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应收会计职责通用(15篇)
应收会计职责1
1、现金管理和报销款的支付;
2、对所有现金报销的单据要审核___的真实性,业务的.合理性,金额的正确性,检查是否
有总经理签字和经办人员签字;
3、应收帐款立帐管理,建立客户应收款明细账,保证账实相符;
4、应收帐款帐龄分析,对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐;
5、定期应收帐款管理报表的提供,关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理:现金记账,银行记账;
7、日常___登记和跟踪;
应收会计职责2
1、负责审核订单、出库单、回单,生成发票,记账凭证;
2、负责应收款项的结算工作,登记应收、复核销售应收账款记账凭证;
3、负责定期核对往来账,催收应收款项;
4、编制月度应收账款余额表及月度客户的.应付返利明细表;
5、进行账龄统计和分析,为计提坏账准备提供必要信息;
6、对客户的信用情况进行整理和分析,为企业的的赊销政策提供依据;
7、报应收账款预警报告,跟踪出库单回签情况;
8、公司交办的其他工作。
应收会计职责3
以下就是应收会计岗位职责及任职要求等等的介绍,希望为您带来帮助。
岗位职责:
1、负责各项回款的办理与统计工作;
2、负责分管区域各项帐务的核对、核算;
3、定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;
4、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
6、对已审核的.原始凭证及时填制记帐, 编制、审核财务统计报表。
任职资格:
1、财务、会计、审计或相关专业,持有会计证,有快消型企业工作经历者优先;
2、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;
3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、敬业、责任心强、严谨踏实,有良好的纪律性、团队合作精神;
5、接受应届毕业生。
应收会计职责4
1、负责根据签约数据、回款和收楼明细等准确编制业务人员佣金表。
2、负责汇总工资、佣金等薪酬数据编制个税表、薪酬发放表。
3、负责按月度清理各项目代理费应收账款,与业务部门及合作单位进行对账。
4、负责新项目的`立项测算工作,预测项目盈利情况,分析合理性,为立项提供数据支持。
5、负责对项目的经营数据进行统计、分析,为经营决策提供有价值的财务分析。
6、负责本岗位相关财务档案的整理、归档。
7、进行费用报销审核。
8、负责上级临时交办的其他工作。
应收会计职责5
1、每天根据银行、现金流水制作沃伦集团(广州、四川)应收账款报表、客户进销存报表,每周周报、每月报(分项目、分大区、分省、分客户);
2、每天按会计通知开具广州发票;
3、每天及时按规定处理费用复核;
4、每月出具应收款客户对账单;
5、按时提交月成本汇总表、月业务员盈亏表、月费用统计表;
6、采购部对账单、采购资金报表、采购部产能报表及分析;
7、仓库上月循环及月盘点分析报表;
8、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。
应收会计职责6
1、仓库单据整理:按月完成入库单据的核对工作,分类整理并装订成册;
2、对账:每月与采购及子公司对账,审核发票,跟进预付账款的'到货及发票情况;
3、付款及信息发布:审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息;
4、应收、应付票据的登记、入账及核销、销售开票等;
5、填制应收、应付账款、预付账款凭证,检查各科目、明细账准确性;
6、出具账龄分析表及与采购、销售清理账款、完成相关分析表工作;
7、负责凭证的整理、装订及存档;
8、协助经理进行其他财务工作事项。
应收会计职责7
1、现金的日常收支和保管,执行现金限额管理,超过限额的资金必须当天解入银行。
2、资金收付后当日入账,现金盘点,核对现金日记账,补充备用金,执行备用金制度,编制资金日报。
3、清点各部门交来的各种款项,做到有问题即时问清并及时处理。
4、按公司要求执行费用报销审核,资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复。
5、及时处理员工借款,每月跟踪清理借款,每月发送借款人及领导借款未清表。
6、每月提供单体、合并报表上其他往来数据。每季度关联方对账发总账汇总。
7、银行帐户的开户与销户。
8、收据、支票、空白银行票据的`保管与开具,定期整理装订银行对账单。
9、收到银行承兑汇票,即时出具收据,即时登记和复印。每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付。
10、收集资金预算数据,编制资金预算表。
11、查实、关注、汇报各银行帐户余额,避免入不敷出,定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况。
12、每月15日前按时装订会计凭证。
13、积极配合审计工作。经总账审核,财务(副)经理审批后提供对外数据。
14、完善SOP操作手册。完善业务部门培训文档。
15、完成直接上级交办的临时任务。
应收会计职责8
1、产品入库单审核、供应商货款结算复核;
2、月度成本结转及具体账务处理;
3、例行税务事务处理,包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等;
4、年度工商年检;
5、内部单位及供应商往来账务校对及调整;
6、独立电商平台全盘账务处理;
7、岗位相关风控及经营分析工作;
8、完成上级临时安排的其他工作。
应收会计职责9
1、 负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;
2、 负责开具销售发票;
3、 整理日常报销单据及定期报销,负责各项付款、工资发放;
4、 负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;
5、 负责办理银行各项事务及银行对账;
6、 配合总账会计安排账务统计与汇总。
应收会计职责10
岗位职责:
1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理,做好销售合同的管理,每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收帐款;保证帐实相符。
2、负责复核公司的计划成本和生产单成本,编制成本报表;
3、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,登记应收帐款明细台帐(按合同号);
4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐。负责应收帐款帐龄分析;
5、负责编制并报送应收与计划成本等各项相关报表(每月15号前经业务员签字确认后报送总经理与财务主管各一份);
6、负责审核销售合同是否按公司定价进行报价,对低于公司订价的合同及时进行上报;
7、负责审核销售合同,并与erp核对录入是否准确;录入excle合同管理与计划收入、成本明细表;
8、负责配合制定计划成本核算方法;
9、负责erp产成品入出库、过帐、审核及编制凭证工作;
10、负责erp沈阳现金与收款erp凭证的编制与余额的核对工作;
11、负责开具金税系统发票和月初抄税工作;管理并安排增值税、普通发票、出口发票的领购,保证发票的安全与使用;
12、负责出口退税软件当期销售的录入工作;
13、负责按时完成工商、税务、组织机构代码证、贷款卡等年审工作;
14、负责协同康平核算会计共同办理好公司员工各项保险与相关年审等各项工作;
15、负责编税务工资表、个人所得税申报表,并进行申报;做到金额与税务帐面相符;
16、按税法要求及时编制企业房产税、土地使用税等各项地税申报表与地税所需各项报表,做好纳税申报工作;
17、录入excel电子版每日销售与收款明细;
18、负责税务与内部帐务excel固定资产明细表的录入工作;
19、负责检查、监督与应收、计划成本有关的`管理制度、内控制度、规章制度等的执行情况;
20、负责内部报表的编制与上报工作,每月十八号前,将内部报表报送到财务主管与总经理各一份;
21、按税法要求负责指导并定期检查出口退税备案表,检查备案报的合理与归档情况;
22、对公司财务数据必须保密,认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。
应收会计职责11
1、负责销售收入核算,确保销售收入及应收款核算准确
2、核对往来账款,跟踪督促往来账款回收
3、审核公司产品单价
4、对应收账款会计和客户信用控制有一定的了解
5、根据销售合同和公司的相关规定,监督业务发货
6、审核业务人员月、年销售业绩,核算提成工资
7、按时完成上级安排的`其他临时工作
8、熟悉金蝶软件优先考虑
任职资格:会计及财务管理相关专业毕业,有三年以上核算管理应收账款工作经验,具初级以上会计资格证
应收会计职责12
1、负责公司财务系统,应收财务处理;
2、负责公司应收账款的分析和跟进;
3、审核各项原始凭证保证应收产生合规合法,保证应收核算的`真实性、合理性、合规性;
4、保持与各部门的沟通,随时解决应收产生情况及使用情况,保证应收核算的准确性;
5、出具内部与应收相关的管理报表。
应收会计职责13
1、负责应付款凭证的录入;
2、供应商往来对帐单的核对;
3、编制月份应付款计划;
4、供应商提供的发票签收和审核;
5、应付帐款帐龄分析;
6、负责审核采购部提供的'报价单和采购订单;
7、负责审核仓库提供的采购入库单;
8、有良好地沟通技巧,善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通
9、分析应付款项的账龄及偿还情况
10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
11、定期进行应付及预付款项的对账
12、办理应付及预付款项的结算
13、负责应付及预付款项的核算工作
应收会计职责14
1、负责安排电商各合作平台的对账及发票开具;
2、负责客户对账及支付宝收款提现等;
3、负责客户信用限额控制及账期管理;
4、财务资料的.编制及归档管理;
5、电商各渠道发票申请及信息登记;
6、领导交代的临时性任务。
应收会计职责15
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职责描述:
6个月合同。应收账款操作流程的`监控与提升;负责企业应收账款的查询、催收、核销工作;与顾问或客户确认收款明细,跟踪回款进度,定期清理逾期款项;维护催款状态跟踪表,核对、下载系统数据与状态表数据,确保数据的一致性;月末系统中应收账款的核对、辅助结账工作;应收账款内部管理报表的编制、分析。
任职要求:
两年以上财务相关工作经验;熟练掌握sap等财务软件及办公软件;做事细心、严谨、认真负责;逻辑清晰、良好的沟通能力。
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