审计主管工作职责汇总[15篇]
审计主管工作职责1
1、协助审计部门负责人开展集团内部审计工作;
2、根据公司年度审计计划开展内控审计,形成审计建议并跟踪整改落实;
3、审查公司政策、程序,识别其中风险点,对管理风险和运行效率提供改善建议;
4、对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案稽查;
5、负责集团内部反贪,徇私舞弊等行为的稽查;对集团所属各部门负责人任期内经济责任进行期中和离任稽查;
6、及时向审计经理通报审计中发现的.问题,审计工作结束后及时向领导提交审计报告,在报告中作出合理分析并持续监控后续改善行动;
7、负责公司员工的举报、控告的调查核实,并按规定进行处理和答复;
8、负责组织内部控制的培训与宣传;
9、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。
审计主管工作职责2
1、根据企业内部控制基本规范、公司内控制度对总部及下属分子公司和事业部进行主要业务循环流程审计,发现审计问题并提出改进建议。能独立开展审计工作,编制审计底稿,出具审计报告并与被审计单位及部门沟通。
2、协助建立健全健全公司内控制度,检查各项制度、政策的有效性和执行情况。
3、参与事业部及分子公司经营者进行离任审计,对经营者业绩及合规性进行评价。
4、公司管理层委托的专项反舞弊调查。
5、执行部门日常事务及领导交办的.其他事项。
审计主管工作职责3
1.财务审计。审核总部及各分、子公司各类费用及报表,掌握公司财务税务运营状况,为公司决策提供及时有效的数据报告分析;
2.流程审计。负责公司内控管理体系的建设完善,审核公司流程体系及落地实施情况,降低经营管理风险,保证各类目标的顺利实现,维护公司持续稳定发展;
3.法务审计。组织开展公司各项法律合规审查工作,对风险指标情况进行分析,并向分子公司提供专业指导意见和法律支持;
4.生产审计。审计监督各区域公司业务及项目实施合法合规性;
5.风控管理。对公司重大经营活动提供专业分析决策建议和意见,参与公司风险评估、指导、跟踪和控制;
6.审计经理安排的`其他工作。
审计主管工作职责4
1、完成公司及下属单位的财务收支审计,检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性。
2、检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚提供依据。
3、负责指导下属员工所使用的审计程序和审计方法。
4、进行财务法纪审计,对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重浪费等行为进行全面审计,以维护公司生产经营活动的正常秩序和财务的'完整。
5、完成领导临时交办的其他任务。
审计主管工作职责5
1、协助审计经理完成审计部年度工作计划,可以独立开展审计工作,并提出优化建议;
2、独立开展项目调查,收集落实审计证据,分析并论证问题发现,初拟审计报告;
3、对审计发现需整改的`问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实;
4、按照要求形成规范的工作底稿,归档后妥善保管审计档案;
5、完成领导交付的其他工作任务。
审计主管工作职责6
1.根据内部审计目标和审计计划,组织开展各类专项审计工作;
2.负责监督、检查集团财务及相关部门审计意见的执行情况;
3.负责编写审计报告初稿,并提出合理的审计意见;
4.定期或不定期地进行必要的'专项审计、专案审计和财务收支审计;
5.开展经济责任审计及离任审计工作;
6.对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议;
7.完成领导安排的其他工作。
审计主管工作职责7
1、 对工程及材料款项支付相关资料抽查其合规性、准确性;
2、会计凭证合规性、准确性抽查;
3、负责外部税务提供的专项检查报告及报表、外部财务审计及其他需要对外提供的财务信息及报表;
4、 对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账,异常报废及销账的`审计;
5、按需对各公司主要工作事项进行突击检查并出具风险提示建议;
6、对财务、经济相关人员的离职监交和审计。
审计主管工作职责8
职责:
1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;
2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;
3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;
4、对各职能部门开展履职情况评价;
5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;
6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;
7、负责审计部文档的`整理、归集和保管;
8、完成上级交办的其他工作。
任职资格:
1、具有大学专科及以上学历,审计、财务、会计类相关专业,中级以上职称,有审计类资格证书更好;
2、具有3年以上财务管理、会计核算或内部审计工作经验,对企业内部审计工作有一定认识,掌握一定的审计技术方法;
3、熟悉国家财经法规、审计法规和内部审计准则、企业管理制度,能够独立或协助完成各类审计项目、出具审计报告;
4、具备高尚的职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强;
5、能适应不定期偶尔出差。
审计主管工作职责9
【职责】
1、负责公司内部审计工作的开展;
2、负责公司内部账务,报表的规范管理;
3、协助及维护内审、内控、风控制度的建立;
4、能独立完成审计工作;
5、完成领导交办的'其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。
【任职资格】
1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;
2、3年及以上内外审经验尤佳;
3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;
4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。
审计主管工作职责10
1、编制完整合理的审计项目工作计划;
2、维护客户关系,与客户进行良好的沟通;
3、作为项目负责人指导、监督、检查项目组人员的工作开展,保证项目顺利实施;
4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;
5、领导交办的'其他工作。
审计主管工作职责11
1、参与并完善审计制度、流程,制定企业内部年度审计方案和预算;
2、负责审查企业各项财务制度的'落实情况;
3、拟定审计方案,起草审计报告;
4、负责审查企业资金受控状况,做好企业经济信息
5、定期或不定期的开展企业专项审核,并配合外部审核工作;
6、协助对战略合作企业开展尽职调查、股权出质、资产处置等工作;
7、领导交办的其他事项。
审计主管工作职责12
1.协助审计部负责人并完善内部审计制度和流程,制订审计计划
2、根据审计计划拟定具体审计项目的审计方案,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,编制工作底稿、审计报告,并督促跟踪审计结论和建议的落实
3、根据公司廉洁建设要求,开展预防舞弊的'工作,对涉嫌舞弊的人员、行为开展行专项调查。
4、依据国家内部控制规范和企业的内部控制要求,协助审计部负责人完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作
5、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
审计主管工作职责13
职责:
主要负责公司的工程审计工作,为公司节约成本。
岗位要求:
1.30周岁左右;
2.大学本科学历,财务、会计、审计、财务管理相关专业毕业,可适当放宽;
3.牵头拿出项目审计方案,全过程跟踪审计,有施工类企业项目审计经验优先;
4.有优秀的组织协调及沟通能力,一到三年工程审计工作经验优先;
有工程审计工作经验(有相关证书),略懂财务技能者,或有财会工作经验,且了解工程审计。两者皆会更佳。
审计主管工作职责14
1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;
2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;
3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;
4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议;
5、检查内部审计项目的`整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;
6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。
审计主管工作职责15
职责:
1、全面负责内控审计团队的建设,包括人员内外部培训、日常业务考核
2、协助公司财务编制年度预算方案,并严格执行已生效的预算方案;
3、协助完成各投资项目的.评估审计工作
4、完成审计中心年度计划和目标,并负责实施
任职要求:
1.审计等相关专业本科及以上学历
2.丰富的工程造价、建筑材料、工程设备、建筑工程、房地产行业知识;
3.熟知房地产行业运营和管理、掌握房地产行业的成本核算、税务管理和银行融资的知识技能。熟悉相应的经济法、公司法、合同法、房地产法律法规、土地法律法规、工程建设法律法规等知识;对房地产行业有系统了解
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