审计经理的工作职责

时间:2023-07-05 09:20:32 晓丽 工作职责 我要投稿

关于审计经理的工作职责(精选20篇)

  在现实社会中,人们运用到岗位职责的场合不断增多,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。拟起岗位职责来就毫无头绪?下面是小编帮大家整理的关于审计经理的工作职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

  审计经理的工作职责 1

  1、依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的'内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

  2、组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;

  3、组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实;

  4、编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;

  5、做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;

  6、承办公司领导交办的其他工作。

  审计经理的工作职责 2

  1、拟定并制定审计计划和审计预算;

  2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、督促审计结论和建议的落实;

  6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

  审计经理的'工作职责 3

  1、负责所辖公司审计组的.绩效考核及管理工作;

  2、负责所辖公司财务管控、财务收支、财务核算准确性等的审计;

  3、审计队伍组织建设;

  4、所辖公司审计整改复查;

  5、负责专项审计工作的指导及审计报告的撰写与修改。

  审计经理的工作职责 4

  1、在项目经理的指导下,及时、按质地完成交办的各项工作任务;

  2、协助项目经理对下属分、子公司的会计报表、财务收支审计工作;

  3、协助项目经理对下属分、子公司高管人员年度绩效审计;

  4、协助项目经理下属分、子公司的'内部控制审计工作;

  5、能够独立带队完成一些小型审计项目工作。

  审计经理的工作职责 5

  1、负责组织编制年度审计工作计划,负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;

  2、负责开展常规审计,负责审计报告和审计调查报告的.审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

  3、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;负责审计过程中与相关部门的协调与沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查;

  4、跟踪公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  5、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任;

  6、组织内审人员的业务培训,对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出建议;

  7、负责组织完成公司领导安排的其他工作。

  审计经理的工作职责 6

  1、对重点业务进行实时实地调研,掌握真实情况,发现制度和操作层面存在的问题和风险。

  2、对突发的`风险事件,及时实地调查,向中心城市公司提出防范和处置意见并评估中心城市公司提出的防范和处置意见,同时对重要经营数据的超常波动及时进行实地了解。

  3、开展中心城市公司审计案例宣贯,提高业务单位风险防范意识和能力。

  4、针对内外部审计发现的问题,推动整改落实,验收整改效果。

  5、督促中心城市公司在全公司范围对同类问题进行自查自纠。

  6、配合上级单位(总部审计中心或更上一级审计机构)对中心城市公司的各项审计工作。

  7、根据总部审计中心要求,与总部内审组/内控组、其他中心城市公司派驻审计组联合,

  审计经理的工作职责 7

  1、负责编制集团各公司全年审计计划,建立本部门业务流程化管理,并监督各项业务流程的实施;

  2、负责制定和维护集团内部审计制度,加强集团内部控制流程;

  3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计,负责审计过程中的'现场复核,把控审计质量,通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系;

  4、各项审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,负责组织整理审计底稿,督促审计结论和建议的落实;

  5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

  审计经理的工作职责 8

  1、审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表;

  2、对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;

  3、分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  4、负责公司工程项目预算审计、结算审计、竣工决算审计的实施和过程审计监督;

  5、负责公司基本建设、修缮工程和材料采购的'招标文件、施工合同和招投标过程审计监督;

  6、对委托外审项目,参与对咨询公司考察、招标、联络、协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告、把关审计质量。

  审计经理的工作职责 9

  1、IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案;

  2、能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计、IT系统审计、数据分析等;

  3、对财务审计、流程审计、专项审计中的.IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持;

  4、完成对IT风险管理控制、内部控制创建或优化的相关工作。

  审计经理的工作职责 10

  1、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;

  2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告;

  3、对审计发现的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的.执行落实,定期跟踪、推进;

  4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的建议优化内控管理;

  5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;

  审计经理的工作职责 11

  1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的.相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权;

  2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作;

  3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书;

  4、负责就初步审计结果与相关部门进行沟通;

  5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据;

  6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作;

  7、制定单位经营预算,控制单位经营支出;

  8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。

  审计经理的工作职责 12

  1、协助部门负责人对本公司及下属各事业部、子公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量和经营绩效等有关经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计和评价;

  2、对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督;

  3、完成领导交办的.其他工作。

  审计经理的工作职责 13

  1、协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系、审查制度落实并跟踪整改;

  2、制定财务审计工作计划、编制财务审计具体方案、独立统筹完成审计项目;

  3、执行公司要求的财务审计程序、独立制作审计底稿、撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;

  4、根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;

  5、其他与审计条线内部相关的'日常工作;

  6、完成上级交付的其他工作任务。

  审计经理的工作职责 14

  1、食材、物料采购审计;

  2、工程项目预(概)算及决算审计;

  3、设备投资审计,对设备投资的决策过程、招投标制度的拟定、执行内部审计监督;

  4、合同审计,针对公司各类合同执行情况、存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督;

  5、公司指定项目的审计;

  8、领导安排的.其他工作。

  审计经理的工作职责 15

  1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的'审计。

  2、独立承担中型项目的汇总及合并工作。

  3、合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量。

  4、对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现问题。

  5、保持与客户良好的沟通。

  审计经理的工作职责 16

  1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

  2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、督促审计结论和建议的落实;

  6、负责审计过程中与相关部门的'协调和沟通。

  7、发债审计项目经验丰富

  审计经理的工作职责 17

  1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。

  2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的'问题向部门经理提出整改意见。

  3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。

  4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施情况的监督。

  5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。

  5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。

  6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。

  7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。

  8、及时完成部门经理交办的其他工作。

  审计经理的工作职责 18

  1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划;

  2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  3、组织实施常规审计、专项审计、经济合同审计、销售政策审计、投资方案审计、工资审计、部门负责人任期目标审计、离职审计、内控流程审计等各项审计工作并出具内部审计报告;

  4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的'落实工作;

  5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

  6、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;

  7、负责对部门内部员工进行管理。

  审计经理的工作职责 19

  1、制定合理的项目工作计划;

  2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;

  3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;

  4、作为审计项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;

  5、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

  6、培养初级审计人员;

  7、领导交办的`其他工作。

  审计经理的工作职责 20

  1、协助建立和完善集团内部审计和内部控制管理体系

  2、组织和实施集团内各公司、各业务单位的内部日常审计工作

  3、组织和实施集团内各公司、各业务单位的内部专项审计工作

  4、协助改善公司内部控制流程

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