审计经理工作职责实用19篇
审计经理工作职责1
1、制定合理的`项目工作计划;
2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;
3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;
4、作为中小型项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;
5、独立完成审计业务报告和其他鉴证业务报告;
6、领导交办的其他工作。
审计经理工作职责2
1、参与制定部门年度审计计划,并负责实施;
2、对审计发现的问题改善情况进行跟踪,必要时进行跟踪审计;
3、协助部门负责人推进流程、制度和规范建设,提升审计效率和质量;
4、部门负责人交代的其他事项。
审计经理工作职责3
1、编制、审核集团的合并报表并进行分析,保证集团财务信息的及时、正确、可控,确保财务分析的及时、有效;优化财务分析系统,对集团风险点进行揭示与追踪;
2、编制集团五年长期预测:
参与年度预算表单的设计,编制、审核集团的年度预算合并,并进行分析
审核及预测区域利润目标,出具利润目标建议
对集团预算执行情况进行追踪和管理
3、拟定、更新与宣导集团会计制度及其他会计财务方面的规范性文件,建立财务系统的标准化;
4、根据财务中心的检视计划,组织规划会计部的'检视,对子公司的会计核算业务进行审核,保证集团的相关制度和要求得到有效执行;
5、参与实施财务核算有关的信息化建设,协助主导部门在集团内进行推广、培训,并对财务基础数据进行维护更新;
6、编制、审核年报、中报财务信息的公开披露信息,同时关注外部财务指标,维护集团健康的财务形象;
7、为集团其他部门提供会计专业服务(财务知识培训、敬职调查、其他专项服务);
8、如有下属,培养下属,以支持他们实现业务个人目标;
并对财务体系的财务人员进行会计核算及财务分析相关知识的指导与培训
审计经理工作职责4
1、根据公司经营目标,制定本部门工作目标并且全面负责本部门的工作;
2、贯彻执行国家审计法规,制定适合本企业的审计规范和审计工作细则;
3、具体负责对公司内部、下属公司经济活动的审计监督;
4、对财务预决算进行审计,对资金的管理和使用进行监督;
5、对财产、物资增减和使用的真实、合法及效益性进行审计监督;
6、审计财务部的`会计报表;
7、对财务规章制度和内部控制制度进行检查;
8、审核有关项目财务收支的真实、合法和效益性。
审计经理工作职责5
1、根据集团年度计划,独立完成日常审计工作;
2、负责拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、负责对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;
4、负责对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;
6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的'结果进行分析和报告;
审计经理工作职责6
1、遵照公司内部审计管理制度和公司管理要求,协助部门完成公司内部财务审计工作,防范企业内部风险;
2、根据内部审计管理需要,协助制定相关审计制度,促使审计工作规范化;
3、根据内部审计计划,参与对子公司经营成果、各项财务收支、专项资金的核算和使用、财务预算、会计核算规范情况进行审计,搜集审计证据及编制审计报告,确保审计工作按时完成;
4、根据内部审计要求,指导并监督被审计部门整改工作,确保审计整改落实到位;
5、完成部门领导安排的其他事项。
审计经理工作职责7
1、组织起草并维护各项工程审计制度及标准体系,不断完善工程审计工作质量体系和质量监督体系;
2、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;
3、定期收集工程项目的`质量、进度、投资、安全等信息,参与审查、监督并落实建设项目在建设程序和规章制度等方面的执行情况;
4、跟进、核对工程款项、预(结)算情况和结算送审事宜;
5、对公司重大工程项目的工程建设、合同管理、招标采购、成本控制、结算管理等实施合规性审计;
6、对审计工程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通并督促有关单位整改;
7、编写审计报告,提出改进意见,并督促整改。
审计经理工作职责8
1、制定、完善业务风险管控制度及相关流程,建立风险评估、监控、预警和防范机制
2、协助投资部门完成投资前期的`项目尽调。
3、制定审计部门工作计划和落实年度审计工作具体方案,按照计划及时完成审计测试、报告、整改跟踪等工作;
4、建立并完善内控及审计管理体系,参与制定公司内控及审计管理方案、制度与流程
5、负责公司日常经营管理审计、专项审计、价值审计、财务审计等。
6、负责公司项目投资和可行性专题审计。及公司年中、年终财务状况检查。
7、负责公司审计报告、审计建议的编制以及向公司提供建议性意见,完成内外审计的协调沟通工作;
8、能够提出切实可行的审计建议和措施,督促审计结论和建议的落实,对公司内部审计问题跟踪、
审计经理工作职责9
1、根据公司发展战略需要,制定公司财务审计工作目标、财务审计年度工作计划及季度审计计划并实施;
2、建立、健全公司财务及运营审计管理办法、流程和各项规章制度;
3、组织对集团及子公司的日常财务审计及经营审计,抽查子公司账簿、凭证、授权执行,检查公司业务处理的规范性,并出具意见,发现问题及时上报处理;
4、负责集团公司及子公司的内部控制制度审计,对内控制度的执行情况进行跟踪和分析,审查内控制度的`有效性,并对内部控制薄弱环节提出改正建议和措施;
5、制定年度及季度风险审计计划,并组织现场审计,并撰写审计报告;
6、监控并推进公司制度流程建设,定期进行梳理、审计,提升制度流程执行效率;
7、组织对集团异动审计制度及流程的审计,组织人员进行异动人员的审计实施并进行监督指导;
8、领导交办的其它工作。
审计经理工作职责10
1、食材、物料采购审计;
2、工程项目预(概)算及决算审计;
3、设备投资审计,对设备投资的.决策过程、招投标制度的拟定、执行内部审计监督;
4、合同审计,针对公司各类合同执行情况、存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督;
5、公司指定项目的审计;
8、领导安排的其他工作。
审计经理工作职责11
1、参与项目前期沟通,进行初步风险评估,制定项目计划;
2、带领项目团队执行IT审计(包括控制测试、数据分析、数据核查)、内控审计及各类咨询项目;
3、独立编写各类项目报告,复核团队成员工作成果,确保项目交付质量;
4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;
5、或独立或协助高级经理及合伙人进行项目开发,参与投标、竞争性谈判等采购活动,编写项目方案、应标文件;
6、为审计顾问提供专业技能相关培训;
7、完成领导分配的其他任务。
审计经理工作职责12
1.总公司、各分公司会计核算、会计信息资料的合规性、合法性及完整性审计;
2.总公司、各分公司财务报表季度或年度审计;
3.预算管理及执行情况审计;
4.人事与薪酬管理情况审计;
5.采购管理、工程项目管理、房屋场地租赁、车辆管理、合同管理审计;
6.实物资产管理审计(注:包括资金、固定资产、低值品);
7.经营管理绩效审计;
8.内部控制的健全性、执行的有效性审计;
9.各职能中心和分子公司负责人、及关键岗位人员的'离任审计。
审计经理工作职责13
1、负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,建立健全各项内控制度;
2、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;
3、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,并主动沟通重要的事项及风险状况;
4、监督公司各项制度、流程的`运执行情况,监督内控结果改进的落实情况,及时报告潜在危险;
5、制订年度审计计划,组织开展内控审计、财务审计、专项审计等;
6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密关系。
审计经理工作职责14
1定期对公司的内控体系进行更新,并开展内控测试工作,包括但不限于更新风险控制矩阵、测试底稿及业务风险点;并执行审计所发现问题的跟踪程序及整改,开展风险闭环管理等持续性工作;
2在规定的时间内,高质量的完成常规审计、专项审计、离任审计、内控测试及突发性审计项目等工作。包括但不限于制定审计方案、非现场风险数据分析、现场审计工作、问题沟通、整改方案的确定及定期监控相关风险数据等,形成风险闭环的持续管理工作;
3配合外审团队在IFRS报表审计过程中的IT审计及内控有效性测试对接工作;
4参与部门制度修订,保证公司各业务制度的`逻辑性及有效性;
5根据内审部SOP编写项目工作底稿,记录发现的问题和证据;对问题进行分析并提出切合实际而有效的管理建议;
6遵循内审道德标准、专业标准,以及部门内部工作程序和方法执行具体审计和咨询项目程序;
7与各业务部门和职能部门的各级人员等中介机构的协调与沟通;
审计经理工作职责15
1、负责集团审计及内控相关管理制度的建设及完善工作;
2、负责制定和实施集团审计工作计划;
3、负责组织集团各公司、各项目的专项审计及内部财务审计工作并定期出具审计报告;
4、负责涉及诉讼、仲裁、复议、听证、公证、鉴证等诉讼或非诉讼事务;
5、负责审查公司经济合同;参与招投标工作,审核招投标法律文书;
6、负责为重要经营决策和重大经济活动提出法律意见;
7、负责本部门员工业务技能培训和绩效考核工作;
8、参与制订公司规章制度,从法律层面审查其合法、合规性;
9、参与审核项目公司的`预算、概算和结算工作;
10、对集团各工程项目结算审计中付款情况的复核;
11、对集团工程合同、大型设备及物资采购合同的复核;
12、负责提供与公司经营管理有关的法律咨询。
审计经理工作职责16
1、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;
3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
4、负责协助外部审计开展工作;
5、负责协调审计与各下属片区的`关系。
审计经理工作职责17
1、负责编制集团各公司全年审计计划,建立本部门业务流程化管理,并监督各项业务流程的实施;
2、负责制定和维护集团内部审计制度,加强集团内部控制流程;
3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计,负责审计过程中的.现场复核,把控审计质量,通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系;
4、各项审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,负责组织整理审计底稿,督促审计结论和建议的落实;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
审计经理工作职责18
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6、督促审计结论和建议的落实,向领导汇报审计问题,协助领导完成内外审计的`协调沟通工作;
7、参与现场审计,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,评价和考核审计小组成员的业绩表现。
审计经理工作职责19
1、负责集团审计管理工作,建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单,构建风险体系;
2、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况;
3、梳理公司制度和业务流程,保证各制度、流程的'合规性;
4、制定并执行内审计划,拟定内审方案,起草内审报告和管理建议书等;
5、对总部各部门、各城市子公司进行定期内部审计,帮助发现问题、提升管理水平;
6、完成上级领导分配的其它工作。
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