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国际注册内部审计师最新文章
沟通能力包含着表达能力、倾听能力和设计能力。沟通能力看起来是外在的东西,而实际上是个人素质的重要体现,它关系着一个人的知识、能力和品德。以下是小编收集整理的内审人员如何提高审计沟通能力,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 内审人员如何提高审计沟通能力1 一、审计访谈内容 1.关注访谈背景 我们在访谈
冲刺题一: 1、独立性使得内部审计师能够做出不偏不倚的判断.实现独立性的最好方式是通过: A.个人的知识和技能. B.组织的地位和客观性. C.组织内部的监督. D.组织的知识和技能. 【正确答案】:B 2、以下哪一项是以减少或控制风险为目的的期货交易活动 A.保险...
考前冲刺题一: 单选: 1.在对公司目前的业绩和上一年的业绩进行比较时,审计师发现:劳动力总成本已增加、发生了更多的加班费用、工人总人数增加了、净收入减少了10%,纯粹依据以上信息可得出以下哪种有效结论? A.工人人均净收入减少了 B.工资水平提高了 C.工人工作效率下降了 D.劳动总小时数增加了 答案:C 2.当舞弊调查的调查
考前冲刺题一: 单选: 1。在对公司目前的业绩和上一年的业绩进行比较时,审计师发现:劳动力总成本已增加、发生了更多的加班费用、工人总人数增加了、净收入减少了10%,纯粹依据以上信息可得出以下哪种有效结论? A。工人人均净收入减少了 B。工资水平提高了 C。工人工作效率下降了 D。劳动总小时数增加了 答案:C 2。当舞
复习题一: 1、以下哪项活动不属于审计监督: A.编制初步的审计方案。 B.向审计人员提出适当的建议。 C.审查审计工作底稿。 D.审查是否达到审计目的。 【正确答案】:A 【答案解析】: 2、工作底稿为审计报告提供了书面支持,以下哪一项不是有关工作底稿的好...
备考题一: 单选: 1、下列哪项描述了控制弱点? A、除非被采购主管人为指使,采购程序设计完好、执行有效。 B、预先编号的空白采购订单在采购部门中保存。 C、$500至$1000之间的采购为正常的采购业务,超过$1000的采购必须有两名支票签发者的批准。 D、采购...
备考题一: 单选: 1、以下审计计划工具中最常见,并能保证一定时期内适当的审计覆盖面的是: A、长期日程安排表 B、工作方案 C、审计部门预算 D、审计部门章程 答案:A 解题思路:A、正确。长期日程安排表提供了在计划时间内覆盖主要功能的依据。 B、不正确...
审计人员在简政放权政策落实跟踪审计中发现,有些行政事业单位存在乱收费、乱摊派现象,有的收费方式还呈现新特点。下面是yjbys小编为大家带来的违规收费的表现形式及审计方法的知识,欢迎阅读。 正常收费的几种类别 狭义的收费一般是指行政事业性收费,广义...
发票是指单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。对于大额支出票据,我们要永远持怀疑态度,始终坚持问题导向,紧盯不放,而且要做到思想敏锐,过程深入,结果明了。下面是yjbys小编为大家带来的大额票据
公共财政支出类型众多,审计重点繁多,可根据重点项目。下面是yjbys小编为大家带来的关于公共财政支出审计思路和方法的知识,欢迎阅读。 (一)结余资金与结转资金 结余资金是指当年支出预算工作目标已完成,或者由于政策变动等原因该项工作终止,本年度剩余的...
作为内审,你发现的问题有必要全部详细上报,还是根据自己的职业判断,选择性的呢?这样的做法可能是很不恰当的,使内部审计与审计对象关系变僵;内部审计不是间谍,内部审计不是暗哨。发现的问题以自己的职业判断上报,但要同时反应沟通的意见,同时汇报要有...
伴随着大数据时代的到来,企业的信息系统越来越系统化,呈现出与企业目标有机融合的整体性,随着信息技术和企业业务发展而不断发展的动态性,包含子系统众多的复杂性等特性,一句话,信息系统越来越复杂了。下面是yjbys小编为大家带来的关于内部审计中的信息...
采购管理是企业生产活动得以持续的关键环节之一,同时也是最容易出现漏洞的环节,如果不严格加以控制管理,降低库存,势必会给企业带来浪费;如果采购环节的审计管理薄弱,则会出现材料物资价格不实和材料物资质量低劣等现象。因此,企业对采购过程进行严格的...
中国内审和西方内审更多的区别在审计的方法上,.西方内审大多数侧重内部控制和流程审计,所以出具的审计报告往往篇幅很长(熟悉美国公司的人都知道,老美很能说),但具体差错例证较少,对财务报表的影响也相对间接。下面是yjbys小编为大家带来的中国内审和西...
一般意义上讲,运行机制是指在人类社会有规律的运动中,影响这种运动的各因素的结构、功能、及其相互关系,以及这些因素产生影响、发挥功能的作用过程和作用原理及其运行方式。下面是yjbys小编为大家带来的内部审计运营机制的路径选择的知识,欢迎阅读。 一...
内部审计经典书籍《索耶内部审计》中第一章就提到,数据与流程是内部审计师看问题的两个重要视角。数据视角中的大数据思维就是一种新思维观。用这种思维方式思考问题,解决问题是当下内部审计的潮流。下面是yjbys小编为大家带来的内部审计中的大数据思维的知...