审计经理的基本职责是哪些
审计经理的基本职责是哪些1
职责:
1.主要负责部门外出、出差任务,根据审计项目情况和审计小组任务安排,实施日常审计工作。
2.审计期间负责翻阅凭证、在财务软件中导出账目,核对账目情况,查看人事部资料、采购资料、资金资产盘点表。
3.根据各信息系统的信息数据,与财务信息做比对,与相关人员问询,将发现的问题做成审计底稿。
4.根据审计工作取得资料,与公司、国家、行业的制度与规定等作比较,查找不合理、违规、需要整改事项、需要完善的行项,形成审计问题报告。
5.完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,财务、审计等相关专业,
2.有三年以上审计经验,同等职位任职三年,经历多元化业务领域优秀;
3.能独立完成各项审计流程,熟悉审计软件操作;
4.勤奋踏实、工作细致、能自觉深入了解情况、查找相关基本标准;
5.有独立见解,处事公正、严谨,能保守单位商业机密、财经机密;
审计经理的基本职责是哪些2
职责:
1、根据集团发展战略要求,完成部门工作目标,主持内外部审计监督工作,保障集团控制力度,防范运营风险并实现长期可持续发展;
2、主持拟订集团内部审计制度流程和监察制度流程,经审批后监督执行;
3、主持集团内部经营审计及专项审计工作,编制审计报告, 提出问题和调整建议,报决策委员会作为决策依据;?
4、负责公司经营活动内控流程审计及合规化管理,监督公司相关部门执行内部管理制度和业务规则,根据法律、法规和准则的变化,及时建议并督导公司有关部门修改、完善有关管理制度和业务流程;
5、对公司新业务、新产品提供法律合规建议,提供风险评估,对风险进行识别及管控;
6、建立和维护与外部审计机构的长期合作关系,负责协调外部审计工 作,负责汇总、分析、报告并执行外审建议;?
7、集团重要工作推进和重大决议执行的监督执行。
任职资格:
1、 统招本科及以上学历,法学或财务专业,35-45岁;
2、3年以上大中型公司法务合规或审计监察管理工作经验;
3、熟悉公司法务、审计、监察、内控工作,具备独立开展内控专项审计、内控管理和绩效审计等工作能力;
4、掌握风险管理理论、技术和方法,具备较强的'信息收集和数据处理能力,能独立出具风险分析报告。
5、具有敏锐的风险识别能力和分析判断能力,对项目风险分析、控制、评估和审查有较丰富的经验。
6、逻辑思维清晰,口头与书面沟通迅速有效,亲和力强,能够领导团队、协调内外;
7、过国家司法考试,具有法律人员从业资格者或者有CIA、CPA证书者优先。
审计经理的基本职责是哪些3
1、负责审计各公司财务管理制度的的落实执行情况;
2、负责制订公司内部年度审计计划;
3、负责组织审计人员培训;
4、负责制订各项审计制度;
5、协助外部中介机构,开展对公司内部控制、财务等方面的审计;
6、检查所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
7、负责公司要求的专项审计工作;
8、负责财务总监委托的其它工作。
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