会计岗位职责

时间:2023-07-08 12:13:51 岗位职责 我要投稿

会计岗位职责[共15篇]

  在当今社会生活中,很多场合都离不了岗位职责,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么制定岗位职责真的很难吗?下面是小编为大家收集的会计岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

会计岗位职责[共15篇]

会计岗位职责1

  岗位职责:

  1、审核各类单据和采购价格、销售价格,整理单据、装订成册;

  2、往来对账,及时清理往来业务;

  3、审核采购付款、报销单;

  4、关注订单进程,与销售业务员及时沟通,开具销售发票,并跟踪货款回收情况;

  5、出口退税工作;

  6、成本核算工作;

  7、领导交代的其他事项。

  工作要求:

  1、 具有财会工作2年以上经历,其中制造型企业财会工作1年以上;

  2、熟练操作办公软件,熟悉开票系统;

  3、 掌握基本的主办会计核算与管理技能、熟悉制造型企业财会制度和核算办法、熟悉税收法规和财会软件操作技能(用友软件优先);

  4、良好的.学习能力、独立工作能力、分析能力、组织能力;

  5、思维敏捷、踏实肯干;

  6、做过出口退税优先。

  往来会计岗位职责介绍

会计岗位职责2

  1.严格遵守国家有关税法规定,协调公司与税务部门之间的关系;

  2.按时编制会计月报、年报及其他财务报表上报财务部;

  3.编制费用预算、决算,提出及执行公司费用控制计划。加强资金管理,加速资金周转以提高资金使用效益;

  4.执行公司信用政策,参与决定对客户的资信调查、信用额度等事项,并对公司信用政策提出建设性意见。

  5.及时填制记帐凭证,登记及核对总分类帐、明细帐及有关辅助帐(备查簿)。及时装订会计资料存档;

  6.每月定期(月末)和不定期对货币资金进行盘点核对各一次;

  7.按照国家有关税法规定,及时申报、缴纳各种税金;

  8.按照国家档案法和财务档案管理规定和公司内部管理规定,做好财务档案的'整理、保存工作(包括会计凭证、会计帐簿、会计报表及财务计划、财务报告、财务分析资料等)。对调用财务档案按规定办理有关手续;

  9.编制应收帐款及在途资金日报表报总公司财务部;

  10.根据商品部商品进、出、内部调拨等原始单据登记库存商品台帐,并与库存商品实际盘点情况核对;对库存商品帐、物存在的差异,督促责任单位查明原因,并提出相应处理意见;

会计岗位职责3

  1、按照国家财经法规及公司财务制度开展财务会计核算,准确、及时反映财务状况及经营成果;根据集团要求审核原始凭证完整性及合规性;编制财务报表,及时、准确上报财务数据;

  2、按期进行财务分析,督促各部门执行财务预算,为整个商场的经营业绩提供依据;

  3、协助部门经理进行部门间的各项沟通工作,包括供准确的数据分析、预算使用情况及其他相关服务;与财务共享中心的.沟通协调工作;

  4、负责商场每月纳税申报及缴纳工作,保证数据准确;每月负责各项发票的采购、分发以及其他各项税局对接工作;

  5、定期组织进行财务、财产的盘点工作,保证账实相符,保证会计资料的真实、安全和完整;审核出纳及租金会计编制的各项报表,规范相关财务管理基础工作;

  6、协助部门经理做好内部管理工作,包括但不限于督导应收、应付会计能按时准确提交集团相关固定及临时性报表或数据等;

会计岗位职责4

  1、审核公司的财务单据和处理日常的.会计业务,编制财务报表及报表分析;

  2、分析检查公司财务收支和预算的执行情况,监督公司应收账款回笼与应付账款审核;

  3、保证按时纳税,负责按照国家税法和其他规定,严格审查应交税金;

  4、能熟练使用ERP、用友等软件,并具有财务专业的知识和技能、账务处理经验;

  5、具有财务统计能力和财务分析能力,能够从相关数据中发现和解决问题。

会计岗位职责5

  一、在财务总监领导下,具体负责公司会计部门的管理工作。

  二、负责领导所属的出纳员、统计员按时、按要求记账收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。

  三、负责指导、监督、检查和考核本部门员工的工作,及时处理工作中发生的问题,保证本部门的会计核算工作正常进行。

  四、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,按时编制月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

  五、根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总账不超过10天),并与科目明细账核对相符。

  六、根据财务制度规定,设置科目明细账和使用对应的账簿,认真、准确地登录各类明细账,认真审核收支原始凭证,账务处理符合制度规定,账目清楚,数字准确,结算及时。

  七、负责依税法规定做好各项税收的核算和缴纳工作及相应的缴纳记录。

  八、负责公司各部门的.费用报销业务手续。

  九、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。及时按月与银行对帐,并出具银行对帐调节表,交财务总监审核。

  十、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。

  十一、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工资,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。

  十二、严格按照此案无管理制度的要求,认真做好记账凭证的稽核,组织会计统计报表的编审工作,保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料。

  十三、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务总监汇报工作。

  十四、正确进行会计核算电算化处理,提高会计核算工作的速度和准确性。

  十五、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规。财经纪律和财会制度,不断提高员工的思想水平和业务工资能力。

会计岗位职责6

  岗位职责:

  一、日常业务结算

  1、负责各托管费结算与核对;

  2、负责直营店铺工资审核;

  3、负责各店铺费用报销审核;

  4、负责直营业务会计处理(编制凭证,汇编报表)。

  二、账、物管控

  1、负责各店铺资金准确性核对、资金回笼日常跟进及异常汇报;

  2、组织并执行定期或不定期店铺库存盘点工作;

  3、组织年度备用金及店铺固定资产及低值易耗品核实工作。

  三、档案与直营财务管理

  1、负责每月各项资料装订成册、分类归档工作;

  2、协助直营会计主管管理直营其他财务工作。

  任职要求:

  1、财务专业,2年以上相关工作经验。

  2、懂店铺业务流程及财务管理。

  3、较强的沟通协调能力,责任心强,具有良好的职业操守和保密意识。

会计岗位职责7

  职位描述

  工作职责:

  1.按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;

  2.根据核算和管理的需要,设置明细帐进行明细核算;

  3.认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据,填制凭证并签章,由现金或银行出纳办理收付款业务;

  4.认真审核外地出差借款,控制借款额度;

  5.督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款,对确实无法收回的`,应通知有关部门查清原因并上报公司领导,按规定办理好销帐手续,及时清帐;

  6.做好往来账款管理工作,认真做好往来账的账龄分析工作,及时提供分析报告,并提出合理化建议;

  7.妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证,并按会计档案管理制度要求装订成册,移交会计档案管理员;

  8.认真及时完成处领导交办的其他任务。

  任职资格:

  1.大专及以上学历,会计相关专业;

  2.熟练运用办公软件和财务软件、航天金税系统,2年以上财务工作经验;

  3.具备财会专业知识,持有会计从业资格证书,熟悉发票相关规定和流程;

  4.具有较强的沟通、协调能力;

  5.具有初级会计师及以上资格,或了解医药行业销售流程的优先。

  往来会计(岗位职责)

  职位描述

会计岗位职责8

  燃气公司稽核会计岗位工作职责

  1、负责审核原始凭证的合法性,真实性,记账凭证处理的正确性;

  2、负责审核销售收入,成本,费用,利润,税金的`正确性;

  3、负责审核分公司账务处理的正确性;

  4、负责公司债权债务(应收,应付,预收,预付,其他应收应付款项等)的及时清理工作;负责与企业用户的联系沟通和结算工作;

  5、完成领导交办的其他任务.

会计岗位职责9

  1.熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度,并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员,认真执行学校预算,遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

  2.分清资金渠道,合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证,对违反国家规定的收支,应拒绝人账,对内容不全、手续不完备、数字差错、书写不清楚的凭证,应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项等行为,应及时向领导报告。

  3.按照国家会计制度和主管部门的规定,设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时,要做到手续完备,内容真实,数字准确,书写整齐,登账及时,日清月结,账目清楚,按期报账。

  4.定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项,做到账账相符,账册相符,账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票,如因签发空头支票而受到银行罚款时,其罚款应全部由会计员负担。

  5.根据主管和有关部门规定,定期编报各种会计报表。编制报表时,必须做到数字真实,计算准确,内容完整,报送及时,不得弄虚作假。

  6.会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。

  7.上级机关、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检査工作时,要负责提供有关资料,如实反映情况。

  8.要掌握学校各项收支数据和情况,根据学校工作的`特点,分类进行综合分析和研究,从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见,当好领导参谋。

  9.会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案,定期装订,妥善保管,非经批准,不得销毁。

  10.会计人员调动工作或因故离职,要将经管的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚,并由会计主管人员负责监交。

  11.经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册,办理交接手续。

会计岗位职责10

  岗位职责:

  1、应收账款的帐务处理;

  2、应收账款账龄,信用期,逾期情况统计;

  3、客户信息收集,包括:信用情况,财务数据,投融资情况等;

  4、客户授信额度及额度使用情况统计;

  5、根据不同的需求提供应收账款分析报告。

  岗位要求:

  1、具备财务、会计、税法相关知识;

  2、熟练掌握财务软件、WORD、EXCEL、PPT等办公室软件操作,具备一定的`数据分析能力。

  3、财务、会计或相关专业大专及以上学历;

会计岗位职责11

  1、负责月度目标制定;通过月度零售目标从财务角度制定经销商发货目标,签署目标确认相关文件;

  2、负责目标进度跟踪与反馈;跟踪与反馈每日来单、发货、出库、零售进度,制定输出相关财务数据报表,反馈每日经营情况;

  3、负责汇报财务经营情况,分析相关财务指标实际与计划的偏差,对现有偏差提出专业意见并推动完善;

会计岗位职责12

  1、负责原始凭证的录入工作,按规定正确确认项目收入,正确计量并及时进行核算;

  2、及时、准确编制会计报表,并按时上报;

  3、负责项目公司的会计核算工作,确保核算真实完整,结账及时准确

  4、负责项目各类付款合同(工程进度款、设计款、市政园林等)的财务审核;负责项目各类付款合同的归集、整理及财务存档工作;协助税务主管按合同性质计算、粘贴印花税;

  5、负责扣除项目的.审核、记录及分析,定期向工程部和成本部通报待扣款项发生情况及其余额,并有权在业务部门支付工程进度款等合同款时,将待扣款项及时扣回;

  6、负责其他业务收入的核算,负责营业外收支的核算;

  7、完成领导交办的其他工作。

会计岗位职责13

  1、按会计制度要求,全面核算公司及项目各项资产、负债、权益及收入、成本、费用;

  2、每月按时审核合同或原始凭证,并根据原始凭证填制记账凭证;

  3、及时编制公司年度、季度、月度财务会计报告,真实完整及时地反映公司的财务状况和经营成果;

  4、日常税务处理工作,含报税、缴税、开具完税凭证、购买核销开具发票,各项税务情况报表的填列上报;

  5、负责项目财务运营工作,包含日常付款、合同、结算及其他事项审核等;

  6、监控项目的`利润达成率、营收达成率,及其余财务运营相关指标达成率,包括两费费率、工程款支付率、回款率;

  7、维护成本台账和收入台账,确保账表一致;

  8、资金计划管理,严控资金计划,协助各项目调整计划,避免超付、付款不及时等,保证资金流动性;

  9、积极参与部门内部管理,完善内部控制,防范风险,在规范的前提下控制成本、费用支出;

  10、上级领导交办的其他工作。

会计岗位职责14

  职责:

  1、建立会计核算管理制度,规范集团业务会计核算;

  2、费用预算、借支管理和费用报销审核与会计核算、费用分析;

  3、核对集团内部关联交易数据,沟通并处理月度差异;

  4、定期编制财务报表,完成年度审计和汇算清缴;

  5、按时完成对外机构财务数据上报;

  7、完成领导安排的其他事项。

  任职要求:

  1、学 历:全日制本科及以上学历,财会相关专业;

  2、资 历:5年以上企业总账工作经验;

  3、专业知识: 具有会计、财务管理、合并报表处理等方面专业知识,熟悉财务、税务、审计相关的`法规和政策,具有中级会计职称及其他相关证书优先;

  4、技 能:思路清晰,文字表达能力强,良好的沟通能力;

  5、其 它:勤奋敬业,作风严谨,有良好的职业素养。

会计岗位职责15

  1.熟练掌握集团公司业务流程,熟悉本公司的项目开发进度和相关操作流程,了解集团公司的战略目标和年度目标,同公司营销部门、成本部门、综合部门等共同编制、修改、调整集团公司及项目公司的项目经营计划;

  2.每月统计经营计划和管理口径预算指标的实际执行情况,每月召开预算执行情况的工作联系会议。在经营过程中,监控经营计划的执行情况,若有偏离经营计划和管理口径预算指标的情况发生,及时提醒相关部门,进行有效预警,向领导提供合理化建议,确保执行结果控制在目标范围内;

  3.公司在获取新项目时,对新项目的现金流、利润水平、内涵报酬率进行准确预测,为公司领导决策提供帮助;

  4.审核报销付款单(证)的合规性和原始单据的真实性、完整性和合法性,确保每笔付款符合公司的管理制度和费用报销制度,并及时编制与之相关的.凭证;

  5.审核公司各中心和事业部的费用报销;

  6.监管各区域公司的资金,将区域公司的游离资金调到集团公司;

  7.根据区域公司的资金需要,向区域公司提供资金;

  8.负责项目公司固定资产、大额低值易耗品等资产购置审核,负责固定资产管理工作(编制固定资产台账、参与固定资产的盘点工作);

  9.负责建立费用台账,及时登记更新,确保费用台账与账务一致,并编制费用台账与账务核对表,每月末与相关部门核对费用台账;

  10、负责会计凭证、账簿裝订,负责相关会计档案管理;

  11、审核月度工资汇总表,计提工资及相关费用;

  12、整个集团会计报表分析;

  13、领导交办的其他工作。

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