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注会《审计》模拟试题及答案

时间:2024-09-12 21:07:22 注册会计师 我要投稿
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2016注会《审计》模拟试题及答案

  1.单选题

2016注会《审计》模拟试题及答案

  下列情形中不会导致注册会计师利用专家工作时的审计范围受到限制的是( )。

  A、被审计单位拒绝向专家提供必要的资料

  B、专家由于保密的要求等原因拒绝向注册会计师提供必要的信息

  C、专家能够取得作出结论的所有必要信息

  D、对注册会计师的提问回答不充分

  【正确答案】C

  【答案解析】本题考查的是利用专家的工作。选项C的情形不会导致注册会计师利用专家工作时的审计范围受到限制。

  2.多选题

  下列有关前后任注册会计师之间沟通的说法中正确的有( )。

  A、对于执行2012年度财务报表审计业务的A会计师事务所的注册会计师而言,前任注册会计师不可能是接受委托执行2012年度财务报表审计业务,但尚未完成审计工作的B会计师事务所的注册会计师

  B、对前后任注册会计师沟通的总体要求是后任注册会计师应当征得被审计单位的同意,主动与前任注册会计师沟通

  C、前后任注册会计师的沟通可以采用口头或书面等方式进行

  D、前后任注册会计师应当对沟通过程中获知的信息保密

  【正确答案】BCD

  【答案解析】本题考查的是前后任注册会计师的沟通。前任注册会计师是指代表会计师事务所对最近期间财务报表出具了审计报告或接受委托但未完成审计工作,已经或可能与委托人解除业务约定的注册会计师,所以选项A中的B会计师事务所注册会计师是A会计师事务所注册会计师的前任。

  3.单选题

  注册会计师在确定内部审计人员的工作是否可能足以实现审计目的时,下列各项中,不属于其评价内容的是( )。

  A、内部审计人员的专业胜任能力

  B、内部审计是否独立于治理层

  C、内部审计人员在执行工作时是否可能保持应有的职业关注

  D、内部审计人员和注册会计师之间是否可能进行有效的沟通

  【正确答案】B

  【答案解析】本题考查的是利用内部审计工作。内部审计受董事会下设审计委员会的领导,不独立于治理层。

  4.多选题

  下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。

  A、评估重大错报风险

  B、确定重要性水平

  C、确定控制测试的样本规模

  D、评估会计政策和会计估计

  【正确答案】ABCD

  【答案解析】本题考查的是利用内部审计工作。通常,审计过程中涉及的职业判断,如重大错报风险的评估、重要性水平的确定、样本规模的确定、对会计政策和会计估计的评估等,均应当由注册会计师负责执行。

  5.单选题

  注册会计师可以按照审计准则要求利用专家工作。下列各项中,不属于审计准则所定义的专家的是( )。

  A、擅长评估复杂金融工具价值的评估师

  B、精通企业会计准则的准则起草者

  C、精通地质勘测的地质学家

  D、擅长精算与保险合同相关负债的精算师

  【正确答案】B

  【答案解析】本题考查的是利用专家的工作。专家,即注册会计师的专家,是指在会计或审计以外的某一领域具有专长的个人或组织,并且其工作被注册会计师利用,以协助注册会计师获取充分、适当的审计证据。

  6.单选题

  注册会计师在评价专家的工作是否足以实现审计目的时,下列各项中,不属于评价内容的是( )。

  A、专家是否熟悉适用的财务报告编制基础的相关规定

  B、专家的工作结果或结论的相关性和合理性,以及与其他审计证据的一致性

  C、专家使用的重要假设和方法在具体情况下的相关性和合理性

  D、专家使用的重要的原始数据的相关性、完整性和准确性

  【正确答案】A

  【答案解析】本题考查的是利用专家的工作。利用专家工作时,并不要求专家熟悉适用的财务报告编制基础的规定。

  7.多选题

  下列属于注册会计师了解和评价内部审计人员应有的职业关注的方面有( )。

  A、内部审计工作是否实施必要的检查与复核

  B、工作中是否认真执行企业会计准则

  C、内部审计人员是否制定恰当的审计计划

  D、对发现的错误与舞弊是否及时报告

  【正确答案】ACD

  【答案解析】本题考查的是利用内部审计的工作。选项B应该是工作中是否执行内部审计标准。另外还有一个方面是:是否执行必要的审计程序,合理保证发现被审计单位的错误与舞弊。

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