审计经理工作职责

时间:2023-03-29 10:36:06 雪娥 工作职责 我要投稿

审计经理工作职责(通用24篇)

  在我们平凡的日常里,很多情况下我们都会接触到岗位职责,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,以下是小编帮大家整理的审计经理工作职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

  审计经理工作职责 篇1

  1、负责编制集团各公司全年审计计划,建立本部门业务流程化管理,并监督各项业务流程的实施;

  2、负责制定和维护集团内部审计制度,加强集团内部控制流程;

  3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计,负责审计过程中的现场复核,把控审计质量,通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系;

  4、各项审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,负责组织整理审计底稿,督促审计结论和建议的.落实;

  5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

  审计经理工作职责 篇2

  1、能独立完成大型集团或上市公司的审计工作;

  2、负责审计项目的审计计划编制调整和执行;

  3、对项目成员进行调度和任务分派,解决项目组工作期间提出的.常规性专业技术问题;

  4、对审计风险进行判断和控制;

  5、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核;

  6、与客户沟通,并协调维护客户关系;

  7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。

  8、大学本科及以上学历,具备注册会计师执业资格;

  9、具有5年以上会计师事务所审计工作经验;

  10、能够独立或带领团队完成各项审计工作;;

  11、具备良好的沟通表达及协调管理能力并勇于承担责任;

  12、热爱审计工作,为人正直,具有丰富的项目管理经验及较强的团队建设能力;

  审计经理工作职责 篇3

  1、根据集团年度计划,独立完成日常审计工作;

  2、 负责拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  3、 负责对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;

  4、 负责对审计工作中发现的`问题提供合理建议及监督;

  6、 负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;

  审计经理工作职责 篇4

  1、完善内控评估体系;

  2、对公司的`工程建设行为进行监督并加以规范,完成工程预算结算招投标合同评审等工作;

  3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  4、督促审计结论和建议的落实;

  5、完成项目的尽职调查;

  6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

  审计经理工作职责 篇5

  1、在项目经理的指导下,及时、按质地完成交办的'各项工作任务;

  2、协助项目经理对下属分、子公司的会计报表、财务收支审计工作;

  3、协助项目经理对下属分、子公司高管人员年度绩效审计;

  4、协助项目经理下属分、子公司的内部控制审计工作;

  5、能够独立带队完成一些小型审计项目工作。

  审计经理工作职责 篇6

  1、协助项目经理参与审计工作,收集和整理与工作有关的法律、法规、政策等文件

  2、识别、收集和整理审计底稿,及时汇报报告初稿和正式稿给项目负责人,

  3、保管项目资料,项目结束时及时移交项目资料及底稿,整理装订工作底稿,

  4、定期向上级汇报工作进度及项目过程中的.问题

  5、按照公司要求按期发送工作日志

  6、参加员工内部培训,做好学习笔记,不断提升自身业务能力

  7、完成上级交办的其他工作

  审计经理工作职责 篇7

  1、协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系,审查制度落实并跟踪整改;

  2、制定财务审计工作计划,编制财务审计具体方案,独立统筹完成审计项目;

  3、执行公司要求的.财务审计程序,独立制作审计底稿,撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;

  4、根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;

  5、有一定的工程审计经验;

  6、其他与审计条线内部相关的日常工作;

  审计经理工作职责 篇8

  1、负责独立开展各项工程类审计工作:涉及招标采购、成本合约、变更结算、工程竣工验收、工程结算等方面(根据领导安排的审计任务来确定审计项目);

  2、出具审计报告,并负责对审计结果提出可行性的.改善建议;

  3、审计集团相关公司重大管理问题,提出改进建议,跟踪整改情况;

  4、上级安排的其他工作事宜。

  审计经理工作职责 篇9

  1、参与项目前期沟通,进行初步风险评估,制定项目计划;

  2、带领项目团队执行IT审计(包括控制测试、数据分析、数据核查)、内控审计及各类咨询项目;

  3、独立编写各类项目报告,复核团队成员工作成果,确保项目交付质量;

  4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;

  5、或独立或协助高级经理及合伙人进行项目开发,参与投标、竞争性谈判等采购活动,编写项目方案、应标文件;

  6、为审计顾问提供专业技能相关培训;

  7、完成领导分配的其他任务。

  审计经理工作职责 篇10

  职责:

  1、负责根据公司要求、审计年度工作目标,结合部门实际情况,制定和动态修整;

  2、组织相关部门建立、优化、推行财务审计、专项审计、内控审计等相关流程和制度,为集团规范内部管理和降低经营风险提供良好的支持保障;

  3、负责对集团工程项目前期、计划阶段、施工阶段、验收阶段的.工作进度、施工质量、工程监理和投资控制进行审查和评价;

  4、负责对集团及各分公司专项审计,不限于企业内部控制审计、工程发包及招标审计、投资审计、合同管理审计、离职审计及经济效益审计等。

  任职要求:

  1、本科以上学历,财务相关专业,具备中级职称;

  2、3-5年以上房地产行业审计工作经验,有丰富的财务核算及管理经验;

  3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;

  4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真,有良好的职业道德;

  5、熟练运用会计电算化,熟练使用ERP财务软件。

  审计经理工作职责 篇11

  1、制定、完善业务风险管控制度及相关流程,建立风险评估、监控、预警和防范机制

  2、协助投资部门完成投资前期的`项目尽调。

  3、制定审计部门工作计划和落实年度审计工作具体方案,按照计划及时完成审计测试、报告、整改跟踪等工作;

  4、建立并完善内控及审计管理体系,参与制定公司内控及审计管理方案、制度与流程

  5、负责公司日常经营管理审计、专项审计、价值审计、财务审计等。

  6、负责公司项目投资和可行性专题审计。及公司年中、年终财务状况检查。

  7、负责公司审计报告、审计建议的编制以及向公司提供建议性意见,完成内外审计的协调沟通工作;

  8、能够提出切实可行的审计建议和措施,督促审计结论和建议的落实,对公司内部审计问题跟踪、

  审计经理工作职责 篇12

  1、参与编制年度审计计划和审计方案;

  2、负责对建设项目工程管理的真实性合法性规范性效益性进行监督检查与评价;

  3、负责综合各类工程审计结果,参与编写审计报告的相关内容;

  4、负责分析被审计单位工程管理存在的问题和原因,提出可行性的管理建议和处理建议;

  5、根据审计报告,监督检查被审计单位的相关业务政策操作流程管理控制的`改进和调整,并及时做出合理的评价。

  审计经理工作职责 篇13

  1、完善、优化集团监审制度、流程。

  2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。

  3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的.执行情况,提出风控建议。

  4、对财务预算的执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格:

  1、大学本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。

  2、五年以上财务审计工作经验,有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。

  3、有相关财务审计类证书者优先考虑。

  审计经理工作职责 篇14

  1、负责编制集团各公司全年审计计划,建立本部门业务流程化管理,并监督各项业务流程的实施;

  2、负责制定和维护集团内部审计制度,加强集团内部控制流程;

  3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计,负责审计过程中的现场复核,把控审计质量,通过内部审计,对集团内部控制的.潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系;

  4、各项审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,负责组织整理审计底稿,督促审计结论和建议的落实;

  5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

  审计经理工作职责 篇15

  1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计。

  2、独立承担中型项目的资料汇编及合并工作。

  3、合理制订有效的.审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量。

  4、对项目进行质量控制,识别,重视并解决发现问题。

  5、保持与客户良好的沟通。

  审计经理工作职责 篇16

  职责:

  1、负责对在建工程进行不定期审计;

  2、负责对项目招标和采购过程、合同、变更和签证等进行不定期审计;

  3、负责对重大项目的合规性跟踪审计,其他项目的报备抽查审计;

  4、负责对集团重大项目的概算、预算的合理性、合规性进行不定期审计;

  5、负责对工程结算进行二审,对工程审计过程中发现的问题提出整改建议并跟踪复检;

  6、接受关于工程质量的投诉,并组织专项小组进行审计;

  7、协助部门总经理完成相关专项审计工作,对外部审计等咨询机构的.联系及维护。

  任职要求:

  1、本科或以上学历,审计或工程管理等相关专业,5 年以上大型房地产企业内部审计管理工作经验;

  2、熟悉房地产开发与管理相关流程与规章制度,对工程管理各个方面有深入的了 解和认识;

  3、具有一定的组织协调能力,熟练掌握日常办公软件。

  审计经理工作职责 篇17

  1、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;

  2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告;

  3、对审计发现的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实,定期跟踪、推进;

  4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的'建议优化内控管理;

  5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;

  审计经理工作职责 篇18

  1.负责项目开工前的现场准备工作;

  2.负责图纸会审及本专业计划的编制工作;

  3.负责组织本专业分部、分项工程验收工作;做好施工协调工作,全面负责土建施工质量、进度、安全文明施工工作;

  4.参与本专业工程招标、技术标评审工作;配合预算部门做好工程结算工作;

  5.参与建筑、结构工程的初验、竣工预验收工作;工程竣工后负责向物业移交建筑、结构专业工程竣工资料及实体工程;

  6.协调施工、监理单位对产品功能质量的'审核、监督与实施的监控管理;

  7.配合前期部进行场地平整;参与编制《工程质量保证书》和《房屋使用说明书》并参与交房工作。

  审计经理工作职责 篇19

  1、协调内控部和公司各部门、子公司和分公司的工作关系。

  2、根据公司业务流程结合行业发展,设计内控管理框架,构建内控体系。

  3、和各部门沟通,制定合规政策,建立标准式的合规检查流程。

  4、负责各部门、子公司和分公司的内控管理,负责监督和报告各部门内控工作执行情况。

  5、分析和评估公司业务核心流程的`风险,包括货物采购、资产管理、资金流向等,并对此做出年度、季度和月度的稽查工作计划。

  6、员工离职审计、专项调查,对离职或者被举报人员开展调查。

  审计经理工作职责 篇20

  1、负责组织制定集团公司统一的内部审计管理制度和实施细则;

  2、负责组织推行所制订的.制度,监督其执行情况根据执行过程中的实际情况,组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则;

  3、负责组织拟订审计业务规范或审计业务操作规程职责表述:负责组织编制部门年度工作计划,并检查执行;

  4、负责组织编制集团公司年度审计项目计划,并上报主管上级审核批准负责制定部门年度工作计划和阶段性工作计划,确定工作重点和部门人员分工负责组织编制部门年度费用预算,审核并控制费用支出负责完成审计工作总结撰写工作;

  审计经理工作职责 篇21

  1、依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

  2、组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;

  3、组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的'落实;

  4、编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;

  5、做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;

  6、承办公司领导交办的其他工作。

  审计经理工作职责 篇22

  1、根据公司经营目标,制定本部门工作目标并且全面负责本部门的工作;

  2、贯彻执行国家审计法规,制定适合本企业的审计规范和审计工作细则;

  3、具体负责对公司内部、下属公司经济活动的审计监督;

  4、对财务预决算进行审计,对资金的'管理和使用进行监督;

  5、对财产、物资增减和使用的真实、合法及效益性进行审计监督;

  6、审计财务部的会计报表;

  7、对财务规章制度和内部控制制度进行检查;

  8、审核有关项目财务收支的真实、合法和效益性。

  审计经理工作职责 篇23

  协助完善内部审计制度和流程,协助制定审计计划和审计预算;

  独立完成制度财务成本招采工程等审计工作,编制审计报告,根据要求进行通报;

  对管理人员进行离任任期终结及年度经济责任审计;

  参与年度例行审计或大型专项审计,根据审计计划和审计方案,具体实施审计程序,编制工作底稿,起草审计报告;

  对审计发现的问题,查清原因,确认管理上存在的.问题以及责任人,提出审计建议,确定整改措施;

  跟进审计发现问题的整改情况,并实施后续审计;

  上级领导交办的其他任务。

  审计经理工作职责 篇24

  1、负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,建立健全各项内控制度;

  2、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;

  3、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,并主动沟通重要的`事项及风险状况;

  4、监督公司各项制度、流程的运执行情况,监督内控结果改进的落实情况,及时报告潜在危险;

  5、制订年度审计计划,组织开展内控审计、财务审计、专项审计等;

  6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密关系。

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