审计经理工作职责15篇
审计经理工作职责1
1、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;
2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告;
3、对审计发现的`问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实,定期跟踪、推进;
4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的建议优化内控管理;
5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;
审计经理工作职责2
1、负责建立和完善审计管理体系内控体系;
2、参与业务部门的流程设计,检讨现有制度流程,从风险和内控角度给予建议;
3、对可能出现的'风险进行识别评估和及时解决;
4、针对业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推动落地;
5、通过有效监督控制手段,开展事前事中控制及事后监督,发挥内控预警功能。
审计经理工作职责3
职责:
1、协助总经理开展各专项审计工作;
2、受理内外部举报投诉事件;
3、通过专业监察方法、工具,收集并分析相关证据;
4、涉嫌商业贿赂、职务侵占、诈骗类等及各类违规违纪行为进行调查取证,推进业务持续改进,推动公司管理;
5、供应商资信和背景等信息调查取证,为管理曾提供书面调查报告,针对发现的管理漏洞、市场有效价值信息、潜在风险及损失提出改进意见,促进业务成长。
6、开展廉洁自律,倡导改进相关培训及文化宣导工作。
7、开展工程监察相关工作;
8、梳理举报投诉渠道等工作。
任职资格:
1、 本科以上学历,刑侦、法学、审计相关专业优先;有审计或监察工作经验5年以上;
2、 忠诚,品行端正、正直、严谨、工作细致、善于沟通、有创新意识;
3、熟悉违规违纪调查的`方法方式,有较强的原则性;有公检法资源,可优先考虑;
4、 具有较强的洞察、分析、判断、协调、组织、管理及写作能力。
审计经理工作职责4
1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的'审计。
2、独立承担中型项目的资料汇编及合并工作。
3、合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量。
4、对项目进行质量控制,识别,重视并解决发现问题。
5、保持与客户良好的沟通。
审计经理工作职责5
1 负责所辖公司审计组的.绩效考核及管理工作;
2 负责所辖公司财务管控财务收支财务核算准确性等的审计;
3 审计队伍组织建设;
4 所辖公司审计整改复查;
5 负责专项审计工作的指导及审计报告的撰写与修改。
审计经理工作职责6
协助完善内部审计制度和流程,协助制定审计计划和审计预算;
独立完成制度财务成本招采工程等审计工作,编制审计报告,根据要求进行通报;
对管理人员进行离任任期终结及年度经济责任审计;
参与年度例行审计或大型专项审计,根据审计计划和审计方案,具体实施审计程序,编制工作底稿,起草审计报告;
对审计发现的问题,查清原因,确认管理上存在的`问题以及责任人,提出审计建议,确定整改措施;
跟进审计发现问题的整改情况,并实施后续审计;
上级领导交办的其他任务。
审计经理工作职责7
1、负责编制集团各公司全年审计计划,建立本部门业务流程化管理,并监督各项业务流程的'实施;
2、负责制定和维护集团内部审计制度,加强集团内部控制流程;
3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计,负责审计过程中的现场复核,把控审计质量,通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系;
4、各项审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,负责组织整理审计底稿,督促审计结论和建议的落实;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
审计经理工作职责8
1根据集团年度计划,独立完成日常审计工作;
2负责拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3负责对公司基本建设投资重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;
4负责对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;
6负责执行对于审计发现的`整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;
审计经理工作职责9
1拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2对审计计划实施方案进行调整和分解;
3组织监督审查经营成果财务管理专案等各项审计活动;
4拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
5及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6督促审计结论和建议的落实,向领导汇报审计问题,协助领导完成内外审计的协调沟通工作;
7参与现场审计,负责审计过程中与相关部门的'协调和沟通,评价和考核审计小组成员的业绩表现。
审计经理工作职责10
职责:
1、完善、优化集团监审制度、流程。
2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。
3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的.执行情况,提出风控建议。
4、对财务预算的执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格:
1、大学本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。
2、五年以上财务审计工作经验,有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。
3、有相关财务审计类证书者优先考虑。
审计经理工作职责11
职责:
1、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
2、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;
3、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;
4、根据有关发现与改进建议编制审计报告;
5、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估;
6、完成上级领导布置的`其他任务。
任职资格:
1、具备20xx年左右的内外部审计工作经验,
2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)、 CICS/CICP(注册内控师)等相关资格;
3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;
4、财务、金融、管理学或法律相关专业。
审计经理工作职责12
职责:
1、对各城市公司风控部的财务风控审计工作进行专业支撑、管理、考核;
2、制定集团风控部的财务专项审计计划、审计方案,组织人员实施专项审计,编制审计报告,跟踪和督促审计建议的落实;
3、对成本管理工作中的.投诉举报进行调查,出具调查报告,跟踪和督促调查建议落实;
4、组织财务风控审计工作手册的编制、培训、推行、完善;
5、组织财务风控审计数据共享库的建立和完善;
6、组织财务风控审计管理制度和作业细则的编制、培训、实行、完善;
7、对集团、城市公司财务业务制度的修订和完善等进行评审并提出建议;
8、负责风控审计工作资料的整理、归档工作。
背景要求:
1、工作背景:八年以上从事财务内控审计或相关专业的工作经验,其中五年以上在知名房地产集团公司工作。在相关专业上具有丰富的审计经验或管理经验者优先考虑。
2、教育背景:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计等专业毕业。
3、专业经验:熟悉房地产开发的财务管理制度和业务流程;熟悉财务业务工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;熟悉内控审计的工作流程。
4、其他要求:具有敏锐的逻辑思维能力和严谨精炼的文字表达能力。
审计经理工作职责13
工作职责:
1、决策类:
1.1、参与公司财务制度体系建设评估决策;
1.2、参与公司财务审计决策;
1.3、参与公司经营业务活动中,涉及到资金使用的决策;
1.4、公司董事长授权的其它决策事宜;
2、管理统筹类:
2.1、负责拟定财务审计相关工作计划,并上报批示后,组织推进实施;
2.2、负责组织协调各部门人员抽调,建立审计小组,推进阶段性审计工作落实;
3、执行类:
3.1、建立健全并不断组织优化公司财务审计相关的.管控制度,并上报核准后,组织推进实施;
3.2、负责公司财务预算审计工作开展;
3.3、负责公司财务日常账目核算、票据归档、资金使用的审计工作的开展;
3.4、负责公司重大生产项目的项目财务审计;
3.5、负责公司重要岗位异动而发生的经济相关的审计;
3.6、负责公司年度财务审计工作对接与落实;
3.7、定期完成阶段性的各项审计报告,并报审。
4、其他类:
4.1、参与配合公司投资项目(EPC、PPP等)财务审计工作;
4.2、公司上级交办的其他工作
任职要求:
1、学历:大学本科以上学历,财务管理、经济学、审计学等相关财经专业。
2、工作履历:
2.1、职业履历:8年以上财务工作经验,5年以上审计工作经验,3年以上审计经理职务经验;
2.2、行业履历:建筑施工类行业审计工作5年以上。
3、年龄:30—45岁;
4、专业知识技能要求:
4.1、专业知识:财务核算、资金管理、税务政策、行业财务工作特征等;
4.2、技能要求:熟练的现代办公软件操作能力,含专业财务软件操作能力;
4.3、职称要求:中级以上财会资质、CPA;
4.4、其他要求:
4.4.1、性格活泼开朗,具备良好的沟通协调能力;
4.4.2、具备良好的职业素养;
4.4.3、对MBO有足够的认知,并能适应出差工作。
审计经理工作职责14
1、负责集团审计管理工作,建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单,构建风险体系;
2、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的`解决,并及时将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况;
3、梳理公司制度和业务流程,保证各制度、流程的合规性;
4、制定并执行内审计划,拟定内审方案,起草内审报告和管理建议书等;
5、对总部各部门、各城市子公司进行定期内部审计,帮助发现问题、提升管理水平;
6、完成上级领导分配的其它工作。
审计经理工作职责15
职责:
1、参与制定公司内部审计管理办法和规章制度;根据公司业务发展要求,编制项目年度审计计划、审计工作程序等的制定及完善工作;
2、对公司项目工程进行合规性审计(投资立项及前期费用、工程设计、招投标、合同管理、工程施工、物资管理、竣工验收、工程结算决算、工程项目档案管理),并出具审计报告;
3、对建设项目的反舞弊、反腐败及合规性进行重点审计;
4、跟进审计结果的落实整改情况,对所发现的审计问题提出整改措施并负责进行后续审计工作。
任职要求:
1、工程管理、工程造价或会计财务类等专业本科以上学历;
2、熟悉各类审计法规及要求;
3、熟悉工程管理,具有3-5年的工程类审计经验;
4、清晰严谨的思路,良好的表达和沟通能力,扎实的`写作能力;
5、坚持原则、忠诚、诚信,较强的问题分析和问题解决能力;
6、服务过大型的事务所或大型企业为佳。
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