应收会计工作职责

时间:2023-06-29 18:05:43 工作职责 我要投稿

应收会计工作职责通用15篇

应收会计工作职责1

  1、应收账款管理:审核控制销售发货;定期与客户进行应收账款对账;进行账龄分析,控制风险应收,跟进资金回笼;

应收会计工作职责通用15篇

  2、核算提成、奖金:负责业务员、分公司等的'提成、奖金核算;

  3、数据统计与分析:定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析;

  4、账务处理:根据会计核算要求,负责应收岗位的账务处理,收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。

  5、岗位其他有关工作和上级交办的其他工作。

应收会计工作职责2

  1、负责国美苏宁系统的订单审核;

  2、每月各系统导购的工资及提成核算;

  3、负责每月底监督各门店进行样机盘点,审核盘盈盘亏表;

  3、负责审核付款、成本费用审核和预算控制;

  4、熟悉公司当期营销政策;

  5、负责经销商借用物料或者免费上样时,开具产品借出单,并跟踪还回状态;;

  6、负责根据建档审批文件,在快易销系统内对客户资料、门店、门店样机库及渠道价格表进行维护;

  7、负责创建销售收款单(预收款)及核实收款通知单(应收款),跟进收款单审核情况,做好销售台帐,跟踪各销售订单回款;

  8、负责每季度与经销商核对往来账。

应收会计工作职责3

  1、审核供应商付款单和对账单;

  2、负责应付及预付款项的核算、结算工作;

  3、做好应收帐款日常核对工作;

  4、跟踪、反馈客户应收账款的`异常款项,定期与业务部门沟通,催收并结算应收账款;

  5、做好业务类发票开具申请审批、业务类发票回收、业务对账单审核及催收等工作;

  6、负责业务合同的财务模块管理,并及时做好合同相关财务信息登记工作。

应收会计工作职责4

  1、负责应收.及预收款项的核算、结算及归档整理工作;

  2、核对并确认客户的回款情况,做好客户回款的审核确认工作,登记应收帐款明细帐;

  3、定期进行应收及预收款项的对账,及时将对帐资料归集存档;

  4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表和本月应收帐款分析明细表;

  5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;

  6,核对采购订单、合同、验收及供应商的'发票一致性,每月与供应商核对并编制报表;

  7、核对每日应付全部原始凭证、支出凭证,核对银行存款对账单和银行调节表,做到账单相符、账表相符、账账相符;

  8、负责核对货币资金的支付和应付账的核算工作,包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出等。

  9、在部门主管的领导下,按照规定做好本职工作。

应收会计工作职责5

  1、负责应收账款及预收账款账务处理,确保账务及时、准确;

  2、负责销售订单及红字销售出库单的审核,确保单据审核及时、准确;

  3、负责客户对函证的编制和询证函的审核,及时跟进客户的回函情况,回函不符的查清不符的.原因并视情况是否需要处理;

  4、负责应收账款管理,包括应收账款管理相关制度的完善与执行,监督客户授信及回款周期的情况,及时督促销管部对超授信、超回款应收账款的跟催,减少呆账、坏账的产生;

  5、负责对应收账款、预收账款的账龄分析,定期对长期挂账的往来款进行清理,并对异常情况予以反馈并提出解决办法;

  6、负责年度销售收入、应收账款预算编制的指导,并监督预算执行情况;

  7、负责客户对账函及询证函的及时归档。

应收会计工作职责6

  1、应收账款对账,催账工作,完成应收量化指标;

  2、应收账款核销,及应收记录维护;

  3、每月制做应收报告及反馈给领导;

  4、制作月末预收账款余额表,代垫余额表;

  5、拜访客户,并提交制式化报告。

应收会计工作职责7

  审核应收账原始凭证的有效性,据此及时正确地处理应收账挂账和冲账,并向流程经理汇报核算差异情况。

  在规定的时间节点完成月度旅行社佣金的支付。

  及时正确地清理前台系统内假房挂账和信用卡挂账的冲账。

  在规定的时间节点正确地完成月结及年结工作,以及内部和外部临时需要的报告。

  协助完成客户信贷申请的评估。

  查核客户在离店前或会议结束前取得足额的信贷担保,减少信贷收款风险,并及时向流程经理汇报不合规情况。

  完成月度应收账账龄分析报告。

  有效执行公司的'保密性政策

  根据中国政策法规对会计凭证保管时效的规定,妥善保管和存档所有的会计凭证。

  严格执行财务系统的安全管理制度,被授权的员工才有使用权限。对工作中出现系统异常情况及时进行备份。

  将应收向共享中心迁移过程中所发现的问题及非标准流程向流程经理汇报,以便其做出决策。

  执行风险控制及流程优化,跟进与应收账流程有关的内部及外部最新政策和要求。

应收会计工作职责8

  1、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表

  2、严格控制成本,促进增产节约人,增收节支,提高企业的经济效益

  3、协助各部门进行成本核算,并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库,进行有关盈亏预测工作

  4、参与存货清查盘点工作,企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产,要分别情况时行不同的处理

  5、每日审核产成品的`面铺料以及相关费用,并收集货物的进货数量,进行统计,审核。

  6、核算产品的单件成本

  7、月初与供应商,以及外发加工厂对帐

  8、及时完成领导交办的工作

应收会计工作职责9

  1、对所辖客户应收账款的日常管理,督促业务部门及时回款,避免资金风险;

  2、按公司规定流程及结账时间办理销售结算业务,完成账务处理,要求帐务结算符合规定且准确无误,账务处理及时正确。

  3、定期核算对帐务,确保帐证、帐实相符,无未处理帐务,无不明原因差异;

  4、接公司规定管理各类票据、凭证,并及时入帐、存档、登记;

  5、协助业务人员每月与所管辖客户对发生额、回款额、余额进行沟通核对,协调处理差异,确保帐相符。

  6、完成领导交办的其他任务。

应收会计工作职责10

  1、负责与客户核对往来账明细,总账,及时将对账传真至客户,并确保客户收到对账单,保证账账相符,账证相符,账实相符;

  2、整理客户账目,并做好账目核对和货款催缴工作,保证账目的清晰、准确、完整;

  3、负责客户经销合同整理、跟进,包括签约销量进度跟进,续签日期跟进,客户档案更新与记录;

  4、负责及时全面了解客户各方面情况(如信用指数,经济能力,欠款金额等)并及时上报财务部负责人;

  5、负责提供应收款名单给相应业务人员及财务负责人,配合共同催款;

  6、协助主管完成其他日常事务性工作。

应收会计工作职责11

  1、熟悉国家会计准则以及相关的`财务 、税务、审计等法规政策 。

  2、应收账款管理 ,审核业务合同按照流程和标准执行 ,与客户对账并结算应收应付款项

  3、负责市场费用 、客户核销费用整理及复核工作 。

  3、跟踪未开票收入 ,安排开具发票并跟踪已开票收入回款情况 ,应收款的跟踪收款

  4、制定和完善业务流程 , 协助公司应收账款管理制度的完善及执行 ;

应收会计工作职责12

  1、负责境内&境外 英文销售合同的信息维护,公司国际贸易往来的英文合同的管理、登记、收入确认,开票及收款情况的`整理、统计和分析工作。

  2、负责与国际客户沟通,协调&管理国际客户的材料报销、统计及后续发票及收款工作。

  3、负责境内&境外,收入&应收账款的账务处理工作。

  4、负责监管分析境内&境外的收入及回款,定期编制账龄分析表,与境内&境外的销售团队沟通并及时催款,对收款情况进行统计、整理和分析。

  5、负责客户的材料报销工作,对课题所耗费的客户指定材料进行统计,发送给课题负责人复核批准,并跟进后续的发票和收款工作。

应收会计工作职责13

  1、每月结账后,整理打印应收凭证及其附件资料,检查凭证是否连续且装订成册

  2、认真保管装订好的会计凭证及相关资料,以便后期查找协助工作

  3、协助上级整理各项所需表格、台账及纸质资料

  4、找出政府及其他外部所需财务资料,将其整理好交给上级审核。

  5、协助客户或会计事务所发出的询证函对账工作

  6、协助总账会计、上级递交税务局、统计局、工商局等相关部门资料

应收会计工作职责14

  1、负责大客户月结对账工作,按规定时间向客户提交对账结果、对账单。

  2、做好小客户日常单据、费用核对工作,及时将单据归类保存。

  3、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作。

  4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪,及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的催收工作能力。

  5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表,按月提交分析类报表、帐龄分析报表。

  6、费用单据审核,根据合同协议,按实际情况查实费用发生的'真实性、合理性。

  7、跨部门单据领出、交回等管理能力,沟通能力强、责任心强。

应收会计工作职责15

  1、比较全面的财务核算能力,熟悉应收业务账务处理

  2、每月按时完成RRS系统的`结算流水勾兑

  3、每月核对渠道结算账单,保证渠道结算金额准确无误

  4、按时保证销售线月度结账工作

  5、按月提交财务分析报告

  6、负责领导交办的其他工作

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