报执行情况;
3、负责审核公司系统内的合同及付款申请;
4、核对各公司的往来账目报表情况及投资类项目进行评估;
5、对公司业务流程制度的风险及管理进行监督评审;
6、定时完成系统内台账数据比对及修改。
任职资格
1、财经、审计等专业,本科以上学历;
2、两年以上企业内控、内审、外审实操经验;
3、具备出色的财务风险及审计监管,成本控制等理念;
4、思维敏捷,工作严谨,良好的.沟通能力及解决问的能力;
5、熟知第三国审计法相关知识者优先。
审计专员工作职责24
工作职责:
1、起草、审查合同、协议及其他法律文件;
2、负责为公司内部各组织提供法律事务上的咨询服务;
3、参与公司业务/合同的论证,给予法律意见;
4、负责审查公司日常经营过程中的法律文书、合同,监督合同的履行;
5、协助处理法务纠纷/诉讼处理;
6、负责公司相关法律法规的.整理,并提供合理的法律意见等。
审计专员工作职责25
工作职责:
1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善,保障公司持续、健康、快速地发展。
2、工程审计:公司范围内各项工程建设项目审计工作。
3、合同审计:对公司工程建设合同、采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并执行不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。
4、各项成本费用支出的`稽核。
5、公司相关领导交办的其他审计工作,如离任审计,资金的使用情况,内部控制制度执行情况等进行检查等。
审计专员工作职责26
工作职责:
1、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督。
2、针对财务工作中出现问题的原因,提出改进建议和措施,并纠正财务工作中的`差错弊端,规范公司的经济行为。
3、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。
4、对公司管理层和所属单位负责人进行离任审计。
5、审阅公司的合同和其他有关经济资料,掌握情况,发现问题。
6、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查。
7、按时完成领导交给的其他工作。
审计专员工作职责27
1、编制工程审计计划,审计方案,组织开展全过程工程审计工作;
2、针对工程项目的设计、招投标、施工、验收、预结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的`真实准确性;
3、负责工程项目现场的巡查,项目开展;工程设计变更,成本把控,施工安全问题、材料质量等问题的跟进;
4、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;
5、对工程内控制度,流程审计的合理性、有效性进行审计评价;在审计中发现公司潜在的问题和风险,提出整改意见;
6、负责领导交办的其他工作。
【审计专员工作职责】相关文章:
审计专员的工作职责05-23
审计专员的工作职责通用12-22
审计专员工作职责02-07
审计专员工作职责[精选]10-26
[精选]审计专员工作职责09-14
审计专员的基本工作职责02-07
审计专员工作职责范围01-31
审计专员的工作职责15篇02-18
审计专员的基本工作职责通用12-07
[集合]审计专员工作职责08-27