审计主管工作职责(10篇)
审计主管工作职责1
1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;
2.及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;
3.根据公司年度审计计划对经营成果的'真实性、准确性、合法性进行审计;
4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行
审计主管工作职责2
1、执行对集团所属产业本部和重要控/参股公司的内部控制自我评价、财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计等内部审计业务,包括制订审计计划、组织、实施、报告、反馈及跟进工作,对审计小组成员的工作底稿进行复核;
2、协助相关产业公司对拟并购单位实施财务尽职调查,复核项目小组成员的.工作成果并汇报;
3、利用专业知识和技能就资产剥离、并购重组及后续事项提供技术支持和财务咨询,对审计小组成员的工作底稿进行复核;
4、协助部门总经理协调与外部审计和监管机构的关系,接待外部审计和监管机构对公司财务报告及相关事项开展的例行或专项审计/检查;
5、利用专业知识和技能向集团所属单位提供财务、税收、内控等方面的专业咨询服务;
审计主管工作职责3
1、协助拟定并完善内部审计制度和流程,协助制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;
2、协助拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、组织实施财务审计、专项审计、经营审计、管理人员离任审计、内控审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
4、对公司的重大事件进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;
5、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
6、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
7、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;
8、根据审计工作计划,配合外部审计机构的`审计工作;
9、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导;
10、负责受理、调查内部投诉或举报,针对反应的问题进行调查研究。
审计主管工作职责4
职责:
1)制定和完善工程结算审核工作的审计计划和模板;
2)按计划对店铺的.工程结算结果进行审核;
3)对工程款项支付的合规性和合理性进行审核;
4)对涉及工程结算的投诉和举报进行专项调查;
5)领导安排的其他工作。
任职要求:
1)大专及以上学历,土木建筑、工程管理、工程造价等相关专业毕业;
2)三年以上预算造价工作经验,熟悉清单计价和定额计价,熟练进行工程量计算;
3)具有造价工程师等资格证书;
4)能适应经常出差;
5)具有良好的职业操守;具有团队协作精神;善于沟通和协调。
审计主管工作职责5
1、可独立完成常规内控审计、管理审计、及与业务相关专项类审计工作,对问题点及风险点具有识别的能力;
2、收集、整理审计证据,并进行初步分析、评价,形成审计底稿,及相应审计结论,汇报项目负责人;
3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4、督促审计结论和建议的落实;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、完成公司管理层交代的'其他专项审计工作。
审计主管工作职责6
职责:
1、熟悉工程管理、招投标流程;
2、熟悉施工现场管理,工程管理相关规范、工艺等知识;
3、熟悉上市公司内部审计相关知识和国家建设行业相关政策、法律、法规;
4、具备工程管理、合约管理技能;
5、具备良好的沟通和文字表达能力;
6、协助部门编制内审方案,整理审计证据,草拟审计报告,提出审计建议。
任职要求:
1、工程、造价相关专业本科以上学历;
2、5年以上工程、造价工作经验,其中3年以上房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或造价工作经验;
3、熟悉房地产项目运作流程及房屋建筑工程的'概预算,有项目现场管理经验者优先考虑;
4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告;
5、有较强的分析及文字表达能力。
审计主管工作职责7
(一)年度财务预算及其执行情况;
(二)财务收支及其有关的经济活动;
(三)生产、经营、开发的经济效益和固定资产保值增值情况;
(四)建设项目概预算和决算情况;
(五)经济合同的签定及履行情况;
(六)任期经济责任履行情况;
(七)内控审计;
(八)物资审计;
(九)成本审计;
(十)人员离职审计;
(十一)本单位负责人和上级审计机构交办的`审计事项。
审计主管工作职责8
1、编制完整合理的审计项目工作计划;
2、维护客户关系,与客户进行良好的'沟通;
3、作为项目负责人指导、监督、检查项目组人员的工作开展,保证项目顺利实施;
4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;
5、领导交办的其他工作。
审计主管工作职责9
1、建立内部审计管理制度,规范审计流程;加强风险管控,防范风险;
2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作,按要求出具内部审计报告;
3、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;
4、配合公司授权的.外审单位对公司进行的有关审计;
5、负责公司内部审计资料的整理、归档和保管。
审计主管工作职责10
1、负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的`合法性;
2、负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;
3、为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;
4、实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;
5、对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;
6、抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
7、参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控。
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