审计主管工作岗位职责

时间:2023-04-26 10:24:04 兴亮 工作职责 我要投稿

审计主管工作岗位职责(通用18篇)

  在当今社会生活中,我们每个人都可能会接触到岗位职责,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。那么制定岗位职责真的很难吗?下面是小编为大家收集的审计主管工作岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

审计主管工作岗位职责(通用18篇)

  审计主管工作岗位职责 1

  1、组织开展公司基建维修项目结算审计工作;

  2、组织开展公司大型基建工程项目跟踪审计工作;

  3、组织开展基建审计情况报表和各种报告的编制,负责基建审计档案管理工作;

  4、参加招标监督工作;

  5、完成领导交办的其他工作任务。

  审计主管工作岗位职责 2

  1、根据年度审计计划,负责各项审计的具体工作;

  2、能够根据审计目标编制项目审计详细方案,将具体审计程序和发现事项记录;

  于审计工作底稿,对自已的`工作底稿的真实性负责;

  3、向审计项目经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;

  4、编制审计报告,披露问题,提出改进建议;

  5、收集、整理和归档项目审计工作底稿。

  审计主管工作岗位职责 3

  1、协助审计部领导规划、制定年度审计工作计划;

  2、合理规划具体的审计工作,并监控整个审计过程;

  3、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;

  4、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险点进行跟踪控制;

  5、稽核调研。

  审计主管工作岗位职责 4

  1、编制完整合理的审计项目工作计划;

  2、维护客户关系,与客户进行良好的'沟通;

  3、作为项目负责人指导、监督、检查项目组人员的工作开展,保证项目顺利实施;

  4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

  5、领导交办的其他工作。

  审计主管工作岗位职责 5

  1、完善公司内部审计和监察体系,制定内部审计和监察制度;

  2、负责公司及下属管理企业的内审工作,配合国资系统、上级单位、外审单位对公司实施的审计和监察工作。

  3、制定年度审计和监察计划,根据计划实施审计和监察工作;

  4、负责公司采购招标和内部采购的监督工作,对产品、价格和采购的.全流程进行监察;

  审计主管工作岗位职责 6

  1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划

  3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

  6、核查公司财务方面的规范性、准确性。

  审计主管工作岗位职责 7

  1、负责公司各项资产的'安全和完整进行审查和评估;

  2、负责公司财务报表、账务处理的准确性及完整性进行审查和评估;

  3、负责公司经营管理可能存在的薄弱与风险环节进行审查和评估;

  4、负责公司监控机制的严密性、有效性和完整性进行审查和评估;

  5、负责公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;

  6、负责公司各重要岗位管理人员任期工作进行审查和评估;

  7、对公司各种资源的合理配置与利用效果进行审查和评估;对公司各种违规、违纪案件进行调查等。

  审计主管工作岗位职责 8

  职责:

  1)制定和完善工程结算审核工作的审计计划和模板;

  2)按计划对店铺的工程结算结果进行审核;

  3)对工程款项支付的合规性和合理性进行审核;

  4)对涉及工程结算的'投诉和举报进行专项调查;

  5)领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1)大专及以上学历,土木建筑、工程管理、工程造价等相关专业毕业;

  2)三年以上预算造价工作经验,熟悉清单计价和定额计价,熟练进行工程量计算;

  3)具有造价工程师等资格证书;

  4)能适应经常出差;

  5)具有良好的职业操守;具有团队协作精神;善于沟通和协调。

  审计主管工作岗位职责 9

  1、对重大工程项目招投标项目进行全过程监管、多方面比较、深入分析;

  2、了解和掌握公司工程物质采购的市场行情和行业状况,确保采购价格的合理性;

  3、按照管理流程做好工程合同和付款审核工作,减少合同风险和隐患;

  4、审计资料的.归类、存档及保管

  审计主管工作岗位职责 10

  1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;

  2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;

  3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;

  4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的`执行状况提出评价和建议;

  5、检查内部审计项目的整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;

  6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。

  审计主管工作岗位职责 11

  职责:

  主要负责公司的工程审计工作,为公司节约成本。

  岗位要求:

  1.30周岁左右;

  2.大学本科学历,财务、会计、审计、财务管理相关专业毕业,可适当放宽;

  3.牵头拿出项目审计方案,全过程跟踪审计,有施工类企业项目审计经验优先;

  4.有优秀的组织协调及沟通能力,一到三年工程审计工作经验优先;

  有工程审计工作经验(有相关证书),略懂财务技能者,或有财会工作经验,且了解工程审计。两者皆会更佳。

  审计主管工作岗位职责 12

  1、负责集团审计部的日常管理工作,加强集团风险管控,防范风险;

  2、负责建立、健全集团内部审计流程,拟订内部审计管理制度及内控制度;

  3、负责编制集团年度内部审计工作计划,组织内部审计工作的实施;

  4、根据集团年度审计计划,独立开展综合审计、专项审计及效益审计等内部审计工作,并按要求出具内部审计报告;

  5、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况,对整改不力的'及进提出处理意见,确保内控缺陷及风险得到及时的纠正;

  6、熟悉与内部审计相关的国家政策、法规;

  7、负责外部审计机构的协调和沟通;

  8、负责集团内部审计资料的整理、归档和保管;

  9、完成领导交办的其他工作。

  审计主管工作岗位职责 13

  1、负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;

  2、负责诉讼、仲裁案件的'办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;

  3、为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;

  4、实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;

  5、对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;

  6、抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

  7、参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控。

  审计主管工作岗位职责 14

  1、根据公司审计制度开展工作;

  2、公司内部审计:对公司经营成果真实性、准确性、合法性进行审计;对公司各项财务收支、专项资金进行审计;对公司内部管理制度及其执行情况进行审计等;

  3、专项审计:对公司即将离任高层人员财务状况、工作业绩等实施全面审计等;

  4、协助配合外部的审计机构进行必要的'调查;

  5、能独立撰写审计报告,提出意见和建议;领导安排的其他工作。

  审计主管工作岗位职责 15

  1、 对工程及材料款项支付相关资料抽查其合规性、准确性;

  2、会计凭证合规性、准确性抽查;

  3、负责外部税务提供的专项检查报告及报表、外部财务审计及其他需要对外提供的'财务信息及报表;

  4、 对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账,异常报废及销账的审计;

  5、按需对各公司主要工作事项进行突击检查并出具风险提示建议;

  6、对财务、经济相关人员的离职监交和审计。

  审计主管工作岗位职责 16

  1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作;

  2、编制完整的项目工作计划,能够独立带队,有大中型企业年报审计、专项审计、工程竣工决算审计经验;

  3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的`审计工作;

  4、领导交办的其他工作。

  审计主管工作岗位职责 17

  1)根据部门计划的安排,完成本职工作;

  2)负责总结财务审计工作开展的效果,提出完善和优化审计监察流程制度的建议;

  3)按审计工作计划实施审核工作;

  4)参与业务及管理流程管理体系的.内部审核;

  5)负责开展对控股集团及所属公司的例行财务审计工作,参与专项审计工作;

  6)汇总整理和分析财务审核发现的问题;

  7)向上级领导出促进管理改善的建议;

  8)参与离任审计(包括经济责任审计);

  9)参与审计经营目标完成情况,对绩效实现的真实性进行证实;

  10)调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为;

  11)完成上级领导交办的其他工作。

  审计主管工作岗位职责 18

  1、协助上级制定年度审计计划,制定并完善审计程序,有效开展审计工作。

  2、协助上级开展公司年报审计工作的落实与跟进,对公司年度及季度信息披露数据等进行审核,确保信息披露数据的真实完整。

  3、协助上级配合证券部门完成每季度内控自查报告、募集资金使用报告。

  4、组织对公司内部控制流程进行梳理并优化,协助完成公司内控自我评估相关工作,对存在问题提出改进建议。

  5、强化内控监督职能,参与内控自我评估测试工作,提高制度流程执行力的监督与评价效果。

  6、协助部门制定审计相关规章制度。

  7、对分、子公司开展常规经营审计及其他专项审计(净值调查、年度工程项目复盘、委外业务审计等),制度审计计划,编写审计底稿,撰写审计报告。

  8、参与工程、设备项目的.材料进场验收、付款进度审核,并出具审核报告。

  9、参与工程、设备项目的招投标及合同评审。

  10、完成公司领导及部门负责人安排的其他工作(投诉机制建立、培训、月度绩效模板制定及考核等)。

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