审计经理工作职责

时间:2023-11-04 18:37:16 工作职责 我要投稿

审计经理工作职责常用【15篇】

审计经理工作职责1

  1 拟定并制定审计计划和审计预算;

  2 组织实施财务审计管理审计和效益审计等;

  3 拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5 督促审计结论和建议的落实;

  6 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责2

  1、协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系,审查制度落实并跟踪整改;

  2、制定财务审计工作计划,编制财务审计具体方案,独立统筹完成审计项目;

  3、执行公司要求的财务审计程序,独立制作审计底稿,撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的'解决方案;

  4、根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;

  5、有一定的工程审计经验;

  6、其他与审计条线内部相关的日常工作;

审计经理工作职责3

  1、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;

  2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告;

  3、对审计发现的'问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实,定期跟踪、推进;

  4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的建议优化内控管理;

  5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;

审计经理工作职责4

  1 审核公司及各子公司的.财务账目,年度报告,账本和会计报表;

  2 对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;

  3 分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  4 负责公司工程项目预算审计,结算审计,竣工决算审计的实施和过程审计监督;

  5 负责公司基本建设,修缮工程和材料采购的招标文件,施工合同和招投标过程审计监督;

  6 对委托外审项目,参与对咨询公司考察,招标,联络,协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告,把关审计质量。

审计经理工作职责5

  1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

  2、对审计计划实施方案进行调整和分解;

  3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;

  4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  6、督促审计结论和建议的'落实,向领导汇报审计问题,协助领导完成内外审计的协调沟通工作;

  7、参与现场审计,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,评价和考核审计小组成员的业绩表现。

审计经理工作职责6

  职责:

  1、协助部门负责人制订工程审计工作计划;

  2、建立并完善工程审计工作管理办法和具体工程审计工作实施办法;

  3、起草工程审计项目的实施方案,经审批后负责具体实施;

  4、编制审计工作底稿,汇总整理审计发现的问题并形成初步审计结论和审计报告;

  5、负责定期跟踪审计报告的'整改落实情况;

  6、负责整理与审计过程和结论有关的审计工作档案;

  7、完成领导交付的其他工作。

  任职资格:

  1、具有很强的沟通协调能力和解决问题能力,具备良好的道德水准和团队协作精神;

  2、工程建筑、造价、房地产等相关专业本科以上学历;

  3、8年及以上工作经验,其中从事工程审计工作经历5年以上;

  4、具有工程造价师、二级或以上工程建造师资格,或同等高级专业证书;

  5、有一级建造师资质证书者优先;有大型工程审计经验者优先;

  6、了解国家有关施工项目管理的法规、政策,熟悉施工图纸审查及招投标流程,具备独立完成预结算编制和审核的能力。

  7、能经常出差

审计经理工作职责7

  1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权;

  2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作;

  3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书;

  4、负责就初步审计结果与相关部门进行沟通;

  5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据;

  6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的`工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作;

  7、制定单位经营预算,控制单位经营支出;

  8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。

审计经理工作职责8

  1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;

  2、全面负责审计项目方案的审核与执行,向董事会及高级管理层报告审计结果等;

  3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;

  4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的'控制有效性;

  5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。

审计经理工作职责9

  1、根据集团年度计划,独立完成日常审计工作;

  2、负责拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  3、负责对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;

  4、负责对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;

  6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的'结果进行分析和报告;

审计经理工作职责10

  1、负责集团审计管理工作,建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单,构建风险体系;

  2、对可能出现的'风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况;

  3、梳理公司制度和业务流程,保证各制度、流程的合规性;

  4、制定并执行内审计划,拟定内审方案,起草内审报告和管理建议书等;

  5、对总部各部门、各城市子公司进行定期内部审计,帮助发现问题、提升管理水平;

  6、完成上级领导分配的其它工作。

审计经理工作职责11

  职责:

  (1)协助编写完善公司内部审计规章、稽核制度流程等。

  (2)完成总裁布置的各类审计任务,出具审计通知、审计方案、审计报告、审计意见书等各类审计文书;

  (3)主持、组织、参与、指导、监督全国范围内所有分、子公司和事业部的各项审计工作;

  (4)根据审计结果和审计决定,跟进被审单位的`整改落实情况;

  (5)分析评估各事业部和各分、子公司业绩、内控管理等,并出具财务建议和决策支持;

  (6)监督并协助处理分、子公司和事业部应收帐款、库存等资产和资金安全管理工作;

  (7)参与并落实有关主管部门的各项任务等。

  任职资格:

  (1)全日制大学本科及以上学历,财会类或审计类相关专业。

  (2)至少具有五年以上审计相关工作经验,具备独立开展财务审计、效益审计、经济责任审计和管理审计等各类审计项目的能力。

  (3)具备注册会计师、注册审计师等相关专业技术资格之一者或有500人以上制造分销分子公司管理审计经验者优先。

  (4)具备良好娴熟的沟通和协调能力。

  (5)原则性强、抗压能力强、作风正派、廉洁奉公、忠于职守、工作勤奋,有开拓创新精神,能适应长期多次出差。

  (6)年龄一般应在40周岁以下,条件特别优秀者可适当放宽。

审计经理工作职责12

  1、负责组织编制年度审计工作计划,负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;

  2、负责开展常规审计,负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

  3、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;负责审计过程中与相关部门的协调与沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查;

  4、跟踪公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  5、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任;

  6、组织内审人员的`业务培训,对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出建议;

  7、负责组织完成公司领导安排的其他工作。

审计经理工作职责13

  1、负责建立和完善审计管理体系内控体系;

  2、参与业务部门的流程设计,检讨现有制度流程,从风险和内控角度给予建议;

  3、对可能出现的风险进行识别评估和及时解决;

  4、针对业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推动落地;

  5、通过有效监督控制手段,开展事前事中控制及事后监督,发挥内控预警功能。

审计经理工作职责14

  1 建立IT内部审计制度与流程,以风险为导向以控制为基础以业务为核心;

  2 制定IT审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告落实整改情况;

  3 制定并落实IT专项审计计划,包括总体计划具体计划工作底稿,撰写报告管理建议并跟踪审计整改落实情况;

  4 主导规划和参与建设公司IT审计系统,配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度;

  5 制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计应用审计内控审计和数据审计的具体指南或操作办法;

  6 常规审计前的系统调研审计风险评估审计关键提示及外部审计机构监管机构的`对接和配合;

  7 组织对IT组织战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理项目管理应用系统操作系统数据架构工程(可行性研究需求设计开发集成测试验收变更和迁移) 基础设备交付物信息安全等审计工作;

  8 协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。

  9 配合本部门同事完成年度审计任务;

  10 领导交办的其他工作。

审计经理工作职责15

  1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计。

  2、独立承担中型项目的'资料汇编及合并工作。

  3、合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量。

  4、对项目进行质量控制,识别,重视并解决发现问题。

  5、保持与客户良好的沟通。

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