财务审计工作职责

时间:2023-11-26 09:15:28 工作职责 我要投稿

(优)财务审计工作职责3篇

财务审计工作职责1

  一、审计准备阶段(审计前期阶段)

(优)财务审计工作职责3篇

  1、接收有关部门委托(或按年度审计工作计划),确定具体审计项目。

  2、组成审计小组,并确定审计小组组长(项目负责人)。

  3、对被审计单位(人),进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作(经营)性质、工作(经营)范围,组织结构,人员情况,财务核算特点(包括主要账号的设置情况),以前对该单位的审计情况等。

  4、确定审计工作重点,制订审计工作计划方案,并经领导审阅批准。

  5、编制审计通知书,被审计单位承诺书,并经领导审阅批准。

  6、下发审计通知书,并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参加的进点会。

  7、将审计通知书抄送财务处,由财务处提供被审计单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。

  二、审计实施阶段

  1、对财务处和被审计单位提供的有关会计资料(包括电子文档),实施财务审计程序。

  (1)按账号(账户)中明细项目汇总财务收支情况,并编制审计检查表。

  (2)按账号(账户)分类汇总财务收支情况,并编制审计检查表。

  (3)按重点对具体会计事项进行详细检查,并编制审计检查表。

  (4)抽查会计凭证,对主要会计事项的会计凭证进行复樱

  (5)根据审计工作需要,找有关人员和部门调查了解情况,并及时做好调查记录,如有必要可召开座谈会。

  (6)在审计实施过程中,审计小组要及时向审计处领导汇报审计进展和审计过程中的有关情况。

  2、 整理汇总审计实施过程中发现的'问题及有关情况。

  3、审计小组向审计处领导汇报审计过程中发现问题和有关情况,对问题进行初步筛选,确定需进一步核实的问题。

  4、实施相关的追加审计程序。

  5、审计小组再一次向审计处领导汇报核实和追加审计实施情况,并确定在

  审计报告中反映的问题和需披露的事项。

  三、审计报告阶段

  1、审计小组归集审计工作底稿、并编制审计报告初稿,并将审计报告初稿和审计工作底稿提交审计处分管业务的领导进行审核。

  2、审计小组按审核后的要求,对审计报告进行修改。

  3、审计小组向审计处领导汇报审计报告的征求意见稿,并对审计报告的征求意见稿进行定稿。

  4、将审计报告的征求意见稿送相关分管领导和财务处领导传阅,并进行相应的沟通。

  5、对审计报告的征求意见稿进行修改定稿。

  6、将审计报告的征求意见稿征求被审计单位(当事人)意见。

  7、将定稿后的审计报告进入网上审批程序,并出具正式审计报告。

  8、向有关领导、部门及当事人送达正式审计报告。

  四、审计报告的终结阶段

  1、审计小组按审计档案归档程序,整理、归集审计工作底稿。

  2、将整理好的审计档案装订成册。

财务审计工作职责2

  一、对纳入学校财务统一管理的部门(单位)的财务收支审计

  1.根据学校核发的包干经费数额审查是否有超预算支出现象,如有形成的原因是什么。

  2.审核支出单据审批手续是否完备,支出是否真实合理,有无弄虚作假、虚报冒领现象。

  3.单位有无自收自支,私设“小金库”问题。

  二、对未纳入学校财务统一管理单位的资金审计。

  1.单位的账目设置和管理是否合法、规范,有无多头开户、业务内容记录不全、隐瞒、私分、设帐外帐等问题。

  2.是否在银行设立帐户、大宗经济业务都通过银行转账。

  3.资金管理有无规章制度、制度是否健全。

  4.支出报销单据是否规范、手续是否完备。

  三、对校内经济实体的业务审计。

  1.收费标准是否合理,与学校之间有无协议。

  2.收入是否合理合法,有无弄虚作假,套取学校资金现象。

  3.应上缴学校的承包金是否及时足额上缴

  4.财务管理制度是否健全,报销凭证是否按规定程序审签,有无不真实、不合法支出等问题。

  四、对小型土建、维修工程项目的审计

  1.项目的'立项、招标、验收、结算是否按学校规定程序进行。

  2.施工、承建合同的签订是否规范,合同内容是否齐全。

  3.审核工程结算的数量是否真实、工程造价有无违规违法支出。

财务审计工作职责3

  1、做好会计核算、报表报送、财务分析等会计管理工作;

  2、做好资金预算、清查盘点等财务管理工作;

  3、协助做好经济指标测算工作;

  4、协助做好税金测算、申报、缴纳工作;

  5、协助做好内控制度管理;

  6、领导交办的其他工作。

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