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财务审核岗岗位职责

时间:2022-10-20 09:52:15 工作职责 我要投稿

财务审核岗岗位职责

  在现在的社会生活中,我们每个人都可能会接触到岗位职责,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编精心整理的财务审核岗岗位职责,希望能够帮助到大家。

财务审核岗岗位职责

财务审核岗岗位职责1

  岗位职责:

  1、协助上级建立、健全会计核算制度及工作流程,并根据最新财经法规和公司发展定期修订;优化各环节工作关系和任务分配,确保流程有效运行。

  2、协助上级制订工作计划;参与核算工作的检查、督导,确保工作顺利完成。

  3、协助上级开展会计核算工作;负责编制公司年度、季度、月度财务报表;参与财务报告分析;为公司决策提供有效财务信息。

  4、负责审核成本、费用等付款事项;参与各类成本、费用管控。

  5、审核会计凭证,规范会计核算,降低税务风险;参与解决重大税务问题。

  6、协助上级组织财务相关知识的学习,开发多方培训渠道。

  7、参与维护税务、事务所、银行、统计等外部单位日常关系;配合相关工作,提交有利于公司发展的各类资料及管理报表。

  8、积极完成上级交办的其他工作。

  任职资格:

  1、基本要求:

  财务管理、会计相关专业本科及以上学历。8年以上工作经验,其中3年以上房地产会计核算管理工作经验。中级会计师及以上职称。

  2、专业知识:

  具有一定的财务、融资、投资、审计、税务的专业知识,了解房地产行业财税相关政策法规,熟悉具体会计准则。

  3、专业技能:

  熟悉会计核算操作流程,有较强的实际操作经验;擅长报表编制;了解房地产行业相关知识;熟练掌握office办公软件、熟练操作销售收款软件和金蝶财务软件等。

  4、个人素质:

  计划性及协调管理能力强,善于沟通,思路清晰,有良好的执行力和推动力,具有良好的职业道德,具备一定的组织能力。

财务审核岗岗位职责2

  集团财务共享中心-费用审核岗 蔷薇控股股份有限公司 蔷薇控股股份有限公司,蔷薇控股 职责描述:

  1、及时收集整理费用报销及发票管理的最新法规和政策要求,落实及更新公司相关财务报账管理要求,做好政策宣讲;

  2、按照公司财务报账规范和发票管理的相关要求,对公司员工报账的日常开支报销凭证进行审核、扫描及登记;

  3、财务系统相关财务开支及报销管理的日常操作和维护;

  4、会计凭证、会计报表、纳税申报表等会计档案的归档、整理和保管工作;

  5、公司交办的其他相关工作。

  任职要求:

  1、 专业要求:财务会计相关专业,熟悉企业财务报销相关流程、发票管理相关要求,具备财务、会计从业资格者优先;

  2、年龄要求:30岁以下;

  3、相关工作经验要求:2年以上。

财务审核岗岗位职责3

  职责描述:

  1. 熟练掌握并应用境内、外的各类报销制度,财务相关法律法规,对存在的问题提出解决建议;

  2. 完成所负责范围内的具体报销制度与集团报销制度的统一;

  3. 独立完成400客服工作,及时解答员工各类问题;

  4. 做好400热线的详实、标准的文字档案记录工作;

  5. 独立、正确、高效完成审核境外费用流程;

  6. 不得出现超过2个工作日的积压,不得出现因主观原因产生的投诉;

  7. 协助共享中心的建设,提出合理化建议,协助财务运营风险管理,在财经纪律等方面提出管理建议;

  8. 境外小费等各类管理台账的汇总整理;

  9. 协助港办财务完成各类签字用印等事项,完成领导交办的.其他任务。

  任职要求:

  1. 本科及以上学历,财务相关专业,1年以上财务相关工作经验;

  2. 熟悉报销管理流程,可以对各类报销费用进行审核;

  3. 工作细致严谨,条理性强,具有良好的时间管理能力及执行力,能承受工作压力,。

  4. 工作态度积极主动,具有责任心和事业心,有较强的服务意识,具备优秀的沟通能力和团队协作能力。

  5. 工作态度端正,忠诚于岗位和公司的职业操守;

  6. 英语听说读写熟练优先;

  7. 熟悉ms office软件;

  8. 有共享中心建设经验者优先。

财务审核岗岗位职责4

  岗位职责:

  与管理层讨论公司确定的重大缺陷、实质性弱点等方面的风险评估;

  审批相关部门提交的与成本、内控有关的方案与建议;

  参与公司项目的关键招标流程、对其规范性、合法性进行监督,参与公司特殊的合同签订;

  负责对具体经济责任实施审计,组织审计公司内部整体账务情况,监督违反国家财经法规和非正常经济行为;

  按程序提出与相关部门工作界定意见并报批;

  组织建立内部监控系统,建立并完善内部审计制度及流程;

  组织监督、评估公司运营状况,并组织制订审计规划和年度审计计划;

  实施内控审计、实施成本审核检查与分析,出具审计报告,提出改进建议并跟进改进实施,并建立对审计监督成果的绩效评估体系。

  任职要求:

  财会、审计相关专业本科及以上学历;拥有cpa或acca证书;

  十年以上会计事务所审计或企业财务管理工作经验,其中三年以上经理级工作经验;

  会计、审计、风险管理及内部监控等专业知识扎实;

  良好的中英文书写能力及口语能力;

  组织能力好,沟通能力强;

  有四大会计师事务所或外资公司工作经验优先考虑。

财务审核岗岗位职责5

  1、熟悉财务制度、各项开支标准、学校的规章制度和管理办法,坚持原则,秉公办事,做到忙而不乱,遇事不急躁。2、认真做好日常各项费用的报销工作,做到手续严密清楚,数字有根有据,内容真实可靠。

  3、把好财务管理第一关。对于不真实、不合法的原始凭证应拒绝受理;对于记载不准确、不完整和不符合要求的原始凭证,应予以退回,要求补添或更正。

  4、定期催收催报各项暂付款。

  5、完成会计主管和领导交办的其他工作。

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