- 相关推荐
2017内审师考试内部审计业务多选题练习及答案
1、以下职责分工中错误的有( )。(答题答案:ABCE)
A、出纳员休假期间应办理好交接手续,相关工作由记账会计兼任 B、出纳员对于“白条抵库”情形应定期向内部审计部门报告 C、出纳员每月编制一次银行存款余额调节表,对于非正常未达账项应及时向内审部门报告 D、供应商确定与采购合同订立可以由一个人同时负责 E、销售经理负责批准赊销,并亲自注销坏账
2、一般情况下,单位的经济业务活动通常可以划分为( )。(答题答案:ABCDE)
A、授权 B、执行 C、保管 D、记录 E、核查
3、全面预算的内容包括( )。(答题答案:ABCDE)
A、销售预算 B、生产预算 C、现金预算 D、资产负责表预算 E、损益表预算
4、以下授权审批制度中正确的有( )。(答题答案:ABC)
A、单位对于重要货币资金支付业务应当实行集体决策和审批制度 B、对于超过单位既定信用政策规定范围的特殊销售业务,单位应当进行集体决策 C、对于重要和技术性较强的采购业务,应当组织专家进行论证,实行集体决策和审批 D、固定资产审批人应当根据在授权批准范围内进行审批,特殊情况可以超越审批权限 E、对外投资审批人应当在对外投资授权范围内进行审批,特殊情况可以超越权限审批
5、以下属于信息系统控制的一般控制方法的有( )。(答题答案:ABC)
A、系统组织控制 B、系统开发控制 C、系统硬件和软件维护控制 D、访问限制 E、访问授权
6、以下属于实物控制方法的有( )。(答题答案:ABCD)
A、限制接触 B、记录监控 C、定期盘点 D、财产保险 E、授权审批
7、舞弊的GONE理论认为,舞弊的动因有( )。(答题答案:ABCD)
A、贪心 B、机会 C、需要 D、暴露 E、压力
8、舞弊的三角理论认为,舞弊的动因有( )。(答题答案:AB)
A、机会 B、压力 C、自我合理化 D、贪心 E、暴露
9、根据内部控制引用指引,组织架构包括( )。(答题答案:AB)
A、治理结构 B、内部机构 C、社会责任 D、发展战略 E、企业文化
10、内部控制的设计形式有( )。(答题答案:CDE)
A、单独格式 B、混合格式 C、流程图格式 D、文字说明格式 E、表格格式
11、根据内部控制引用指引,人力资源管理的工作流程包括( )。(答题答案:ABCD)
A、人力资源的引进 B、人力资源的开发 C、人力资源的使用 D、人力资源的退出 E、人力资源的培训
12、根据内部控制引用指引,缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位,可能导致企业( )。(答题答案:ABC)
A、盲目发展 B、难以形成竞争优势 C、丧失发展机遇和动力 D、过度扩张 E、经营失败
13、根据内部控制引用指引,缺乏诚实守信的经营理念,可能导致( )。(答题答案:ABC)
A、舞弊事件的发生 B、造成企业损失 C、影响企业信誉 D、并购重组失败 E、缺乏凝聚力和竞争力
14、根据内部控制引用指引,企业应该履行的社会责任有( )。(答题答案:ABCDE)
A、安全生产 B、产品质量 C、环境保护与资源节约 D、促进就业 E、保护员工合法权益
15、属于采购业务的经营风险的有( )。(答题答案:ABC)
A、市场变化趋势预测不准确,造成库存短缺或积压,可能导致生产停滞或资源浪费 B、供应商选择不当,采购方式不合理,可能导致质次价高,出现舞弊或遭受欺诈 C、采购验收不规范,付款审核不严,可能导致采购物资、资金损失或信用受损 D、会计核算错记物资采购成本和应付账款,造成核算和反映不真实、不完整、不规范 E、采购业务违反国家有关规定而受到行政处罚或法律制裁
【内审师考试内部审计业务多选题练习及答案】相关文章:
2017内审考试《审计业务》练习题及答案07-05
2017内审师考试内审计作用练习题及答案07-29