汽车会计岗位职责9篇
在发展不断提速的社会中,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。岗位职责到底怎么制定才合适呢?下面是小编帮大家整理的汽车会计岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
汽车会计岗位职责1
1、负责依据会计准则、税法规定完成日常财务核算,完善公司会计核算凭证资料,完整归集装订;
2、会计凭证填制及协助装订、保管等;
3、管理和监督单位所需的各项资金,严格按照财务管理制度从事一切业务活动,保证收入合乎标准,支出合乎手续。
4、协调各门店核算与管理,督促各门店的往来账目核对及清理;
5、审核现金收付款凭证的合规性、合法性;
6、审核银行收付款凭证和支票的.复审;
7、完成上级交办的其他工作。
汽车会计岗位职责2
1、全面修理厂的财务会计工作;
2、负责修理厂财务核算,财务报表的制作;
3、负责应付账款核算与管理;
4、负责业绩数据报表编制及分析工作,能够挖掘数据背后的意义,给予业务端合理化建议;独立完成结账、每月的财务预算分析、年度经营分析、专项分析等报表;
5、准确编制提交财务统计报表、分析报告及成本核算管理;定期组织资产清查盘点,保证财产安全;
6、负责各类报销原始凭证的收集及审核,保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;以及采购申请单的审批工作,监督预算的使用方向和进度,做好预算控制;
7、日常费用、合同及业务凭证审核;收入、成本的核算与结转。
汽车会计岗位职责3
1、认真执行公司的各项规章制度、政策、纪律
2、遵守国家财税方面的`法律法规
3、核查报销等单据
4、开具传票、发票
5、编制报表
6、办理报税
7、协助总账会计做好账务处理。
8、处理往来对账
9、完成上级交办的其他任务
汽车会计岗位职责4
岗位职责:
1、编制会计凭证,登记明细帐、总分类帐及财务监控;
2、费用审核、工薪分摊、计提核算税金、折旧等账务处理及财务监控;
3、执行资金预算及控制预算内的经费支出;
4、每月按时准确的向税务机关申报、缴纳税费,并负责公司的`增值税专用发票/增值税普通发票的申请、领购及开票;
5、参与公司每年内、外部审计工作,出具指标数据;
6、编制公司财务制度及核算流程;
7、月度、年度财务报表的编制;
8、财务经理安排的其他财务工作事项;
任职要求:
1、会计相关专业,大专以上学历;
2、2年以上工作经验,有汽车4s店工作经验者优先;
3、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;
4、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验;
5、熟练应用财务及office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先;
6、具有良好的沟通能力。
汽车会计岗位职责5
岗位职责:
1、根据销售合同对每个客户建立台账管理,做好销售合同的保管;
2、销售单的日常开据,做好客户回款的审核确认工作;
3、做好应收账款日常核对工作,及时将对账资料归集存档;
4、对应收款项金额较大、账龄较长的'客户进行重点跟踪,包括及时与客户对账;
5、负责对客户开具发票的审核。
任职资格:
1、沟通能力强,形象气质佳;
2、数据敏感,从事过销售助理或统计类工作,财务管理专业,有二年以上应收应付工作经验优先
3、大专及以上学历,有成本统计与核算的经历为佳;
4、熟练使用office等办公软件,尤其是excel表格;
5、做事认真,机敏灵活,能吃苦耐劳,稳定性好。
汽车会计岗位职责6
岗位职责:
1、分公司库存监督
2、应收账款管理
3、费用控制与监督
4、固定资产管理
5、分公司工作检查与监督
6、编制分公司财务报表
任职资格:
1、4年以上财务工作经验
2、沟通能力强,原则性强
3、有驻外会计、销售会计经验优先
汽车会计岗位职责7
岗位职责
1、现金及银行收付处理,银行对账,单据审核,开具与保管发票;
2、协助财会文件的准备、归档和保管;
3、费用的审核与报销;
4、负责公司日常行政如办公用品的`采购及维护、办公环境的整理及维护、公司证照年审、社保备案;
5、及时处理领导交予的各项任务,协助处理人事行政相关事务。
职位要求
1、大专以上学历,财务相关专业者优先考虑;
2、2年以上工作经验;
3、能熟练操作财务软件,熟悉出纳及银行工作流程,熟练运用word,excel等办公软件;
4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。
汽车会计岗位职责8
岗位职责:
1、负责记账凭证、会计账簿等会计资料的`保管和定期归档工作
2、负责公司员工各类报销的审核
3、负责公司车辆的盘点工作
4、负责公司销售收入、费用、成本、利润核算
5、登记收款台账,每月编制客户应收账款的详细资料,向财务经理、销售经理汇报
任职资格:
1、具有会计从业资格证,从事会计工作一年以上
2、熟悉电脑操作,熟悉常用办公软件
3、工作细心、积极,富有工作热情和团队合作意识
汽车会计岗位职责9
一、每日工作内容
1)审核当时收银单据并与系统核对,审核售后权限的执行,对不符情况及时补签。审核发票的开据情况,核对每日售后与销售收银单据与出纳交存银行款的准确性。
2)审核销售装潢单据出库的准确性,若有出入及时与仓库联系更正。
3)审核与整理单据,及时进行凭证录入工作。
4)审核配件入库与出库工作,并做好供应商台帐登记工作、成本台帐的记录。
二、周工作内容
1)每周盘查发票的使用情况,并及时购买各类发票。
2)每周至少检查一次单据录入系统的`准确性以及录入的完整性。
3)记录销售装潢成本,并录入特定的表格。
4)统计售后深化保养及装潢明细。
三、月度工作内容
1)月底与配件部核对配件库存并与帐面库存相核对,出具核对表。(配件要报送的月底库存明细表要单独存放)
2)次月5日前报送上月工资统计所需资料
3)次月10日前完成所有的凭证录入并与出纳核对现金与银行帐余额,并保持一致。
4)与供应商核对进货与核对付款工作。
5)次月10日前出具成本报表。
6)次月20日前协助部门负责人整理装订整上月凭证并归档。
7)协助财务经理进行抄报税的准备工作。
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