会计人员的工作职责(15篇)
会计人员的工作职责1
1、负责基建会计的日常核算工作;
2、参与基建相关的.采购合同评审;
3、负责保管基建相关的会计档案;
4、实时跟进工程进度,并按月汇报相关领导;
5、审核工程付款,按时核对往来账目,确保应收应付准确; 6、按月进行报税工作。
会计人员的工作职责2
1、立操作一般纳税人企业会计以及业务账目,负责公司全盘账务;
2、负责发票的申领,保管,开具,催收等事宜;
3、负责公司月度以及年度会计凭证、会计报表等报表的编制以及管理;
4、负责税务账务处理、按时进行各类税种的纳税申报,不得逾期;
5、合理合法税务筹划,避免涉水风险,维持税务评级;
6、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规;
7、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。
8、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用。
9、审查公司对外提供的'会计资料。
10、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据。
11、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行。
12、组织编制与实现公司的财务收支计划。
会计人员的工作职责3
1.编制集团年度预算,月度,季度预算分析与执行。
2.复核仓库进销存帐,成本核算。
3.编制部分会计凭证,每月定期结帐,编制分子公司财务报表。
4.复核采购AP数据,安排供应商付款和入帐。
5.公司财务数据填列与分析,并每月出具分析报告。
6.协助财务主管集团结帐,并为其提供财务基础性数据。
7.财务总监临时交办的事项。
会计人员的工作职责4
1、负责组织本部会计人员完成保障房工程款结算部各项工作职责;按照国家财经政策、方针制度及公司内部财务管理制度对各保障房项目会计事项进行日常会计核算、实行会计监督;
2、负责对计算机录入会计数据(记账凭证、原始凭证等)进行审核(包括:手续是否齐全、科目运用是否正确、摘要是否规范、计提、结转数据是否正确等),审核无误后签字并登记计算机内帐簿,对审核结果负责;对不符合规定要求的凭证和不正确的数据要求修改无误后确认,并对确认结果负责,对打印输出的凭证、账簿、报表及报出其他数据进行确认;
3、对各类经济合同、协议、工程结算、财务结算、会计凭证、机打账簿、会计报表、已开具并复核登记的收款收据等进行会计档案归档,并对会计档案的查阅、复印进行登记备案;
4、指导结算部财务人员工作,配合项目指挥长安排甲方工程款的收取和结算工作,办理各施工项目已完工程的决算。
5、负责计算机及其他办公设施的日常维护,确保计算机及其他办公设施的安全正常使用;及时对会计数据进行备份,确保备份数据安全、完整。定期更换会计软件操作密码,本岗位设置的口令不得告知其它任何人。
6、负责组织财务人员进行会计业务学习,不断提高财务人员的`业务水平,并定期对财务人员的工作、学习情况进行考核;
7、登记部门工作日记,完成公司领导交办的其他事项。
会计人员的工作职责5
1、负责建立健全公司财务管理制度,完善管理体系及监督执行。
2、负责母公司的各项账务处理工作,负责对各子公司的日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;指导、监督公司财务的会计核算和日常财务管理工作,监控公司预算及资金管理,提供融资支持。
3、及时准确编制报送母公司财务报表,负责编制合并报表和其他各类报表,按时提交财务月报、季报和年报。审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析。
4、根据财务报销管理制度的规定,合理控制费用支出。负责指导各应收款项的核算和跟踪工作,督促经办部门追收各类应收款,按有关合同的要求,拨付、结清各类款项。
5、负责公司的'税务筹划管理,指导和督促会计人员按税法规定申报各项税款。
6、负责定期组织检查会计政策执行情况,严控操作财务风险,解决存在问题。
7、负责协调对外审计,提供所需财会资料,负责管理各类财务账册档案。
8、负责公司预算决算管理,组织编制各公司目标预算,并督促预算各项指标完成情况。
9、负责部门团队建设及财务人员员技能培养。
10、提供财务建议及风险评估。对公司重大的投资、融资及项目运作等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制,为公司发展、重要决策提供财务分析和决策依据。
会计人员的工作职责6
1、负责财务部的全面管理工作。
2、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。
3、建立、健全公司财务管理制度,保证财务管理体系适应公司业务的不断发展。
4、负责、指导部门下属会计人员完成财务预决算、会计核算、编制会计报表、纳税申报等。
5、负责公司税务筹划及税务事项办理,规避税务风险。
6、对成本核算过程的监督与指导,对成本核算报表及相关数据的审核,对物料及成品进行成本分析,对供应商对账与结款的监督与审核等,控制公司的运营的成本。
7、协助监控公司资金运作,保证资金运作安全和有效。
8、定期分析公司营运数据,并提交相关分析报告,为高层决策提供有效的支持。
9、负责财务人员的的业务培训。规划会计专业职务的`设置和会计人员的配备,组织会计人员培训和考察,坚持会计人员依法行使职权。
10、负责处理协调与工商、财政、税务、审核机构、金融机构等业务联系,并保持良好的关系。
11、完成上级领导临时分派的工作。
会计人员的工作职责7
1、会计在校行政的领导下开展财务工作。
2、会计人员在办理会计核算、财务分析、会计检查的过程中必须坚持基本原则,按财经纪律、财政法规和财务制度办事,不徇私情,不以权谋私。
3、年初认真编制预算,准确地预算出会计年度内所需要的各项经费;年末做好决算的各项工作,分析全年资金使用情况,计划执行情况。
4、每月将学校的经费向领导报告,提出改进意见。
5、合理安排使用资金,办证教育工作的顺利进行。
6、参与财务上的`决策会议,协助学校领导管好财产物资,做到帐帐相符,帐证相符,帐实相符。
7、按时编制会计报表,妥善保管好会计档案。
8、坚持业务学习,逐步提高会计人员自身的思想和业务水平。
会计人员的工作职责8
1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;
2、申请票据,报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
3、银行对帐,收付处理,制作记帐凭证,单据审核、开具与保管;
4、协助财会文件资料的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的`登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
会计人员的工作职责9
1、管理月度结账,协助完成公司财务报告的编制,及时与会计师事务所沟通解决记账过程中出现的问题;
2、审核财务报表;组织公司内部交易对账、抵消工作;
3、负责跟踪会计法规动态,对会计政策的修订提出建议;研究分析其对公司影响并对公司会计政策进行相应调整;对重大会计事项的'处理提出建议;
4、组织开展年度法定审计、税审工作;对接与配合审计师等中介机构的工作;
5、负责税金核算分析;
6、其他日常工作。
会计人员的工作职责10
1、按项目对原始单据进行初审,交出纳办理货币资金收付业务; 2、输入会计数据,录入完毕进行自检核对后交主管会计确认,计提各项法定税费及其它费用,编制会计报表,做到内容真实、数字准确、帐目清楚;做到当天发生业务当天数据录入。
3、对记账凭证按月汇总打印,保证原始凭证与记帐凭证内容、金额完全一致;定期对已开具收款收据进行复核登记;次月10号前报出会计报表,次年3月15日前打印输出会计账簿;
4、定期核对工程款、往来款、实物等帐目、清理债权债务、职工借款及资产明细账,做到账证实相符;
5、负责结算部会计凭证、账簿及其他有关财务资料的粘贴、整理、经会计核对后进行装订归档,登记工作日外出人员备案表;
6、对已决算工程项目核实资产、清理债权债务,进行财务决算
7、保管本岗位所用办公设备,定期更换会计软件操作密码,本岗位设置的口令不得告知其它任何人;
8、完成领导交办的其他事项。
会计人员的`工作职责11
1、负责公司的帐务处理,编制会计报表;审核各类费用的合理性。
2、审核各类原始凭证,制作记帐凭证,保证各类凭证真实性、合法性;填制明细帐、总账;
3、对公司进行月、季度、年度的财务分析,及时提供财务信息,为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见;
4、对阶段或者全年的'经济状况进行分析,提交分析报告;
5、监督各项业务借款的报销工作.
6、其他
会计人员的工作职责12
1、收集当月出口退税需要的资料,经审核无误后做退税申报。
2、购销合同的制作要符合时间先后、该产品生产周期、采购单价与出口单价配比的`逻辑关系
3、发票制作、审核及认证;
4、资料整理,单证备案;
5、报关单的及时追回,发现异常及时报请上级领导。
6、完成领导安排和本部门以及其他部门需协助的工作
会计人员的工作职责13
1、负责取得进项发票时的登记管理,月末发票认证工作;
2、负责审核仓库提交的出入库原始单据;
3、负责审核采购提供的供应商对账资料;
4、负责首付款记账凭证的编制工作;
5、负责采购合同台账的`登记管理。
会计人员的工作职责14
1、参入编制年度预算、月度经营分析;
2、每月进行银行网银行对帐及与银行的对接,编制现金及银行调节表;
3、负责做好银行余额未达帐的差异核对及分析处理等工作,每月归集银行对帐单、回单、保管留存好所有财务数据;
4、负责完成每月往来供应商的核算,业务系统的核对及核销,相应凭证的编制;
5、负责公司残疾人退税系统;
6、处理日常账务及其他工作;
7、协助各部门提出的`财务问题给予反馈并保持良好的沟通关系;
8、配合完成领导安排的其他工作。
会计人员的工作职责15
1、每周上报上周负责楼盘所收佣金;
2、与集团其他公司核对上月存在转介的单位的转介费明细表;
3、完成上月负责楼盘所有收到佣金的计佣工作(核对人事资料、输入结佣、计佣信息);
4、收集和整理所有上月所收佣金相应的发展商盖章确认的`对数表;
5、负责所有居间费,转介费等凭证的录用工作;
6、将上月项目经理上交的认购书录入计佣系统;
7、制作上月结佣楼盘佣金表提交至绩效中心;
8、负责核对所属楼盘的系统成交数和二级上报总经办的成交数,并找出差异原因;
9、负责打印凭证,整理后上交计佣组经理;
10、将上月计佣的认购书整理后装订成册;
11、负责上月所收佣金相应的发展商盖章确认的对数表进行归纳;
12、提交上月二三级互动成交单位明细至总经办。
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