审计专员的工作职责

时间:2023-09-25 16:28:44 工作职责 我要投稿

审计专员的工作职责(经典15篇)

审计专员的工作职责1

  职责:

  1、负责上海办公室所有行政事宜,包括采购办公用品、签订合同、缴纳社保以及公积金、招退工等等;

  2、负责公司日常出纳事宜,每月完成公司的现金日记账;

  3、负责每月10号前完成本公司的`报税事宜;

  4、负责安排公司每周工作例会,做好记录,编写会议纪要;

  5、负责处理公司的发票事宜,及时发至客户并催款;

  6、负责完成香港公司的代理记账工作;

  7、全面掌握公司各工作进展情况并及时向领导汇报;

  8、完成领导布置的其他工作;

  任职要求:

  1、会计本科及以上学历,持有会计从业资格证书或行政管理资质者优先(同时需提供大学专业主要科目成绩单);

  2、具备一年以上行政管理的工作经验(需提供工作经历证明);

  3、英语水平在六级以上;

  4、熟练使用Excel,Word等办公软件;

  5、中英文打字速度均在良好水平线以上;

  6、为人聪明伶俐,工作细心,诚信可靠,抗压能力强,工作积极主动有责任心;

审计专员的工作职责2

  职责:

  1、负责对接海外公司的审计业务,提出处理意见和建议;

  2、负责制定及执行公司审计方案,定期汇报执行情况;

  3、负责审核公司系统内的合同及付款申请;

  4、核对各公司的往来账目报表情况及投资类项目进行评估;

  5、对公司业务流程制度的风险及管理进行监督评审;

  6、定时完成系统内台账数据比对及修改。

  任职资格

  1、财经、审计等专业,本科以上学历;

  2、两年以上企业内控、内审、外审实操经验;

  3、具备出色的`财务风险及审计监管,成本控制等理念;

  4、思维敏捷,工作严谨,良好的沟通能力及解决问的能力;

  5、熟知第三国审计法相关知识者优先。

审计专员的工作职责3

  职责:

  1、根据年度审计计划,负责编制项目审计计划;

  2、根据制订的审计计划执行具体的审计工作。包括组织开展现场审计,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,编制审计报告草稿及跟踪审计后续整改工作;

  3、在审计工作中善于发现问题并能够提出自己的见解和建议。

  4、为改进内部审计工作提出合理化建议;

  5、负责各分子公司年度财务审计与内控评估项目;

  6、服从部门工作统一安排,按时配合完成领导交办的其他相关工作。

  任职要求:

  1、审计、会计、财务管理及相关专业本科及以上学历;

  2、1年以上内部审计或会计师事务所相关工作经验,品牌零售业内审经验者优先;

  3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

  4、较强的沟通能力、协调管理能力及较好的'文字表达能力;

  5、良好的职业操守和团队协作精神;

  6、能适应出差。

审计专员的工作职责4

  1、负责参与公司内控体系及财务体系的建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制;

  2、跟踪制度、流程的.运行状况,及时发现风险并提出改进意见;

  3、负责编制常规和专项审计方案,开展常规审计以及各类专项审计;

  4、组织、审核、编写各项审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的问题出具改进意见并督促落实;

  5、协助财务部门和会计师事务所对公司开展独立审计活动。

审计专员的工作职责5

  职责:

  1、参与公司内控体系建设和财务体系规范,推动内控体系与财务体系完善,组织建立健全规范的财务核算体系、风险预警和规避机制;

  2、能够独立实施集团以及分、子公司的内部控制等常规审计项目;

  3、根据年度审计计划,开展常规审计项目,拟定审计通知书、审计工作方案;

  4、具有独立撰写审计报告能力,并根据审计发现进行影响评估及提出审计建议;

  5、负责独立审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  6、对被审单位整改情况,进行跟进审计;

  7、完成上级领导交办的其他工作。

  任职资格:

  1、本科以上学历,会计、审计相关专业,具备初级及以上职称等;

  2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策;

  3、具备3-5年以上大型企业或上市公司审计工作经验;

  4、良好的'语言表达能力,熟练运用办公软件、ERP财务软件、较强的数据分析、文字整理能力。

  5、较强的语言组织和沟通能力,逻辑能力强,工作态度积极,责任心强,能短期出差,具备职业操守和对公司的忠诚度。

  审计专员的工作职责3

  1、建立和完善工程审计制度、规范,搜集相关法律法规;

  2、负责审核项目招标文件、工程承发包合同、材料设备采购合同等标准文件;

  3、撰写审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况,配合外审工作;

  4、负责组织对公司工程项目、固定资产投资等重大投资的预算及执行情况进行审计与监督;

  5、参与土建、装修工程施工方案审查,提出咨询建议;

  6、完成领导交办的其他工作。

审计专员的工作职责6

  1、负责统筹开展集团内部审计工作,包括且不限于开展集团内部工程审计、财务审计、内控审计、经济责任审计及各专项审计工作。

  2、负责集团内部审计团队建设。

  3、主持审计工作,组织制定并实施审计工作计划。

  4、制定审计考核指标,组织编制并实施集团年度审计工作计划。

  5、及时将审计工作中发现的重大问题向上级汇报,并根据监督检查工作中发现的各种问题,提出相应的`改进建议。

审计专员的工作职责7

  1、协助审计总监完成对公司各单位财务审计、经济责任审计工作;

  2、协助审计总监完成对公司各单位基建、招投标、采购等过程审计工作;

  3、参与现场审计测试,负责整理编制审计工作底稿;

  4、完成领导安排的其他工作。

审计专员的工作职责8

  1、开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;

  2、协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;

  3、组织制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;

  4、组织制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施;

  5、领导安排的`其它事项。

审计专员的工作职责9

  1、作为项目负责人,制定合理的审计计划,负责完成大中型审计项目的工作,包括出具审计报告或其他鉴证报告;

  2、撰写业务服务建议书(投标文件),配合报价服务;

  3、具备相当深度和广度的'专业知识,对项目组成员进行必要的指导、培训、监督和考核;

  4、对审计项目进行详细复核,负责项目的风险控制和质量控制;

  5、合伙人安排的其他任务。

审计专员的工作职责10

  1、根据审计工作计划及上级指派完成财务审计、内控审计、离任审计及其他专项审计工作;

  2、撰写审计工作底稿、草拟审计报告,定期上交工作总结及工作计划;

  3、协助上级完成内部审计制度和工作流程的起草、修订;

  4、对固定资产、存货等主要资产进行监督盘点,审核其真实性、完整性、准确性,对于发现的问题提出审计意见和建议;

  5、其他临时性工作。

审计专员的`工作职责11

  1、协助梳理公司业务流程,进行合法性及风险性分析与评估,保证控制体系的合理和有效;

  3、根据企业内控标准,协助复核财务报告数据的准确性。

  4、协助编制发布内控报告,通告阶段性工作情况,向管理层揭示重大操作风险

  5、对于审计发现及时跟进解决,并建立自查机制,杜绝类似问题的`再次发生。

审计专员的工作职责12

  1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司财务管理工作;

  2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况、评价预算完成情况等;

  3、参与实施专项审计;

  4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;

  5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的'整改工作进行跟进与落实。

  6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。

审计专员的工作职责13

  1、负责公司审计项目的执行工作;

  2、对公司财务信息资料的可靠性、完整性和准确性,对公司财务收支状况、资产负债、所有者权益的真实性、合规合法性、效益性进行审计;

  3、编制审计工作底稿,并撰写内部审计调查、分析报告;

  4、对审计过程中发现的.问题提出整改、管理建议;

  5、协助上级领导进行制定财务审计工作计划。

审计专员的工作职责14

  职责:

  1、配合分管领导起草内部审计制度和审计工作流程;

  2、编制内部审计实施方案,参与内部审计工作的具体实施;

  3、对集团及下属公司的内控制度的健全性、有效性和遵循性进行检查和评价,评价风险发生的可能性并提供防范措施;

  4、对集团各项经济活动进行评价,并对财务活动的`真实性、合法性及效益性进行专项审计;

  5、按计划对各中心主要负责人进行经济责任审计;

  6、负责审计资料的立卷、整理和归档。

  任职要求:

  1、大专及以上学历,会计、财务、金融等相关专业;

  2、3年以上制造型企业工作经验,汽车行业优先考虑;

  3、具备中级会计师及以上或注册会计师资格证书者优先考虑;

  4、熟练使用金蝶和用友财务软件,熟练使用SAP系统者优先考虑。

审计专员的工作职责15

  1、根据行业法规要求,对费用、结算进行审核,监督各项业务的合规性、真实性与准确性;

  2、对学术会议、科室会等业务活动资料进行合规审核、整理,确保证据链的完整、正确;

  3、协助做好其他日常合规管理、审核工作。

  4、参与公司的合规体系建设工作,包括业务风险的.识别、风险控制的建立、业务流程的梳理与优化、建立标准化业务程序;

  5、根据内控分析问题、提出策略指导和建议,并生成报告;

  6、负责审核各部门提交的合同、协议,往来函件,以及对外的法律文书;

  7、领导安排的相关工作。

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