审计专员工作职责

时间:2023-09-07 11:03:58 工作职责 我要投稿

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审计专员工作职责1

  1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司财务管理工作;

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  2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况、评价预算完成情况等;

  3、参与实施专项审计;

  4、参与公司各项重大投资项目的.尽职调查;

  5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的整改工作进行跟进与落实。

  6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。

审计专员工作职责2

  1、协助部门负责人制定审计相关制度、流程、公司内部的.审计工作计划和审计方案,确保审计工作有序开展。

  2、按总部领导要求,实施对各公司的财务、工程及其他审计,组织及参与审计调查。

  3、编制审计项目的审计底稿,编写审计报告、审计通知书及审计报告送达。

  4、参与对各所属公司的专项审计,形成审计报告,并对整改结果进行跟踪检查。

审计专员工作职责3

  1、对集团内控制度的有效性,经营活动的合规性、效益性及资产安全性进行审计;

  2、对集团财务预决算及经济活动报告及下属子公司经营收支情况进行审计;

  3、对营销地区进行市场巡查,对营销违规行为进行查处并督促整改落实;

  4、负责公司重大项目的审计,集团关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;

  5、根据审计项目实施,收集审计证据,编制审计底稿,出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实工作,并负责对审计项目的立卷归档工作。

  审计专员工作职责6

  1、建立和完善工程审计制度、规范,搜集相关法律法规;

  2、负责审核项目招标文件、工程承发包合同、材料设备采购合同等标准文件;

  3、撰写审计报告,客观反映被审计单位或部门的.情况,配合外审工作;

  4、负责组织对公司工程项目、固定资产投资等重大投资的预算及执行情况进行审计与监督;

  5、参与土建、装修工程施工方案审查,提出咨询建议;

  6、完成领导交办的其他工作。

  审计专员工作职责7

  职责:

  1、负责协助公司审计客户进行前期理账、做账工作;

  2、负责做好公司审计客户的审计问题跟进,进行解说,出色完成审计工作;

  3、负责制作公司审计聘书。税务聘书、银行询证函,并引导客户签署;

  4、负责做好客户记录,详细记载办理进程以及客户事项,完善后期维护;

  5、根基审计任务,与客户进行沟通与协调,并跟进审计工作进度,直至审计工作完成;

  6、完成上级交给的其它事务性工作。

  任职要求:

  1、会计、财务管理等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;

  2、熟悉外资企业,香港公司税务审计、国家财税法规,熟悉企业合计、审计、税务等业务流程;

  3、具有较好的谈判技巧,熟悉商务流程,能够独立接待客户;

  4、沟通协调能力、语音表达能力好;

  5、良好的团队精神、职业道德修养和职业形象;

  6、原则性、自律性、责任心强;诚实稳重,敬业爱岗,良好的保密意识;

  7、有会计初级职称优先;

  8、英语优秀者优先;

审计专员工作职责4

  1、协助部门领导建立、晚上财务审计管理体系,并维护其运行;

  2、协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;

  3、根据公司年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计,并上报审计结果;

  4、根据审计工作的执行情况,提出对应的审计建议;

  5、负责财务审计信息文件的.收集、整理、归档工作,确保财务资料的完整性;

  6、及时处理好相关部门之间的沟通和协调工作;

  7、上级安排的其他事宜。

审计专员工作职责5

  1.协助开展对集团和下属各公司、控股公司及参股公司的审计工作,对公司各项经营管理活动和财务活动的.真实性、合规性进行监督、检查、评价,形成相应工作底稿。

  2.及时向上级领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见。

  3.协助编写审计报告。

  4.负责审计资料的收集、整理、归档及装订工作;

  5.完成领导交办的其他任务。

审计专员工作职责6

  1、协助制定完善内部审计管理制度;

  2、协助制定年度审计计划;

  3、制定审计方案、开展审计工作、编制审计报告;

  4、评审集团内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查集团及下属子公司内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为集团优化管理提出审计意见和建议;

  5、公司高管的离任审计;

  6、完成领导安排的`其他工作。

审计专员工作职责7

  1、开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;

  2、协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;

  3、组织制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;

  4、组织制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施;

  5、领导安排的`其它事项。

审计专员工作职责8

  完善内部管理制度,并制定审计计划

  实施财务审计、管理审计、效率和效益审计

  编制审计报告和建议书

  及时发现财务和管理风险,并能够提出改进意见

  督促审计结论的落实

  负责审计过程中的沟通和协调

审计专员工作职责9

  1、负责财务类审计,包括房地产子公司财务审计和销售审计,其它子公司财务审计、销售审计和成本审计;

  2、参与制定并持续改进本业务模块审计工作程序;

  3、起草审计项目本业务模块的`实施方案;负责审计项目本业务模块的具体实施;

  4、提交审计报告初稿,提出管理建议;

  5、负责本业务模块非现行监控,定期提交报告;

  6、完成部门领导安排的其他工作。

审计专员工作职责10

  1.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  2.负责审计过程中与相关部门的协调、沟通及管理;

  3.督促跟踪审计结论和建议的落实;

  4.依据公司管理需求,组织实施相关内部控制审计工作;

  5.具有较强的.判断与决策能力;

审计专员工作职责11

  1、参与实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作;

  2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况等;

  3、参与实施专项审计;

  4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;

  5、负责对所有涉及的.审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议;

  6、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;

  7、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;

  8、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。

审计专员工作职责12

  1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

  2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;

  3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;

审计专员工作职责13

  职责:

  1、协助部门领导编制和完善内部审计工作各项标准、流程和模板;

  2、按部门要求参与审计项目,及时向项目负责人汇报进展,包括但不限于提炼审计发现、与被审计单位进行交流沟通、工作底稿交付、档案整理和归档等;

  3、根据公司和部门要求,参与各类工作交流与培训,学习审计业务和行业相关知识;

  4、根据领导要求完成其他部门工作。

  岗位要求:

  1、国家统招大学本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业优先;

  2、逻辑思维清晰,具有一定的沟通协作和口头、书面表达能力,熟练掌握办公软件的使用;

  3、工作认真、仔细、态度严谨、吃苦耐劳,有团队合作精神;

  4、能独立解决工作中出现的.常规问题,提出专业建议或创新性解决方案,能完成一般性或较为复杂的工作任务,能够对重要专项工作成果承担直接责任;

  5、持有国际或国内相关专业资格证书优先;

  6、能接受短期出差。

审计专员工作职责14

  职责:

  1.对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;

  2.负责工程预结算审计、决算审计;

  3.负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;

  4.定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的`真实性和准确性;

  5.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,成本造价相关专业;

  2、2年以上成本造价或同等岗位经验;

  3、有志于往工程审计方向发展,原则性强、职业素养高,细则认真。

审计专员工作职责15

  职责:

  1、根据年度审计计划,负责编制项目审计计划;

  2、根据制订的审计计划执行具体的审计工作。包括组织开展现场审计,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,编制审计报告草稿及跟踪审计后续整改工作;

  3、在审计工作中善于发现问题并能够提出自己的见解和建议。

  4、为改进内部审计工作提出合理化建议;

  5、负责各分子公司年度财务审计与内控评估项目;

  6、服从部门工作统一安排,按时配合完成领导交办的其他相关工作。

  任职要求:

  1、审计、会计、财务管理及相关专业本科及以上学历;

  2、1年以上内部审计或会计师事务所相关工作经验,品牌零售业内审经验者优先;

  3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

  4、较强的`沟通能力、协调管理能力及较好的文字表达能力;

  5、良好的职业操守和团队协作精神;

  6、能适应出差。

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