审计专员工作职责

时间:2023-10-26 14:37:07 工作职责 我要投稿

(经典)审计专员工作职责15篇

审计专员工作职责1

  1、协助部门领导编写内控体系相关管理制度及工作流程;

(经典)审计专员工作职责15篇

  2、根据内控审计年度、月度工作计划及领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;

  3、认真执行公司年度审计工作计划、审计方案,及时检查和上报审计计划执行情况。

  4、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审核报告

  5、对审核中发现的`可疑问题及重要线索应及时向内控主管汇报;及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议。

  6、根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的落实情况,及时向内控主管汇报;

  7、遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计工作底稿及资料;

  8、协助部门领导跟进重大审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计,编制相应专项审计报告;

  9、负责审计档案的整理、归档、保存等工作。

  10、保持良好的团队协作精神,维护良好的团队氛围。

  11、参与公司定期、不定期的盘点工作。

  12、完成领导交办的其他工作。

审计专员工作职责2

  1.根据审计工作计划及上级指派完成财务审计、内控审计、离任审计及其他专项审计工作;

  2.撰写审计工作底稿、草拟审计报告,定期上交工作总结及工作计划;

  3.协助上级完成内部审计制度和工作流程的起草、修订;

  4.对固定资产、存货等主要资产进行监督盘点,审核其真实性、完整性、准确性,对于发现的问题提出审计意见和建议;

  5.其他临时性工作。

审计专员工作职责3

  1、制定内部稽核管理制度,组织稽核工作会议

  2、编制年度稽核工作计划,执行具体稽核事项

  3、负责月度、年度绩效考核数据的真实性稽核

  4、负责物资报废流程及数据的真实性和合理性稽核

  5、负责报价系统数据的准确性稽核

  6、负责50万以上重大项目稽核

  7、负责运营过程中产生重大异常事项稽核

  8、执行上级交代的.其他事项

审计专员工作职责4

  职责:

  1、根据年度审计计划,负责编制项目审计计划;

  2、根据制订的审计计划执行具体的审计工作。包括组织开展现场审计,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,编制审计报告草稿及跟踪审计后续整改工作;

  3、在审计工作中善于发现问题并能够提出自己的见解和建议。

  4、为改进内部审计工作提出合理化建议;

  5、负责各分子公司年度财务审计与内控评估项目;

  6、服从部门工作统一安排,按时配合完成领导交办的`其他相关工作。

  任职要求:

  1、审计、会计、财务管理及相关专业本科及以上学历;

  2、1年以上内部审计或会计师事务所相关工作经验,品牌零售业内审经验者优先;

  3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

  4、较强的沟通能力、协调管理能力及较好的文字表达能力;

  5、良好的职业操守和团队协作精神;

  6、能适应出差。

审计专员工作职责5

  1、根据公司年度审计计划对公司财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计;

  2、参加审计公司经济业务的预算执行情况,提出相关审计建议;

  3、负责公司财务日常监控与审计管理工作;

  4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的.审计活动;

  5、参加公司舞弊、渎职案件调查及审计工作。

  6、完成领导交办的其他审计、内控工作

审计专员工作职责6

  职责:

  1、参与公司内控体系建设和财务体系规范,推动内控体系与财务体系完善,组织建立健全规范的财务核算体系、风险预警和规避机制;

  2、能够独立实施集团以及分、子公司的内部控制等常规审计项目;

  3、根据年度审计计划,开展常规审计项目,拟定审计通知书、审计工作方案;

  4、具有独立撰写审计报告能力,并根据审计发现进行影响评估及提出审计建议;

  5、负责独立审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  6、对被审单位整改情况,进行跟进审计;

  7、完成上级领导交办的其他工作。

  任职资格:

  1、本科以上学历,会计、审计相关专业,具备初级及以上职称等;

  2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策;

  3、具备3-5年以上大型企业或上市公司审计工作经验;

  4、良好的语言表达能力,熟练运用办公软件、ERP财务软件、较强的数据分析、文字整理能力。

  5、较强的'语言组织和沟通能力,逻辑能力强,工作态度积极,责任心强,能短期出差,具备职业操守和对公司的忠诚度。

审计专员工作职责7

  完成所分配模块的审计任务,确保审计进度及质量;

  编制工作底稿,充分收集审计证据,确保审计结论公正客观;

  撰写审计报告,并与被审计单位沟通确认;

  审计结束后及时整理并归档审计底稿;

  上级交办的其他相关工作。

审计专员工作职责8

  职责:

  1、负责协助公司审计客户进行前期理账、做账工作;

  2、负责做好公司审计客户的.审计问题跟进,进行解说,出色完成审计工作;

  3、负责制作公司审计聘书。税务聘书、银行询证函,并引导客户签署;

  4、负责做好客户记录,详细记载办理进程以及客户事项,完善后期维护;

  5、根基审计任务, 与客户进行沟通与协调,并跟进审计工作进度,直至审计工作完成;

  6、完成上级交给的其它事务性工作。

  任职要求:

  1、会计、财务管理等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;

  2、熟悉外资企业,香港公司税务审计、国家财税法规,熟悉企业合计、审计、税务等业务流程;

  3、具有较好的谈判技巧,熟悉商务流程,能够独立接待客户;

  4、沟通协调能力、语音表达能力好;

  5、良好的团队精神、职业道德修养和职业形象;

  6、原则性、自律性、责任心强;诚实稳重,敬业爱岗,良好的保密意识;

  7、有会计初级职称优先;

  8、英语优秀者优先;

  9、有外资企业工作经验者优先。

审计专员工作职责9

  1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

  2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;

  3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;

审计专员工作职责10

  1、主导公司内部审计检查工作,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计、经济效益审计等;

  2、制定并维护更新内部审计流程,工作标准,审计工作手册及审计程序;

  3、负责公司各板块业务的财务审计;

  4、组织对项目及业务操作执行的各个环节进行监控,对业务运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议供公司管理层决策。

  5、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,对可能发生的.业务及经营风险做出评估,提出审计意见和建议;

  6、对公司日常经营管理的运行情况进行风险与效率监控,发现问题点并提出建议,

  7、对内审发现的问题及时与相关负责人沟通协调,以规范经济行为、降低审计风险;

  8、按时、保质完成分配的审计任务。

审计专员工作职责11

  1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司财务管理工作;

  2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的`完成情况、评价预算完成情况等;

  3、参与实施专项审计;

  4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;

  5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的整改工作进行跟进与落实。

  6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。

审计专员工作职责12

  职责:

  1、负责对接海外公司的审计业务,提出处理意见和建议;

  2、负责制定及执行公司审计方案,定期汇报执行情况;

  3、负责审核公司系统内的合同及付款申请;

  4、核对各公司的往来账目报表情况及投资类项目进行评估;

  5、对公司业务流程制度的`风险及管理进行监督评审;

  6、定时完成系统内台账数据比对及修改。

  任职资格

  1、财经、审计等专业,本科以上学历;

  2、两年以上企业内控、内审、外审实操经验;

  3、具备出色的财务风险及审计监管,成本控制等理念;

  4、思维敏捷,工作严谨,良好的沟通能力及解决问的能力;

  5、熟知第三国审计法相关知识者优先。

审计专员工作职责13

  1、负责财务类审计,包括房地产子公司财务审计和销售审计,其它子公司财务审计、销售审计和成本审计;

  2、参与制定并持续改进本业务模块审计工作程序;

  3、起草审计项目本业务模块的'实施方案;负责审计项目本业务模块的具体实施;

  4、提交审计报告初稿,提出管理建议;

  5、负责本业务模块非现行监控,定期提交报告;

  6、完成部门领导安排的其他工作。

审计专员工作职责14

  1、建立和完善工程审计制度、规范,搜集相关法律法规;

  2、负责审核项目招标文件、工程承发包合同、材料设备采购合同等标准文件;

  3、撰写审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况,配合外审工作;

  4、负责组织对公司工程项目、固定资产投资等重大投资的预算及执行情况进行审计与监督;

  5、参与土建、装修工程施工方案审查,提出咨询建议;

  6、完成领导交办的'其他工作。

审计专员工作职责15

  1、开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;

  2、协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;

  3、组织制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;

  4、组织制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施;

  5、领导安排的'其它事项。

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