审计的工作职责(通用18篇)
在社会一步步向前发展的今天,岗位职责起到的作用越来越大,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。我们该怎么制定岗位职责呢?下面是小编为大家整理的审计的工作职责,欢迎阅读与收藏。
审计的工作职责 1
1、开展各类具体的审计工作,包括调查、取证、复核、查账、盘点等各类常规性或非常规性的.审计工作,负责调查、核实经济事项,搜集审计证据;
2、根据审计内容编写审计工作底稿并出具相关方面的审计意见;
3、对审计凭证、工作底稿、审计报告及时归档、装订。
审计的工作职责 2
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织监督审查经营成果财务管理专案等各项审计活动;
4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6、督促审计结论和建议的落实,向领导汇报审计问题,协助领导完成内外审计的协调沟通工作;
7、参与现场审计,负责审计过程中与相关部门的.协调和沟通,评价和考核审计小组成员的业绩表现。
审计的工作职责 3
1、根据行业法规要求,对费用、结算进行审核,监督各项业务的合规性、真实性与准确性;
2、对学术会议、科室会等业务活动资料进行合规审核、整理,确保证据链的完整、正确;
3、协助做好其他日常合规管理、审核工作。
4、参与公司的合规体系建设工作,包括业务风险的识别、风险控制的建立、业务流程的梳理与优化、建立标准化业务程序;
5、根据内控分析问题、提出策略指导和建议,并生成报告;
6、负责审核各部门提交的合同、协议,往来函件,以及对外的`法律文书;
7、领导安排的相关工作。
审计的工作职责 4
1、协助审计总监完成对公司各单位财务审计、经济责任审计工作;
2、协助审计总监完成对公司各单位基建、招投标、采购等过程审计工作;
3、参与现场审计测试,负责整理编制审计工作底稿;
4、完成领导安排的其他工作。
审计的工作职责 5
1.协助开展对集团和下属各公司、控股公司及参股公司的审计工作,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价,形成相应工作底稿。
2.及时向上级领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见。
3.协助编写审计报告。
4.负责审计资料的.收集、整理、归档及装订工作;
5.完成领导交办的其他任务。
审计的工作职责 6
职责:
1、参与拟定及完善工程、成本审计管理办法和规章制度;
2、根据公司要求,对公司项目管理运营过程进行真实性、合规性、效益性审计(主要针对工程管理、成本管理方向),并出具审计报告及建议,根据公司要求跟踪、督促整改落实;
3、根据年度项目开发计划,对项目工程节点、成本费用进行监控,及时提出预警。
岗位要求:
1、大专及以上学历,工程造价、工程管理、工民建相关专业
2、房地产行业企业管理岗位2年以上工作经验
3、提倡认真负责、注重工作质量和效率,反对不负责任,工作质量差、效率低下
4、在执行中,提倡发挥主观能动性、找方法、解决问题,反对畏手畏脚或片面执行
5、优秀的沟通、协调能力
审计的工作职责 7
职责:
主要负责公司的工程审计工作,为公司节约成本。
岗位要求:
1.30周岁左右;
2.大学本科学历,财务、会计、审计、财务管理相关专业毕业,可适当放宽;
3.牵头拿出项目审计方案,全过程跟踪审计,有施工类企业项目审计经验优先;
4.有优秀的.组织协调及沟通能力,一到三年工程审计工作经验优先;
有工程审计工作经验(有相关证书),略懂财务技能者,或有财会工作经验,且了解工程审计。两者皆会更佳。
审计的工作职责 8
1、对重点业务进行实时实地调研,掌握真实情况,发现制度和操作层面存在的问题和风险。
2、对突发的风险事件,及时实地调查,向中心城市公司提出防范和处置意见并评估中心城市公司提出的防范和处置意见,同时对重要经营数据的超常波动及时进行实地了解。
3、开展中心城市公司审计案例宣贯,提高业务单位风险防范意识和能力。
4、针对内外部审计发现的问题,推动整改落实,验收整改效果。
5、督促中心城市公司在全公司范围对同类问题进行自查自纠。
6、配合上级单位(总部审计中心或更上一级审计机构)对中心城市公司的`各项审计工作。
7、根据总部审计中心要求,与总部内审组/内控组、其他中心城市公司派驻审计组联合,
审计的工作职责 9
1.在主管领导下,遵守国家法律法规、公司规章制度,依法实施审计业务。
2.配合协助基建办、采购部完成基建工程各专业工程造价编制审核工作及现场审计工作。
3.组织做好基建、装璜工程专项财务概算执行情况的'审计,并对工程材料的招采、工程签证和施工情况进行监督。
4.负责做好审计工作的档案管理工作。
审计的工作职责 10
1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法:
2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改情况;
3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;
4、对公司及其下属企业内部控制制度的制定和执行情况、风险管理情况进行全面梳理,汇总内部控制缺陷和风险事项,与被审计单位和业务部门沟通内部控制缺陷整改措施、风险应对措施,形成专项报告;
5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6、负责审计过程中与相关部门的'协调与沟通;
审计的工作职责 11
1、负责根据公司战略制定公司年度审计计划并负责组织实施;
2、负责根据年度审计计划对公司经营情况进行循环审计,并出具审计报告;
3、负责对审计报告发现的问题提出审计建议,并对问题改善的结果和效果进行跟踪、监督和评价;
4、负责推动公司管理标准建立,优化公司管理流程,完善公司管理体系;
5、负责公司审计团队搭建,组织能力建设。
审计的`工作职责 12
1、协助拟定内部审计项目的审计计划,并对业务部门开展内部审计工作;
2、根据法律法规要求,定期开展专项业务审计;
3、根据监管机构要求或应管理层要求,针对特定工作流程或风险事件开展专项审计、检查或自查工作;
4、协助开展数据报送相关信息系统的.需求提出和测试工作。
审计的工作职责 13
1、审核公司及各子公司的`财务账目,年度报告,账本和会计报表;
2、对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;
3、分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4、负责公司工程项目预算审计,结算审计,竣工决算审计的实施和过程审计监督;
5、负责公司基本建设,修缮工程和材料采购的招标文件,施工合同和招投标过程审计监督;
6、对委托外审项目,参与对咨询公司考察,招标,联络,协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告,把关审计质量。
审计的工作职责 14
1、可独立完成常规内控审计、管理审计、及与业务相关专项类审计工作,对问题点及风险点具有识别的能力;
2、收集、整理审计证据,并进行初步分析、评价,形成审计底稿,及相应审计结论,汇报项目负责人;
3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4、督促审计结论和建议的落实;
5、负责审计过程中与相关部门的'协调和沟通;
6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。
审计的工作职责 15
1、根据企业内部控制基本规范、公司内控制度对总部及下属分子公司和事业部进行主要业务循环流程审计,发现审计问题并提出改进建议。能独立开展审计工作,编制审计底稿,出具审计报告并与被审计单位及部门沟通。
2、协助建立健全健全公司内控制度,检查各项制度、政策的`有效性和执行情况。
3、参与事业部及分子公司经营者进行离任审计,对经营者业绩及合规性进行评价。
4、公司管理层委托的专项反舞弊调查。
5、执行部门日常事务及领导交办的其他事项。
审计的工作职责 16
1、协助制订工程审计制度,编制工程审计相关指引;
2、编制工程模块审计计划;
3、根据工程项目进度计划编制工程项目跟踪工作计划;
4、根据工作计划对工程模块进行审计,收集整理各项审计底稿和证据,撰写审计报告;
5、对审计项目工程模块审计工作进行总结和分析;
6、对工程模块审计的现场审计工作进行管理,对组员的审计底稿、报告进行复核;
7、负责工程造价审计工作,包括预算、变更签证、结算审计等;
8、完成领导交办的`其他工作。
审计的工作职责 17
职责:
1.负责工程项目招标控制价、工程结算等审计工作,确保工程结算的真实性、合理性、准确性;
2.负责编制审计报告;
3.负责审计报告等资料的'存档备案;
4.完成领导交办的其他工作。
岗位资格:
1.本科及以上学历,建筑学、土木工程、工程管理、工程造价等相关专业;
2.有注册造价师资格证书先;
3.熟悉工程造价、招投标相关法律法规及操作流程;
4.熟悉工程相关材料价格;
5.熟练操作OFFICE办公软件,工程造价套价、算量等相关软件。
审计的工作职责 18
1、负责集团及各子公司的财务、生产、业务、采购、经营等方面的审计和监察工作;
2、负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性;
4、负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况;
5、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;
6、负责对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计;
7、负责违规追章经营行为的经济处罚。对子公司检查中发现的非重大违规违章行为,提出经济处罚决定,并负责执行;对检查中发现应予以行政责任追究的`违规违纪行为,移交有关部门处理;负责违规经济处罚的复议;
8、负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。及时分析各类审计中发现的问题,提出审计建议与意见;并定期对所发现问题的整改进行督查;跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;
9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;调查处理监察对象的违法违纪行为;
10、制定内部监督管理方面的规章制度,对监察对象进行遵纪守法,廉洁高效教育;
11、负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料,建立健全审计监察档案,并按规定妥善保管和使用;
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