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审计助理工作职责(精选15篇)
审计助理工作职责1
1、负责项目收款事宜,跟踪、掌握收款动态,加速欠款追收,使应收款项控制在定额范围,确保账实相符;
2、监督出货单及发票的签收情况,跟踪发票的流向;
3、协助进行预期收款数据分析,促使资金的循环周转、规范、高效、安全;
4、与客户建立直接对账渠道,缩短回款周期,催收老款,减少坏账。
审计助理工作职责2
1、负责根据公司战略制定公司年度审计计划并负责组织实施;
2、负责根据年度审计计划对公司经营情况进行循环审计,并出具审计报告;
3、负责对审计报告发现的问题提出审计建议,并对问题改善的结果和效果进行跟踪、监督和评价;
4、负责推动公司管理标准建立,优化公司管理流程,完善公司管理体系;
5、负责公司审计团队搭建,组织能力建设。
审计助理工作职责3
根据公司年度经营计划及风险领域,制定年度内审工作计划;
对公司内部控制制度、政策和流程进行评估并提出合规建议;
对公司各业务板块进行日常合规审计及不定期专项审计,按审计工作程序组织编制内审报告,并推动整改措施的落地执行;
对上市公司财务内控重点事项进行受理审查。
审计助理工作职责4
1、协助项目经理(组长)签定项目业务约定书;制定项目审计实施方案。参与实施项目审计;起草审计报告;审计报告内部复核;收回审计款项;归集审计底稿资料立卷归档。承办审计组长分派的审计事项并对承办事项负责。
2、协助项目经理(组长)签定项目业务约定书,甲乙双方承诺书。
3、参与审前调查,协助项目经理(组长)制定项目审计实施方案。
4、承办项目经理(组长)分派的审计事项并对承办事项负责(包括接、还甲方相关资料办理交接手续;送达审计报告办理签收;收取审计款项等)。
5、按方案分工承办审计事项,并按规定编制工作底稿和审计证据笔录
6、汇集工作底稿,按项目经理(组长)安排复核工作底稿。
7、参与拟写审计报告。
8、参与复核审计报告。
9、归集审计底稿资料立卷归档。
10、完成领导交办的其它工作任务。
审计助理工作职责5
1、协助部门负责人拟订全年审计计划,并按时完成审计计划;
2、按照审计计划和审计项目的特点,制定具体的审计方案;
3、调查、核实审计事项,取得审计证据,并对审计证据真实性、完整性负责;
4、编制审计工作底稿,起草审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况,给予公正评价,并提出建议和处理意见;
5、对审计工作的质量控制负责;
6、完成领导交办的其他工作。
审计助理工作职责6
1、担当项目组成员,协助项目负责人实施审计准备;
2、按项目负责人分工具体落实、执行审计实施方案;进行内部控制测试,实施审计调查,了解被审计单位的内部控制系统建立和有效运行情况;
3、按项目负责人分工收集充分、适当、相关、有用的审计证据;
4、按分工编制审计工作底稿
5、按照档案管理的要求归集、整理、项目审计档案资料;
审计助理工作职责7
1.协助项目经理执行项目、编制底稿;
2.负责编制审计计划和审计工作统计报表及各类审计报告;
3.负责对审计资料证据进行分类统计并定期归档;
4.协助草拟审计报告,提出审计建议;
5.其他领导交办的临时性工作。
审计助理工作职责8
1、负责公司现有资源开发,和客户签订企业挂牌重庆otc服务协议;
2、客户维护,协助企业挂牌重庆otc挂牌成功;
3、组织实施金融市场、行业和相关监管政策的跟踪分析工作,及时收集、汇总和上报外部市场信息和产品信息,为业务发展规划和产品开发计划的制定提供参考和依据;
审计助理工作职责9
1、完成项目负责人布置的工作;
2、独立承担小型项目的审计工作;
3、在项目经理的指导下,完成工作底稿的`编制、整理和归档工作;
4、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
5、完成主管交办的各项临时性工作;
6、根据工作表现与考核结果获得职务晋升。
审计助理工作职责10
1、按照所长或业务主管的要求执行会计、审计和其他公司业务;
2、完成审计,税务策划,制度设计等业务项目的具体工作;
3、不断提高自身素质,并对业务水平的提高和公司发展提出合理化建议;
4、其他需要完成的任务。
审计助理工作职责11
1、按审计项目实施时间和进度,协助审计经理开展各项审计,包括对公司各部门及各业务环节开展内部审计工作;
2、掌握内部控制要点,协助审计经理确定控制要点、内控检查重点、流程节点;
3、参与对公司各项制度及业务流程的梳理、审查,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
4、能基于数据分析和流程审核的结果,发现控制弱点、漏洞,并追踪可能出现的结果;
5、对被审计单位内部控制流程的有效性、一贯性进行测试和评价,分析异常或风险点,提出防控和改善措施;
6、跟踪、监督审计报告问题改进的落实执行情况;
7、审计档案整理、归档。
审计助理工作职责12
1.上市公司内控合规性工作:按照上市公司内部控制规范、指引及公司内部管理的要求,协助部门领导组织公司的内部审计工作,完成流程梳理、风险识别、控制测试等内部审计工作。
2.风险管理和内部控制工作:根据公司业务和风险情况,开展流程优化、内控设计等工作,为运营部门提出可操作的内部控制提升方案。
3.内部价格审核,按照采购提供的比价单,核实采购价格。
4.其他上级领导安排的项目或临时性工作。
审计助理工作职责13
1、参与编制年度审计工作计划,并参与执行;
2、协助部门完成各类审计相关工作,进行定期或不定期稽查、审核,跟踪审计结论和建议的落实;
3、负责或协助完成审计项目工作,并完成内部审计资料收集、整理及底稿的编制及归档。
4、协助项目负责人进行数据核对和数据分析。
5、完成部门交办的其他事项。
审计助理工作职责14
1、根据公司整体战略规划,拟定和完善集团内部审计管理制度流程,制定集团年度内审计划;
2、风险管控:协助建立和完善集团各组织内部体系、流程及制度,对可能出现的风险进行识别、评估;
3、审计工作:根据内审计划,主导公司内部审计检查工作,并组织落实,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计等;
4、编写审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计整改问题和合理化建议的落实工作;
5、对集团及各分子公司重大项目及业务操作执行的各个环节进行监控,及时预警运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议;
6、完成董事长交办的其他工作。
审计助理工作职责15
1、协助项目经理完成年报审计及各种专项审计工作。
2、能独立承担小型项目的审计工作.
3、协助项目经理完成财务、税务咨询工作。
4、负责审计项目工作的某一个或几个模块的凭证审核、底稿编写、底稿整理归档工作。
5、和其他项目团队成员建立良好的工作关系,确保项目顺利完成。
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