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合规内控岗位职责

时间:2023-05-15 15:20:10 岗位职责 我要投稿
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合规内控岗位职责

  在当今社会生活中,岗位职责使用的情况越来越多,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家整理的合规内控岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

合规内控岗位职责

合规内控岗位职责1

  职责描述:

  1.全面负责内控稽核部各项工作,组织制订内控审计部管理制度、工作流程,确保各项工作有序开展;

  2.根据企业发展战略和内控要求,拟定部门业务规划及年度内控稽核工作计划,并组织实施。

  3.掌握内部控制要点,支持管理层分析集团及各分子公司业务流程、财务、资产、内控制度建设和管理现状,对比差距,确定控制要点,确定内控检查重点、流程节点。

  4.支持和配合各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系,不断完善内控稽核工作质量及标准体系

  5.根据确定的业务流程、控制要点、节点,设计内控稽核团队的工作方法、要点、节点;制定工作程序、工作频率和报告模式;

  6.组织进行专项的稽核工作,对各运营单位的'流程执行的稽核,监督和检查工作,评估各运营单位执行公司标准表现

  7.组织、制定内控培训计划,并组织协调集团各部门、各分子公司实施内控自我评价培训实施各单位的内部控制自我评价,完成内控自我评价报告。

  8.结合审计监察工作结果和各单位评价报告,形成分析报告,提出改善建议

  9.负责内控审计部的团队建设,包括员工培训、绩效考核等,对部门员工及下属部门进行工作指导、监督,确保部门工作顺利开展。

  任职要求:

  1.本科及以上学历,英语水平良好,熟练运用办公软件,获得cpa、cics、cia证书的优先

  2.良好的道德品质,诚实守信;10年内控或内审从业经验,3-5年管理经验,有负责和参与企业内控项目建设经验者优先

  3.丰富的项目管理能力、较强专业出色报告书写及文字表达能力

合规内控岗位职责2

  1、根据公司业务运营要求,持续梳理、更新现有公司内控流程体系,识别风险点,制定控制措施。

  2、针对公司运营中的风险点,自行制定年度各项检查计划并实施。对于发现的问题形成评估报告;

  3、根据公司内控需要提出制订或者修订公司内部控制制度、业务流程的建议;对公司业务渠道业务指标进行分类评估,对不良指标进行季度预警,同时协助业务渠道制定整改措施。

  4、主动识别、评估、监测和报告公司内部控制风险;

  5、组织内控培训并向公司员工提供内控咨询;

  6、参与公司的'内部控制评价,完成内部控制评价报告及其他相关工作;

  要求:

  1、本科或以上学历;

  2、两年以上工作经验;具有保险风险管控经验,熟悉保险公司内部运作及有关法规;

  3、优秀的书面表达能力,责任心强,良好的沟通能力;

合规内控岗位职责3

  内控合规岗位职责

  岗位职责:

  1、对公司业务控制流程合规性、合法性及风险点进行评估测试,识别潜在的控制缺陷并提出整改建议,督促落实整改方案;

  2、对公司相关项目进行专项审计;

  3、梳理及完善公司内控制度,建设和审查公司业务内控流程;

  4、完成内控合规评价报告撰写工作;

  5、完成领导交办的其他工作;

  任职要求:

  1、本科及以上学历,财会类、审计类专业,具有注册会计师或国际注册审计师资格优先考虑;

  2、三年以上四大工作经验,熟悉sox风控矩阵的建设,有做过美国ipo项目的'优先考虑;

  3、具有一定的分析、判断、写作能力,能够独立撰写内部审计报告及内控评价报告;

  4、良好的沟通能力,工作认真负责,责任心强。

  内控合规岗位

合规内控岗位职责4

  工作职责:

  1.配合内外部合规检查,对拟上报客户材料进行预审核查;

  2.管理三项管理系统、配合内部控制与案件防控管理工作;

  3.传导合规文化,监测新颁布法律法规进行解读并发布;

  4.按照上级要求及时准确完成报告、报表工作。

  任职资格:

  1.正规全日制大学本科以上学历,金融、法学或经济管理类专业;

  2.3年以上银行工作,1年以上法律合规工作经验;

  3.具备较强的责任心,熟悉银行法律合规工作。

合规内控岗位职责5

  内控合规经理万科集团总部沃土计划万科集团总部沃土计划(分支机构)工作职责:

  1、主导公司内部控制体系建设,建立相关的规章制度;

  2、对公司管理制度、工作流程和经营管理过程中可能出现的风险点进行识别、分析和评估,

  对完善公司制度和流程提出具体建议;

  3、进行合规风险管理,组织项目事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查,草拟风险

  预警提示和风险评估报告;

  4、组织实施具体审计项目,包括专项审计、常规审计、舞弊审计、经济责任审计、离任或

  离职审计、招采审计等;

  5、输出审计报告,提出整改建议。

  任职要求:

  1、全日制本科及以上学历,法律、会计、信息、审计等专业;

  2、具备5年以上企业内部审计从业工作经验;

  3、具有高度的'职业敏感性和丰富的专项审计经验,能独立完成专项审计项目;

  4、具备良好的公文写作能力;

  5、诚实守信,责任意识强,积极进取;有良好的职业操守和沟通协调能力,工作原则性强;

  6、具备一定的风险分析能力,具有较强的团队协作能力及学习能力。

合规内控岗位职责6

  职位要求:

  该职位协助构建公司内控体系平台,为公司有序高效运营提供保障。

  1)构建并完善公司内控体系,搭建内控平台,建立有效的内控运行机制;

  2)协助部门总监根据公司战略要求制定合理的内控规划,推动相关政策、制度、流程与规范的落地;

  3)组织开展内控、合规各项常规和专项检查工作,包括预算、资金、采购、合同等;

  4)参与起草公司董事会、监事会、股东大会会议文件,协助董秘办组织召开公司定期及临时性董事会、监事会、股东大会。

  任职资格:

  1)全日制本科及以上学历,审计、财务、会计、经济等相关专业优选;

  2)具备1年左右相关内控工作经验,具备上市公司内控工作经验者优选;

  3)熟悉财务、内控知识与法则,具备较强的原则性、严谨性;

  4)具有良好的'分析总结能力及文字表达能力;

  5)协作意识强,沟通能力强,具备一定的项目管理能力。

  职位吸引:

  1)复享秉承“光谱改变生活”的愿景:在光谱分析领域和场景中,实现客户梦想;

  2)复享秉持“让光谱简单”的使命与追求:用简单的产品,满足复杂的需求;

  3)复享以光电子学和生命科学为“两个市场方向”,实现公司快速增长;

  4)复享有一支充满朝气与活力团队,期待与你携手同行。

  合规内控专员岗位

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