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助理电子商务师考试重点知识详解

时间:2020-08-23 13:33:32 电子商务师 我要投稿

2017年助理电子商务师考试重点知识详解

  助理电子商务师是中华人民共和国工业和信息化部颁发的"电子商务"专业资格,属于国家职业资格三级。接下来小编为大家编辑整理了2017年助理电子商务师考试重点知识详解,想了解更多相关内容请关注应届毕业生考试网!

2017年助理电子商务师考试重点知识详解

  采购管理(Procurement Management)是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程,对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督,实现对企业采购活动执行过程的科学管理。采购管理包括采购计划、订单管理及发票校验三个组件。

  采购管理的重要性

  采购在企业中占据着非常重要的地位,因为购进的零部件和辅助材料一般要占到最终产品销售价值的40%~60%。这意味着,在获得物料方面所做的点滴成本节约对利润产生的影响,要大于企业其它成本—销售领域内相同数量的节约给利润带来的影响。采购的目标:

  提供不间断的物料流和物资流从而保障组织运作;

  使库存投资和损失保持最小;

  保持并提高质量;

  发展有竞争力的供应商;

  当条件允许的时候,将所购物料标准化;

  以最低的总成本获得所需的物资和服务;

  提高公司的竞争地位;

  协调企业内部各职能部门间合作;

  以最低的管理费用完成采购目标;

  《采购成本控制与供应商管理》各讲主要内容:

  第一讲 战略采购与采购战略

  1.采购的四大误区

  2.从传统采购到战略采购

  3.当代采购的核心价值

  4.采购战略的核心内容

  5.最新的采购系统与模式

  6.采购组织与流程的`设计

  第二讲 关键的采购技术

  1.采购分类

  2.采购成本分析

  3.三方报价价格分析

  4.规模经济

  5.学习曲线

  6.大批量采购

  7.期货采购

  8.联合采购

  第三讲 降低采购成本的方法(上)

  1.招标采购

  2.竞争性谈判

  3.集中采购

  4.电子采购

  第四讲 降低采购成本的方法(下)

  1.降低采购总成本

  2.采购中的库存控制

  3.全球采购

  第五讲 供应商选择与评估

  1.供应商关系策略

  2.多因素比较选择供应商

  3.供应商开发与认可流程

  4.批量生产中的供应商管理

  5.供应商绩效评估与激励

  第六讲 采购谈判技巧

  1.职业采购的采购哲学

  2.谈判及谈判流程

  3.谈判准备的六个环节

  4.实施谈判的四个阶段

  5.成功谈判的实战策略

  采购管理办法

  标准采购作业程序

  采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件,由采购经办人员先核对请购内容,查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。详细作业程序及要点如:

  □ 采购作业程序及要点

  标准采购作业细则

  □ 请 购

  第一条 请购部门的划分

  各项材料的请购部门如下:

  (一)常备材料:生产管理部门

  (二)预备材料:物料管理部门

  (三)非常备材料:

  1.订货生产用料:生产管理部门

  2.其他用料:使用部门或物料管理部门

  第二条 请购单的开立、递送

  (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。

  (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。

  (三)紧急请购时,由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因,并加盖"紧急采购"章,以急件卷宗递送

  (四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。

  (五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制"请购单"提出请购。

  第三条 免开请购单部分

  (一)下列总务性物品免开请购单,并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:

  1. 贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。

  2. 招待用品:饮料、香烟等。

  3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。

  4. 打字、刻印、报表等。

  (二)零星采购及小额零星采购材料项目。

  第四条 请购核决权限

  (一) 内购:

  1. 原物料:

  (1) 请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。

  (2) 请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。

  (3) 请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。

  2.财产支出:

  (1)请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。

  (2)请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。

  (3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。

  3. 总务性用品:

  (1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。

  (2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。

  (3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。

  附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。


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