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审计主管岗位职责
在社会发展不断提速的今天,岗位职责起到的作用越来越大,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。一般岗位职责是怎么制定的呢?以下是小编整理的审计主管岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
审计主管岗位职责1
职责
1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案;
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;
4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;
6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;
7、进行企业保密工作,按规定使用所获取得财务资料;
8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。
岗位要求:
1、学历:本科以上学历
2、专业:财务管理学、会计学等相关专业
3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。
审计主管岗位职责2
1.负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度;
2.利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;
3.定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作;
4.负责远程审计系统的开发和维护;
5.组织实施信息系统风险评估与审计;
6.领导安排的其它工作。
审计主管岗位职责3
职责
1、协助部门负责人对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展。
2、协助部门负责人制定内部审计规章制度、办法、编制审计年度计划等,并具体负责实施;
3、协助部门负责人组织并参与各项审计活动,负责各项常规审计工作的实施,负责审计报告的编写工作,并提出处理意见和建议,跟进及反馈异常事项的处理结果及发现问题的整改落实;
4、负责对本部门内部档案资料的管理,对被审单位提供的有关资料负保密责任;
5、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;
6、完成上级交办的其他任务。
任职资格
1、5年以上财务、审计工作经验;
2、具有财务管理或审计等相关培训经历;
3、熟练使用办公软件,具备基本的网络知识和一定的语言、文笔表达能力;
4、熟知账务处理及相关审批流程,熟知公司内部审计相关知识及相关法律法规;
5、良好的沟通、协调能力,责任心强,有团队精神,执行力强;
6、做事严谨、细致、有序。具有较强的'亲和力,随时能够接受环境、工作挑战的心理承受能力。能够独立开展工作;
7、具有审计师或会计师职称优先。
审计主管岗位职责4
岗位职责:
1、负责或参与集团及事业部子公司工程管理、合同管理、造价控制、制度流程等工程审计项目或工作;
2、持续完善集团内部工程审计制度,编制工程审计程序和流程;
3、负责房地产全业务审计,重点负责营销费用、工程费用和成本费用等方向的审计;
4、负责对公司内部的经济、财务舞弊行为进行查处。
任职资格:
1、本科及以上学历,工程管理、工程造价、土木工程等相关专业;
2、3年以上工程管理或造价控制工作经验,熟悉招投标流程、商务合约、施工现场等工作,对施工流程、规范、技术、工艺有一定的了解;
3、良好的沟通沟通及文字表达能力,公正严谨、责任心强。
审计主管岗位职责5
1、协助完善并监督各部门内控制度的执行;
2、协助建设审计标准化体系,完善内控审计的相关流程,给予规避风险建议;
3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;
4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导;
5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计;
6、完成领导安排的其他事务。
审计主管岗位职责6
1、根据企业内部控制基本规范、公司内控制度对总部及下属分子公司和事业部进行主要业务循环流程审计,发现审计问题并提出改进建议。能独立开展审计工作,编制审计底稿,出具审计报告并与被审计单位及部门沟通。
2、协助建立健全健全公司内控制度,检查各项制度、政策的有效性和执行情况。
3、参与事业部及分子公司经营者进行离任审计,对经营者业绩及合规性进行评价。
4、公司管理层委托的专项反舞弊调查。
5、执行部门日常事务及领导交办的其他事项。
审计主管岗位职责7
岗位职责:
1、参与制定财务审计制度及流程;
2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;
3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并追踪整改落实情况;
4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。
任职资格:
1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;
2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;
3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;
4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强的财务分析能力。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:不限
审计主管岗位职责8
1、 根据公司审计制度开展工作;
2、公司内部审计:对公司经营成果真实性、准确性、合法性进行审计;对公司各项财务收支、专项资金进行审计;对公司内部管理制度及其执行情况进行审计等;
3、 专项审计:对公司即将离任高层人员财务状况、工作业绩等实施全面审计等;
4、 协助配合外部的审计机构进行必要的调查;
5、 能独立撰写审计报告,提出意见和建议;领导安排的其他工作。
审计主管岗位职责9
1、负责集团审计部的日常管理工作,加强集团风险管控,防范风险;
2、负责建立、健全集团内部审计流程,拟订内部审计管理制度及内控制度;
3、负责编制集团年度内部审计工作计划,组织内部审计工作的实施;
4、根据集团年度审计计划,独立开展综合审计、专项审计及效益审计等内部审计工作,并按要求出具内部审计报告;
5、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况,对整改不力的及进提出处理意见,确保内控缺陷及风险得到及时的纠正;
6、熟悉与内部审计相关的国家政策、法规;
7、负责外部审计机构的协调和沟通;
8、负责集团内部审计资料的整理、归档和保管;
9、完成领导交办的其他工作。
审计主管岗位职责10
1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。
2.负责复核夜审完成的各项报告,发现问题立即改正,其程序与标准如下:
2.1审核夜审收入日报,夜审平衡表,检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;
2.2核对酒店各项经营活动汇总表,检查是否存在未入账的收入。
2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。
2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符,发现问题及时查找,并通知有关部门纠正。
2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减,首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准,审查原因是否清楚、合理,每笔折扣所放入的账号是否准确,若有不符合,立即调整;审核杂项收入账号是否正确,如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后,上交财务总监、总经理审批后存档。
3.通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确,同时检查出租率、平均房价,发现问题及时调整。
4.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。
5.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。
6.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。
7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。
8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。
9.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。
10.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。
11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。
12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。
13.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。
14.对照电脑记录是否与实际单据相符。
15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。
16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。
17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用,调查任何遗失账单原因。
18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。
19.调查跑账问题,并将所有详细资料交应收账跟进并入账。
20.复核并将夜间核数“D”(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账,检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告,责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监,由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。
21.将“D”报告与各有关部门报表相核对。
22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。
23.突击检查收银员备用金。
24.根据总出纳报表及“D”报告、编制收银员长短款报表,并送财务经理审阅。
25.编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。
26.依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙控制表。
27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明原因并采取正确及时措施,并知会财务经理/财务总监。
28.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。
29.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。
30.督导夜审核算员工作,检查考勤,安排工作。
31.完成上级交办的其它工作。
审计主管岗位职责11
职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施不限于财务审计、管理审计和效益审计等;
5、为集团的经营发展提供合理化建议,协调好集团各子、分公司的关系,为审计工作创造良好环境,合理控制成本;
6、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查。
7、完成其他工作任务
任职资格:
1、全日制本科及以上学历,28到35岁左右,财务管理、审计等相关专业,4到5年以上财务或审计经验,其中1到2年以上审计管理工作经验者优先;
2、熟悉国家审计法、财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验,有相关注册会计师或审计师资格者优先;
3、熟悉公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;
4、具有较强的沟通、协调及管理能力,优秀的判断和决策能力、良好的敬业精神和职业道德操守。
5、熟悉企业内部监察体系构建及运作,能保持中立立场对企业内部各部门的运作进行监察、调查、处理;
审计主管岗位职责12
1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确
2.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。
3.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档
4.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告
5.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对
6.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。
7.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。
8.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款
9.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。
10.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等
11.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。
12.对照电脑记录是否与实际单据相符。
13.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。
14.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。
15.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。
酒店审计主管岗位职责 篇4 (1)为前堂部内电话总机操作组之组长,主理该小组之所有事宜。
(2)协助前堂部经理监督和控制电话总机操作组之工作程序。
(3)协助及指导所有的电话操作事宜。
(4)向客人提供优良及有效率的服务素质。
(5)处理住客之电话投诉及该小组员工的投诉事宜。
(6)听取住客之意见及解答住客之疑难问题。
(7)督导电话总机操作员之工作及监察其操作,仪表及对客人之言谈态度。
(8)尽量满足住客的特别要求,如长途电话之安排等。
(9)主理电话总机操作组所需之耗用品的控制。
(10)每星期召开主持电话总机操作组会议一次。
(11)负责所有电话询问事宜。
(12)编制电话总机操作组内之员工假期及换班表。
(13)安排小组内之一切人事调动。
(14)培训电话总机操作员。
(15)当值于紧急情况下,如暴雨情况下,电话总机操作员未能及时上班时。
(16)定期盘点电话总机操作组之财物。
(17)提高小组内各员工的款待水准及士气。
(18)记录当天在电话总机操作组内所发生之特别事情于该组之记事簿上。
(19)协助执行电话总机操作员之纪律处分。
(20)评核电话总机操作员之工作表现及态度。
(21)制定完善的电话总机操作组之文件档案处理系统。
(22)协助前堂部经理制定电话总机操作组之预算。
(23)主理电话及电话线路之维修申报事宜。
审计主管岗位职责13
岗位职责:
1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核;
2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。
3.对公司内部经济合同进行审核;
4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计;
5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计;
6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议;
7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。
1、全日制本科以上学历,会计学、审计学等相关专业;
2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验,具有会计或审计中级职称,熟悉快速消费品制造业优先;
3.熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的工作流程和审计方法;
4.具备良好的逻辑思维及分析能力,良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:5-7年经验
审计主管岗位职责14
1、 组织公司及下属控股公司的内控管理体系、制度和相关流程的制定和改善;
2、 公司及下属控股公司关键控制点内控执行情况监督和检查;
3、 公司及下属控股公司风险管理体系评估与审核;
4、 公司及下属公司的重大项目审计;
5、 公司条线领导或下属控股公司领导离任、任期终结或年度经济责任审计;
6、 公司及下属控股公司生产经营、投资、经济合同签订等实施内部审计;
7、 公司及下属控股公司收购、兼并、清算、重大招投标等实施内部审计;
8、 协助、配合外部审计机构对公司及下属控股公司的审计工作。
审计主管岗位职责15
岗位职责:
1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作,保障公司工程建设、设备安装的质量,价格合理。
2、参与工程建设、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督。
3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。
4、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进。
5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。
任职要求:
1、本科及以上学历,工程管理、审计、财务等相关专业;
2、工程管理、审计经验3年以上;
3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法,能够独立完成各项举报、调查工作。
4、熟悉审计方法和程序、内控评估,能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作
5、原则性、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神。
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