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会计工作职责优选[18篇]
会计工作职责1
审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表;
每月末进行费用分配,及时与生产、销售部门核对产成品并编制差异原因上报;
进行有关成本管理工作,主要做好成本的核算和控制,负责成本的`汇总、决算工作;
协助各部门进行成本经济核算,并分解下达成本、费用、计划指标;
评估成本方案,及时改进成本核算方法。
会计工作职责2
1.登记现金日记账;
2.负责月初跟月结客户的财务对账,月末跟限额客户对账,并取得有效的对账证明;
3.核对发货单的开票情况,对没有及时的'需督促业务员落实处理;
4.负责审批及核实付款单及其他费用报销单;
5.对资金帐,做到账实相符和账账相符,账证相符;
6.完成上级安排的其他任务。
会计工作职责3
1.审核原始凭证,编制记账凭证,登记总账;
2.编制财务报表,提供可行性报告,并按时报税;
3.每月计提核算税金、费用、折旧等费用;
4.定期对账、发现差异、及时调整账务;
5.负责税务、银行等部门的工作;
6.编辑年度财务报告,提交年度总结;
7.上司安排的临时性工作。
会计工作职责4
1.负责梳理业务线财务流程,收集财务数据整合及日常操作方面的痛点,形成优化的'可行性方案,完成财务数据的集中化管理;
2.负责系统搭建/改造方案的编写和实施,持续优化相关功能和流程,提高财务数据的自动化程度,提高相关财务流程的人效;
3.负责完善和管理业务线各财务模块场景的标准化手册,以指引核算会计进行准确的核算;
4.负责拆解财务分析指标,建立财务分析模型;
5.完成其他领导交办的任务。
会计工作职责5
1.负责总帐,月末报表。
2.核算月度成本,制作月、年成本分析报告,并为产品报价提供财务支持。
3.核算公司存货收发存情况,监督指导仓库帐务情况,组织并实施月末盘点,对帐实一致情况负责。
4.能结合公司生产工艺实际情况,制订合理有效的成本核算办法和操作流程.
5.应收帐款管理:包括帐龄分析,督促业务催收到期帐款;
6.应付帐款管理:信用期控制,编制付款计划,协助采购进行供应商考核及分级;
7.税务申报。
8.配合进行各项审计工作。
9.主持编制年度预算。
10.主管交办的其他事项。
会计工作职责6
1、根据公司报销制度审核各类报销单据并进行相关账务处理,要求符合制度及税法相关规定;
2、编制每月费用类报表及对费用进行分析,加强公司费用控制;
3、根据公司业务发展需要,合理优化和完善费用管理规定;
4、根据公司费用及业务管理需要,统一管理与梳理费用报销业务及方案,合理策划和规范费用发生源头及税务筹划;
5、审核各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表;
6、进行有关成本管理工作,主要做好成本的核算和控制;负责成本的`汇总、决算工作;
7、协助各部门进行成本经济核算,并分解下达成本、费用、计划指标;收集有关信息和数据,进行有关盈亏预测工作;
8、评估成本方案,及时改进成本核算方法;
9、完成上级交办的其他工作。
会计工作职责7
1、审核供应商付款单和对账单;
2、负责应付及预付款项的核算、结算工作;
3、做好应收帐款日常核对工作;
4、跟踪、反馈客户应收账款的异常款项,定期与业务部门沟通,催收并结算应收账款;
5、做好业务类发票开具申请审批、业务类发票回收、业务对账单审核及催收等工作;
6、负责业务合同的'财务模块管理,并及时做好合同相关财务信息登记工作。
会计工作职责8
1、按照会计制度的规定正确设置和使用会计科目,编制记账凭证及登记账本,做到摘要清楚、金额正确,要素齐全。
2、负责审核出纳编制的银行存款余额调节表,并审查账项。
3、负责公司的会计核算及税务申报、缴纳工作,负责银行、税务证照的`办理、变更、年检工作。
4、银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料、进销项合同的保管。
5、负责员工工资、奖金提成、报销的核算。
会计工作职责9
1.负责日常会计处理工作即审核财务原始凭证;填制会计凭证;登记相关账簿;进行成本核算;结转损益;
2.定期对帐,如发现差异,查明差异原因,及时调整纠正错误;编制会计报表并作出财务分析等;及时汇报上级领导所需的报表数据等,处理公司内部财务协调工作
3.配合材料库进行盘点,并对结果进行处理填写记账凭证、对账、结账等
4.负责银行、财税、工商相关业务办理等;
5.发票购买、保管等相应工作并在发生销售业务时,及时并正确开票;
6.发生付款业务时,确认发票的'回收;
7.定期核对往来账,确保金额准确;配合相关人员对应收款催收等相关事宜;
8.月末、季末、年末,合理准确核算公司当期申报应交税费包括增值税、营业税及附加、所得税、印花税等各项税款,并配合财务公司及时纳缴交税款;
9.档案管理:负责财务档案的收集、整理、归档及公司证件、财务印章、收回票据等进行保管并规范的使用证件、印章等。
10.负责公司基本养老、医疗、失业、工伤、生育项目的管理以及相关规定的拟定与执行,及时准确核算公司当期社保申报金额并配合财务公司及时缴纳。
11.执行工资考勤计划,负责工资核算,及时提供工资数据,按时发放工资奖金提成等
12.个税申报及配合汇算清缴等
13.上报统计局所需数据等。
14.完成领导临时布置的各项任务。
会计工作职责10
1、日常公司发票开具、购买
2、进销项发票数据认证、登记、统计汇总
3、金蝶系统收付凭证的入录、日常的纳税申报、银行资信证明事项
4、日常公司应收账款核对、合同的.整理归档
5、员工人事关系的转入、转出 、人事钉钉系统统计
6、会计凭证的装订、保管
7、单位工商年报申报
8、服从领导交代的其他事项
会计工作职责11
1、审核各类原始单据,确认无误后根据单据编制记账凭证;
2、遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用;
3、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数);
4、负责全盘账务处理准备好各工程项目的预交增值税;
5、预交附加税以及企业所得税、个人所得税、印花税税款缴纳;
6、严格票据管理,保管和使用空白发票,票据领用要登记,收回要销号;
7、负责发票的.购买、核销与管理;
8、月末整理装订凭证,完整保管财务资料及档案;
9、负责各项目的异地异税缴纳;
10、薪资审核发放。
会计工作职责12
1、审核生产出入库单据;
2、收集仓库辅料及委外相关单据分类整理和审核,成本统计表复审;
3、审核所有采购发票入账单、编制记账凭证;
4、月末参与并监督仓库、车间的盘点工作,编制盘点表;
5、月末进行成本核算,编制产成品明细报表;
6、保管好各种凭证、报表及有关成本核算资料,防止丢失或损坏;
7、上级交办其它事项。
会计工作职责13
1、总公司及各项目的账目操作及报税等工作;
2、负责应收、应付往来帐目的核算、记帐;
3、对应收应付帐款的事前、事中、事后的'监控;
4、带领出纳对建筑材料进销存进行监控;
5、协助公司领导与税务、工商等部门进行有效沟通。
会计工作职责14
1.负责公司日常的成本核算、成本分析及账务处理相关工作;
2.成本核算;成本分析;成本报表的.制作;对生产或研发技术部门提供的定额及BOM表跟踪审核分析,并及时调整成本定额;对生产部门生产统计表、工时统计表、在制品统计表的跟踪分析审核;对仓库收发、单据、存货、账务的日常管理和检查,对仓库库存的盘点和核对;
3.负责固定资产、无形资产及存货管理工作,建立台账,按规范操作并维护好资产管理系统,及时清查盘点;
4.负责公司纳税申报,恰当利用税收政策合理避税,按时完成税务申报、减免申请等相关工作;
5.及时完成每月财务报表编制工作;
6.认真执行上级交给的其它工作任务,对其他部门做好支持和配合。
会计工作职责15
1. 项目的日常审批、查账、凭证审核、报表编制及上报;
2. 项目税务、统计事务;
3. 付款计划及动态相应数据录入;
4. 项目内部控制管理及核对;
5. 项目经营计划制定,项目测算、运营计划、资金计划及各相关指标更新。
会计工作职责16
1.负责编制会计凭证,协助确定各类资金收付的会计科目归属;
2.负责公司日常财务核算、各类明细帐、总帐的管理核对工作;
3.定期进行客户,供应商往来帐的.清查核对工作;
4.负责月底及年底的结帐,公司纳税申报审查工作;
5.负责外部各机构的审计工作,金融机构的相关资料
6.每月出具经营性财报分析
7.上级交给的其他工作
会计工作职责17
1、具体负责全院收费申报工作。院内有关事业性、社会服务性和代收费、收费项目和标准的申报,经院领导及财务处同意的前提下,及时行事上报、申请审批。
2、负责组织每年度学生的学费、住宿费及热水费的'收费及结算工作。
3、负责组织收取、结算每学期学生的课本费、资料费工作。
4、每学年开学前,在学工部配合下,做好各年级学生的入学收费准备工作,及时取得新生收费材料及数据,做好委托银行代扣代缴工作。
5、负责向银行提供学生交费资料,核对银行学生交费数据,并对核对无误的学生交费系统打印发票,填制记帐凭证。
6、负责及时、准确向领导及有关部门提供学生欠费的有关资料,并组织催收工作。
7、负责办理有关学生交费情况查询工作,并负责办理学生退学、复学、休学学费、住宿费、教材费的清理工作。
8、负责办理学院各类收费工作,并按学院有关规定进行结算。
9、负责收费年审工作。按物价、财政和审计部门的有关规定及时做好我院收费项目的年检、换证等工作。
10、负责计算、办理学院职工个人所得税代扣代缴业务及其他有关税务申报工作。
11、负责落实、检查全院收费票据的领取、保管、注销等票据管理工作。
12、完成制度职责大全财务主管交办的其他工作。
会计工作职责18
1、负责完成集团及一线公司费用、成本、收入业务日常业务处理;
2、保证各项原始报销单据的审核工作,确保各项经济业务及经营成果准确、真实、全面、系统地记录;
3、研究和分析集团整体和各一线公司费用管理状况,并定期跟踪报告;
4、负责编制银行余额调节表、财务报表及管理报表;
5、对组内其他业务处理人员提供专业支撑,配合一线公司提供数据等。
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