审计主管的基本职责

时间:2024-08-09 18:02:25 好文 我要投稿

审计主管的基本职责

审计主管的基本职责1

  职责:

  1.负责与外部审计的聘请、联络、对接、配合工作;

  2.负责审计过程中与相关部门的.协调与沟通;

  3.负责制定及优化审计相关制度、流程、严格执行公司相关制度及规定;

  4.负责或参与对重大经营活动、项目的审计活动;

  5.负责监察审计市行政性工作,与其他部门之间联络和对接;

  6.根据年度审计计划执行相应财务审计、联合巡查工作;

  7.负责部门关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类和存档工作;

  8.负责跟踪审计建议的执行,督促整改工作,汇报审计结果;

  9.完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1.全日制本科及以上学历,会计、金融、审计等相关专业;

  2.2年以上工作经验,有大型企业或上市公司内部控制和审计经验优先;

  3.会计、审计初级职称,中级职称优先考虑;

  4.知晓相关税收政策、国家法律法规,有会计师事务所工作经验优先考虑;

  5.具备良好的职业道德、为人正直,勤奋踏实,能承受一定的工作压力。

审计主管的基本职责2

  职责:

  1、熟悉工程管理、招投标流程;

  2、熟悉施工现场管理,工程管理相关规范、工艺等知识;

  3、熟悉上市公司内部审计相关知识和国家建设行业相关政策、法律、法规;

  4、具备工程管理、合约管理技能;

  5、具备良好的沟通和文字表达能力;

  6、协助部门编制内审方案,整理审计证据,草拟审计报告,提出审计建议。

  任职要求:

  1、工程、造价相关专业本科以上学历;

  2、5年以上工程、造价工作经验,其中3年以上房地产企业或造价师事务所的.工程审计监察或造价工作经验;

  3、熟悉房地产项目运作流程及房屋建筑工程的概预算,有项目现场管理经验者优先考虑;

  4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告;

  5、有较强的分析及文字表达能力。

审计主管的基本职责3

  职责:

  1.拟定公司内部审计相关制度,具体编制年度内部审计工作计划;

  2.对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和反馈意见,对业务开展过程中的经营风险进行评估和反馈意见;

  3.对投资、融资等重大经济活动进行审计监督;

  4.对大额资金调动、使用情况及涉及资金安全的内控流程及执行情况进行审计监督;

  5.对重要的经济合同的谈判、订立、履行、变更及终止进行审计监督;

  6.对财务收支、财务预决算、经济运行质量、经济效益、资产质量及其他有关经济活动进行审计监督,提出改进经营管理的建议;

  7.对年度财务决算的'审计质量进行监督;

  学历及专业背景要求:

  会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历。

  任职要求:

  1.2年以上企业审计经验;

  2.熟练掌握和运用最新审计理论和方法,能够独立进行审计工作并撰写审计报告;

  3.具有优秀的职业判断能力和丰富的分析处理经验;

  4.具有较强的逻辑分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题并及时追踪的能力。

审计主管的基本职责4

  职责:

  1.制定集团公司内部审计制度和流程,制定年度、季度和月度审计计划;

  2.按照审计计划,制定具体项目审计方案,实施内控审计或其他专项审计工作;

  3.参与现场审计,复核工作底稿,起草审计报告,并针对审计发现的问题给出整改建议;

  4.协助简历和完善公司内部控制体系和管理制度体系,组织开展公司风险评估、内控评价工作,对制度和流程及执行情况进行审计并提出修改意见;

  5.梳理完善内控各业务模块、掌握公司内控状况,协助下属公司实施风险评估、内控评价;

  6.组织开展相关工具方法培训与宣传,协助相关部门及子公司维护内控体系建立,提供风险管理、内控评价咨询。

  任职要求:

  1.审计学、会计学等相关专业,本科及以上学历,取得注册会计证优先;

  2.三年以上大中型企业财务审计工作经验;

  3.熟悉财税法规、审计程序、企业财务管理流程及内部控制管理流程;

  4.良好的.沟通表达及逻辑分析能力,良好的职业道德和团队精神;

  5.有集团公司或制造、医疗等领域工作经验优先。

审计主管的基本职责5

  职责

  1、负责拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;

  2、对审计计划实施方案进行调整和分解;

  3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;

  4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;

  5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核;

  6、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;

  7、参与现场审计,及时汇报、处理相关问题。

  任职资格:

  1、30-38岁,本科以上学历,财会、税务、审计等相关专业;

  2、具有会计师或审计师以上职称;

  3、5年以上审计工作经验,3年以上集团公司审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;

  4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

  5、熟悉企业内部控制规范和内部审计实务标准,有多元化业务审计经验者优先;

  6、较强的.组织、沟通、协调的能力,良好的职业道德和团队协作精神。

审计主管的基本职责6

  岗位职责:

  1.对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计;

  2.对企业经营成果的`真实性、准确性、合法性等进行审计;

  3.对经批准即将离任的企业领导的工作状况和工作业绩进行全面审计;

  4.对有损于企业利益或严重违反财经纪律的行为,会同有关部门对其进行审计,并提出相关建议;

  5.对与审计工作相关的资料、文件进行归档管理;

  6.起草财经审计有关文件和规章制度,包括各种审计办法、规定等;

  7.进行询价监督及上级领导交办的其他工作。

  任职资格:

  1.审计专业统招本科及以上学历;

  2.具有大中型生产制造类企业同岗位3年及以上工作经验;

  3.能适应陕北工作环境。

审计主管的基本职责7

  职责:

  1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;

  2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

  3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

  4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

  5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

  6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;

  7、进行企业保密工作,按规定使用所获取的审计资料;

  8、督促审计结论和建议的落实。

  任职要求:

  1、财务、审计类相关专业本科以上学历,初级及以上专业技术资格;

  2、三年以上财务审计或企业内审工作经验,上市公司或外企内审背景优先;

  3、熟悉国家相关审计准则、审计的.实施程序和企业内部控制制度的建设与审核;

  4、熟悉财税法规和财务管理流程,能独立撰写审计报告;

  5、能够熟练使用财务软件和办公软件,具有良好的书面表达能力;

  6、良好的职业道德、沟通能力和团队精神,有强烈的事业心和责任感。

审计主管的基本职责8

  职责:

  1)制定和完善工程结算审核工作的审计计划和模板;

  2)按计划对店铺的工程结算结果进行审核;

  3)对工程款项支付的合规性和合理性进行审核;

  4)对涉及工程结算的`投诉和举报进行专项调查;

  5)领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1)大专及以上学历,土木建筑、工程管理、工程造价等相关专业毕业;

  2)三年以上预算造价工作经验,熟悉清单计价和定额计价,熟练进行工程量计算;

  3)具有造价工程师等资格证书;

  4)能适应经常出差;

  5)具有良好的职业操守;具有团队协作精神;善于沟通和协调。

审计主管的基本职责9

  职责:

  协助审计部长完善内部审计体系搭建余审计制度的修订与完善;

  为审计小组人员提供必要的技术知道和工作方法,汇总和分析复核审计资料,编写审计报告,及时提出审计管理建议;

  跟踪审计问题的整改和整改辅助工作;

  注重团队建设和培训,做好部门人员的培训和能力提高;

  具备能独立完成指定的审计任务。

  任职资格:

  1、大专以上学历,财务会计、审计专业;

  2、具有5年以上财务或者审计相关工作经验,3年以上审计工作经验;

  3、具有审计、会计中级以上职称,具备CIA、CPA等资格优先考虑;

  4、具备良好的组织、沟通和协调能力,具有良好的.观察、分析和解决问题的能力。;

  5、良好的文字处理能力、办公软件应用能力等;

  6、严格遵守职业道德规范,坚持原则、客观公正、忠于职守、保持廉洁、保守秘密

审计主管的基本职责10

  职责:

  1、对集团各公司项目进行工程审计工作。

  2、拟定项目审计方案,负责工程审计项目的组织、具体实施工作,包括对工程项目的招标、投标、定标的合规性;合同签署、材料采购及定价的合理性;签证和设计变更的`合理性;合同执行、施工质量的合规性;对工程款支付的真实性、合法性;验收、结算等合法性等各环节进行进行审计监督。

  3、针对查出违反公司制度的情况,提出审计意见,编制审计底稿,拟定审计报告,并最终出具审计报告。并跟踪检查核实审计意见结果的执行情况。

  4、完成好上级领导交办的其他工作。任职

  任职资格:

  1、30-38岁,本科以上学历,工程造价、工程管理等相关专业本科以上学历;

  2、熟悉建设工程项目管理流程;

  3、具有3年以上大中型企业工程审计工作经验的优先;

  4、较强的沟通、协调能力,高度的敬业精神、优秀的职业道德素养和团队协作精神。

审计主管的基本职责11

  职责:

  1、协助制定、实施年度审计计划,对公司及下属实体经济活动的真实性、合法性和有效性进行审计,协助编制审计方案、出具审计报告以及对审计处理意见的落实。

  2、协助起草内审及内控相关规章制度,改进集团内部控制制度和流程,对内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价,并基于企业风险管理及内控框架向业务部门提供日常风控及合规层面的'咨询建议。

  3、协调外部审计工作对接,协助开展内审与内控方面的专业培训。

  任职资格:

  1、熟悉国家有关财经法规和企业会计准则;精通企业内部审计准则、内部控制规范、审计与内控工作方法及流程;熟练应用办公软件(WORD、EXCEL、VISIO、POWERPOINT等)

  2、有CIA、CPA、中级审计(会计)师以上资格者优先。具备2年以上相关工作经验,有国内领先会计师事务所、上市公司内审或内控部门从业经验者优先;有业务流程搭建或风控合规管理经验者优先。

审计主管的基本职责12

  职责:

  1、熟悉国家各项有关财务、税收政策法规及会计准则、财务准则;

  2、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;认真完成项目经理分配的审计工作,确保工作进度和审计质量;

  3、及时向领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见并协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;

  4、收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正;负责对所有涉及的'审计事项,编制并整理工作底稿,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;负责审计档案的归档;

  5、跟踪后续整改结果,发现问题后进行沟通与上报;

  6、协助公司内部控制制度的建立和完善;

  7、完成领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1、会计审计\税务等相关专业本科及以上学历;须企业财务、审计同等岗位且不低于3~5年全盘账务或成本会计及以上实务工作经验;拥有注册会计师资格证者优先;

  2、熟练使用办公软件;书面表达能力强;

  3、具备丰富职业判断能力和财会项目分析处理经验;

  4、职业道德和责任意识强,工作原则性强,富有团队协作精神;

  5、具备一定的抗压能力;

  6、事务所财审且无企业实务经验者暂无考虑。

审计主管的基本职责13

  职责:

  1、在项目经理的领导下负责具体审计项目的组织实施;

  2、制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的.工作;

  3、做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;

  4、负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。

  任职要求:

  1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;

  2、熟悉财务审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

  3、三年以上财务审计工作经验,有上市企业财务审计工作经验者优先;

  4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;

  5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;

  6、正直诚实,为人诚实可靠、品行端正。工作态度积极,责任心强;有较强的判断与决策能力,计划和执行能力。

  7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。

审计主管的基本职责14

  职责:

  1.协助拟定年度财务审计计划;

  2.按照年度审计计划开展财务收支审计、内控审计及专项审计工作;

  3.做好审计资料的整理及归档工作;

  4.协助外部审计对接工作;

  5.完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1.拥护党的路线方针政策,遵守国家各项法律规定,无违规违纪违法行为;

  2.学历及专业:全日制本科及以上学历,会计专业或财务审计方向等相关专业,中级会计师或以上职称,硕士、博士研究生优先;

  3.年龄:35周岁以下(1984年4月26日后出生);

  4.工作年限及经历:5年以上企业财务会计工作经验;

  5.素质和能力要求:熟悉会计制度,熟悉财税政策法规;学习能力强,具有良好的'沟通能力和合作意识;具有良好的公文写作能力;能熟练运用用友财务软件和办公软件;抗压能力强,具备良好的职业操守素质。同等条件下,中共党员优先;

  6.业绩特别优秀的,条件可适当放宽。

审计主管的基本职责15

  职责:

  1、负责或配合实施对公司、分子公司(含全资、合资合作子公司)的内部控制审计或专项审计工作,按项目审计计划完成内部审计报告、提出审计建议,跟踪落实建议执行情况;并协助建立、完善内部控制制度。

  2、推进公司项目风险管理工作的开展,配合完成风险管理监督检查审计工作。

  3、编写审计业务流程、审计工作规范、制度。

  4、负责审计档案管理。

  任职资格:

  学历:本科及以上学历

  专业:会计学、财务管理、审计学、经营管理

  工作经验3年以上(其中同一层级岗位3年以上)

  具体要求:有财务工作经验、有审计工经验,具有较强的'沟通和协调能力。

  计算机:熟练使用ERP、Word、Excel办公软件

  英语:熟练

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