(推荐)应收会计工作职责15篇
应收会计工作职责1
1、编制日常业务凭证,审核每日销售数据,审核、确认店铺费用,并编制记账凭证;
2、登记现金和银行存款日记账,应收账款、押金等会计科目的`编制与跟进;
3、负责与银行、税务等部门的对外联络,办理现金收付和结算业务;
4、编制应收账款账龄分析表以及其他相关报表(CRM,FRX reports等、,对超期应收款予以预警;
5、核对店铺应收账款,跟踪信用卡收款和团购营业款收款、店铺现金存款;
6、协助解决店铺经常性的问题;
7、保管库存现金和各种有价证券,保管有关印章、空白收据和空白支票;
8、办理各级领导交办的其他工作。
应收会计工作职责2
1、负责公司财务系统,应收财务处理;
2、负责公司应收账款的分析和跟进;
3、审核各项原始凭证保证应收产生合规合法,保证应收核算的'真实性、合理性、合规性;
4、保持与各部门的沟通,随时解决应收产生情况及使用情况,保证应收核算的准确性;
5、出具内部与应收相关的管理报表。
应收会计工作职责3
1、审核材料相关的入库单据;
2、与供应商核对月结账单;
3、其他单据审核及付款;
4、供应链系列的审核监督;
5、统计月报:材料采购汇总、货款汇总、未付货款;
6、跟进应收发票;
7、付款单据审核及处理。
应收会计工作职责4
1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的审核;
2、负责新房各类退款的`审核;
3、负责垫佣业务相关的结算审核;
4、负责二手各类退款的审核;
5、梳理和优化各类退款流程,形成标准化文件;
6、完成领导交代的其他工作。
应收会计工作职责5
1.审核订购书、加盟合同(纸质与OA中各节点的审核);
2.加盟商收款、回款查询,开具收据;
3.加盟商应收账款管理,录入回款以及应收项目;
4.提供相应的加盟商回款数据报表;
5.销售人员奖金的'计算;
6.单据审核与凭证录入;
7.加盟合同台账的登记,合同、订购书的保管。
应收会计工作职责6
1、应收账款对账,催账工作,完成应收量化指标;
2、应收账款核销,及应收记录维护;
3、每月制做应收报告及反馈给领导;
4、制作月末预收账款余额表,代垫余额表;
5、拜访客户,并提交制式化报告。
应收会计工作职责7
1、及时、准确与客户核对往来;
2、与客户发货、费用、回款核对;
3、金税系统开票并与K3核对金额一致;
4、收款单,付款单及其他应收应付单录入;
5、收、付、转凭证录入;
6、协助成品仓、原料仓库存盘点;
7、凭证打印及整理装订;
8、应收账款账龄分析表编制,金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;
应收会计工作职责8
1、熟悉国家会计准则以及相关的财务 、税务、审计等法规政策 。
2、应收账款管理 ,审核业务合同按照流程和标准执行 ,与客户对账并结算应收应付款项
3、负责市场费用 、客户核销费用整理及复核工作 。
3、跟踪未开票收入 ,安排开具发票并跟踪已开票收入回款情况 ,应收款的'跟踪收款
4、制定和完善业务流程 , 协助公司应收账款管理制度的完善及执行 ;
应收会计工作职责9
1、负责境内&境外 英文销售合同的信息维护,公司国际贸易往来的英文合同的管理、登记、收入确认,开票及收款情况的整理、统计和分析工作。
2、负责与国际客户沟通,协调&管理国际客户的材料报销、统计及后续发票及收款工作。
3、负责境内&境外,收入&应收账款的账务处理工作。
4、负责监管分析境内&境外的收入及回款,定期编制账龄分析表,与境内&境外的销售团队沟通并及时催款,对收款情况进行统计、整理和分析。
5、负责客户的`材料报销工作,对课题所耗费的客户指定材料进行统计,发送给课题负责人复核批准,并跟进后续的发票和收款工作。
应收会计工作职责10
1、负责应收款凭证的录入;
2、及时完成各月应收账款的对账工作;
3、做好客户往来账的管理及督促业务员进行账款催讨;
4、及时完成应收账款相关各种报表的填制及分析工作;
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的'各项工作;
6、协助公司应收账款管理制度的完善及招待。
应收会计工作职责11
1、审核入库单、采购单、送货单等单据的合法性、准确性,审核原材料、运费等应付账款。
2、汇总应付账款总量账龄及其分布状况;
3、审核付款单、报销单的`准确性;
4、负责发票的领购、开具、验销、保管,统计进项发票,月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜;
5、编制付款和费用凭证;
6、办理直接上司临时交办的其他事宜。
应收会计工作职责12
1、负责大客户月结对账工作,按规定时间向客户提交对账结果、对账单。
2、做好小客户日常单据、费用核对工作,及时将单据归类保存。
3、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作。
4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪,及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的.催收工作能力。
5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表,按月提交分析类报表、帐龄分析报表。
6、费用单据审核,根据合同协议,按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。
7、跨部门单据领出、交回等管理能力,沟通能力强、责任心强。
应收会计工作职责13
1、销售合同整理归档、整理及管理部门会计凭证;
2、开具增值税发票;
3、应收账款的凭证的编制、应收账款相关的各种报表的填制及分析工作;
4、应收账款的'对帐工作,做好客户往来账款的管理及督促、指导业务员进行回款管理,应收账款管理制度的完善及执行。
应收会计工作职责14
1、每天更新至前一天为止应收账款余额;
2、实时跟进出库单回单情况,及时催缴未回单;
3、每天登记应收账款回款情况,在系统进行回款及核销处理,及时催缴未回款;
4、按收款条件同客户核对应收账款,开具增值税专用发票,实时跟进回款;
5、定期核对内部关联公司往来结算货款,及时清算同关联公司的往来款项;
6、客户及供应商合同档案的'整理、归档保存工作;
7、每月核对厂家对账单,并对厂家核销费用进行内部核销,跟进厂家未核费用;
7、上级领导安排的其他工作。
应收会计工作职责15
1.根据公司政策跟进客户应收款项
2.了解客户付款流程并及时跟进回款进度
3.与客户保持紧密联系,协调内部资源配合应收款项事宜
4.按照公司流程核销收款
5.在系统中进行发票数据的整理
6.其他相关的财务工作
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