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公司财务岗位职责

时间:2023-04-16 14:34:55 岗位职责 我要投稿

公司财务岗位职责集锦15篇

  在不断进步的社会中,岗位职责使用的情况越来越多,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?下面是小编整理的公司财务岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

公司财务岗位职责集锦15篇

公司财务岗位职责1

  1.审核各项资金的支出,完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;

  2.负责现金和银行存款的管理、资金的.收付;

  3.编制资金日周报表,资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;

  4.办理公司开户、销户,资金调度业务;

  5.负责开具收据和发票;

  6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;

  7.完成领导交办的临时工作。

公司财务岗位职责2

  1、负责监督执行集团财务制度;执行商管公司财务制度和各项指令,确保公司财务安全。

  2、全面负责公司各项财务工作。

  3、负责公司年度财务预算编制;进行成本预测、控制、核算、分析和考核,促成公司利润指标的`完成。

  4、编制年度报表、制订或修订各项财务管理制度,向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析。

  5、负责对新入职的会计主管、会计、出纳员、收银员进行相关业务培训。

公司财务岗位职责3

  职责描述:

  1、编写公司财务工作计划、财务预算、决算,并组织实施。

  2、监督、指导、调控公司的财务工作。

  3、审批、签批公司各部门报送的涉及资金的'申请、报告、请示等文件。

  4、定期将公司出现的重大事项或异常情况及时汇报给总经理。

  5、参与公司重大经营决策,及时掌握财务信息,为生产经营决策提供可靠的依据。

  6、制定财务考核指标,定期将考核结果报总经理。

  7、加强资金管理,资金预算,提前做好公司资金规划

  8、掌握最新的财政,税务,金融政策,使公司财务工作向规范化方向发展。

  9、负责制定公司利润计划,投资计划,财务规划,开支预算或成本费用标准。

  10、参与已投资项目的投后管理工作,负责项目资料文件的归档审核,并定期出具项目运营及风险评估报告;

  11、对成本控制,成本核算,费用降低及其他部门降耗节能等事项提出合理建议;

  12、工作点:深圳或海南文昌。

  任职要求:

  1、本科及以上财经类相关专业,房地产/旅游地产项目经验优先,可适应出差。

  2、5年以上财务主管以上经验;

  3、熟练操作企业成本管理体系和全面预算管理体系;

  4、熟悉会计、审计、税务、财务管理等相关法律法规及企业财务制度和流程;

  5、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;

  6、熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;

  7、有较强的沟通能力和应变能力,良好的职业道德。

公司财务岗位职责4

  1、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估、监督执行;

  2、负责公司日常业务的财务核对、核算、编制及出具会计报表。

  3、负责公司的.税务、工商、银行等机构的事务对接工作。

  4、能独立处理公司一般纳税人、小规模纳税人全盘帐务、税务申报等工作。

  5、与公司各部门沟通,对业务数据进行盈亏分析并及时进行反馈。

  6、完成上级领导指派的其他工作任务。

公司财务岗位职责5

  1、负责企业日常财务核算工作;

  2、协助财务经理制定与完善财务相关的管理制度和流程;

  3、负责应收、应付、收入核算及税务核算管理等

  4、负责成本核算管理工作;

  5、参与公司财务管理程序的制定、维护、改进并监督执行;

  6、负责公司的年度审计、内审工作,协助各项财务检查。

  7、完成上级领导安排的`其它相关工作等。

公司财务岗位职责6

  一、监督、检查、指导、配合、支持的工作:

  1、完善公司各项管理制度和工作流程,确定业务流程的关键控制点,并监督、检查流程实施情况,对不完善的工作流程提出改进措施,堵塞漏洞,防范风险。

  2、资产的监督检查。

  (1)货币资金的监督检查:不定期抽查现金账,清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查银行存款账是否与实际相符。对现金收付业务进行审查,及时发现钱、款、账、物管理方面的问题。

  (2)存货的监督检查:对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。

  (3)固定资产的监督检查:对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查,确保公司财产安全。

  3、收入、成本、费用的监督检查:遵循收入、成本、费用相互配比的原则,审核其准确性、真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。

  4、经常到各店进行检查。

  (1)检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作,营业款是否如实反映,现金是否如实上缴,如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的,应立即纠正,并将情况及处理意见及时向上级领导反映,以防止情况再发生,确保公司不受损失。

  (2)检查仓库物资的收、发、存工作,库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存货进行定期或不定期清查,确定各种存货的实际库存量,并与电脑中记录的结存量核对,查明存货盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作,检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实,以保障库存物资完好无损。收货时,对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收,并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单。严格把好质量、数量关:属不符合质量要求的,坚决退货,对不够斤两的物资一定要据实验收;发货时,一定要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名式样,对于手续欠妥者,一律拒发。

  (3)检查各店厨房各档口日清填写情况,要求日清准确,检查菜品出品单盘净重是否合格,便于准确计算跟踪单品毛利率。了解后厨菜品出品全过程,从清洗——粗加工——细加工——装盘——出品,全面掌握,并观察在此过程中有无浪费现象,有否改进措施。

  (4)检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作,听取驻店会计汇报,和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏,关注成本费用,并及时就发现的问题和店长沟通,对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。

  5、参加公司相应财务数据的审计工作,特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划,定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题,及时向上级领导提出建议,促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作,完善内审环节,加大稽核力度,提高内审的工作绩效。

  6、熟悉公司各项财务制度,熟悉并掌握财务部各岗位工作流程,实施会计基础工作的制度化、程序化、规范化,负责对部门员工的业务指导,使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发展,加强财务监管力度,驻店会计深入单店一线工作,保证财务基础数据的精准,发现问题在一线,解决问题在一线。

  7、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。

  8、参加公司各类经营会议,及时、准确提供公司会议所需财务数据,参与公司经营决策。

  二、日常工作事项:

  1、每月月初安排出纳按时交税,并足量购买发票。

  2、每月26日起7日内结账出财务分析报告,发给焦总和焦经理,并将审核后的'单店相关财务数据发送给店长,电话或短信通知店长开财务分析会前组织店内的数据分析。

  3、每月结账完的下周一开财务分析会,会前与焦总沟通。会后就会议提出问题跟踪落实、整改,给各店店长发盈亏表。

  4、每月6日前计算公司用车的油耗,将油耗表发给人力资源部,有异常情况及时与采购部经理反馈。

  5、每月10日前审核工资表,并及时将审核结果反馈给人力资源部,落实修正后将财务审核稿提交给人力资源部发各单店审核。

  6、每月10日通知沸腾店和集集小镇一起抄电表。

  7、每月10-12日安排出纳办工资卡。

  8、每月9日起审核供应商支款单,每月20日前签完字,24日按时给供应商打款。

  9、每月15日前签好工资表,组织安排工资的发放,安排会计及时整理工资单,保证工资准时准确发放。

  10、每月20日左右安排出纳按时交纳秦妈二店电费,及时跟店长联系,不耽误单店营业。

  11、每月20日前与各店长沟通,提交焦总营业额、ABC目标、握手奖预算方案,制定出下月目标。

  12、每月20日编制各店预算报表,提交焦总,并把各店预算表发给各店长。

  13、每月20日前安排各店餐具盘点,20日早7点准时开始盘点。

  14、每月25日左右,沸腾店预存电费,具体根据电表的剩余电量灵活处理,与集集小镇核算分割电费。

  15、每月25日下午把25日前的所有报销单据审核完毕。

  16、每月25日下午核对采购部备用金使用情况并对账,将对账情况与采购经理沟通。

  17、每月25日晚上安排好各店库存盘点。

  18、每月25日下午催收采购部及综合办加油表。

  19、每周日下午6点前整理质询会所用所有数据,提交给COO。

  20、每一月的周三下午3点召开财务例会(会计、出纳、各店库管、收银参加)。每周三下午3点召开财务例会(会计、出纳参加)。

  21、每年1月、4月、7月、10月盘点固定资产。

  22、每日及时审核各部门的报销单,做到不积压单据。

  23、每周到各单店(秦妈一店、二店、沸腾诱惑、香御坊)一线工作,熟悉并掌握收银、吧台、库房、前厅、后厨、驻店会计等各岗位流程。检查驻店会计工作日记,做好沟通和协调工作。

  24、每周一上午参加公司质询会。

  25、保守公司秘密,维护公司利益。

  26、完成上级领导交办的其他工作。

  三、工作汇报:

  每周向总经理汇报工作,工作中发现的问题要同相关财务人员、各部门负责人沟通并提出整改意见,监督问题整改情况,并跟踪落实,确保公司财务运营机制流程高效执行。

公司财务岗位职责7

  1、根据成品及膏体需求计划,下达采购订单给国外供应商,并负责回收各供应商的交期时间反馈;

  2、根据成品及膏体交期通知进出口公司和货运公司,并跟进物料按时进仓;

  3、根据柜台需求计划,下达采购订单给供应商,并负责回收各供应商的交期时间及反馈;

  4、执行和跟踪柜台采购计划,确保物料交货准时及配套。有异常情况时,及时处理向上级汇报;

  5、协助客服处理柜台投诉,及时处理并解决问题,按照进出口公司的'要求提供相关资料;

  6、按产品组提出的内容物、包材需求寻找外协厂;

  7、领导交办的其他任务。如供应商接待、供应商走访等。

公司财务岗位职责8

  1.组织制定项目公司各项财务管理制度、内控制度,并组织实施监督,确保公司资产安全有效地运作;

  2.根据财务中心有关制度,负责组织有关部门编制各公司资金预算汇总并上报财务中心;

  3.组织编写公司年度财务工作计划,负责安排本部门日常性工作计划;

  4.组织检查预算的执行情况,将实际情况进行分析并上报总经理;

  5.根据企业经营活动需求定期财务分析,并提交财务分析报告为公司决策提供依据对新投资项目做好财务预测与风险分析;

  6.负责项目公司的按揭银行选择、接洽、签约、评估工作,办理按揭相关手续,监控销售合同、补充协议的签订,核对应收及已收房款明细表,确保资金及时入账;

  7.检核销售资源财务入库、销售核算的'执行情况,销售政策、价格政策的执行检查;

  8.协调处理本地区银行、税务以及相关部门的关系沟通。

公司财务岗位职责9

  1、根据公司财务制度,做好日常会计核算和成本管理相关工作,确保核算工作的及时性、准确性、做到手续完备,账目清楚;

  2、负责会计凭证打印、装订,妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料,办理好相关资料的'移交手续;

  3、负责财务报表的编制、报送工作;

  4、配合公司的税务和审计工作,提供相应的财务资料;

  5、完成公司交办的其它工作。

公司财务岗位职责10

  一、遵守公司的各项规章制度,按时上下班,当班时不得会客,不得无故离岗、窜岗。

  二、密切监视和掌握各电梯的运行情况,做好电梯运行方式的调度、管理工作,执行公司安排的电梯服务时间。

  三、按时、按质完成分管电梯设备的定期保养项目和当班分配的维修工作及突发故障的'抢修工作。

  四、应急维修值班人员接到电梯故障反映后立即与本组人员联系,在合同约定时间内到位检修,检修完毕恢复正常后才能交付使用,同时详细作好召修记录。

  五、当值班人员`遇到运行中的电梯出现紧急情况时首先应保持镇定,与本组电梯工联系,尽快到岗进行处理,并报告队长及主管经理。

  六、应急值班人员交接班时应交代清楚各电梯运行情况以及当班时电梯应急维修情况。

  七、电梯出现故障,经检查由于人力和技术水平所限而无法修复时,应报电梯公司请求派人协助修复。

  八、电梯出现故障在修复时如需更换主要配件时,向电梯公司报告(一般配件报告队长)。

  九、电梯出现困人故障,严格按照"电梯故障困人救援规程"执行。

  十、每周对所辖电梯进行巡视检查,并填写《电梯机房周巡视表》。

公司财务岗位职责11

  1、负责部门化妆品、日用品各品牌各渠道销售目标与销售进度管理;

  2、线上业务预算规划执行与预算进度管理;

  3、业务相关费用的管理、审核及费用率控制及分析;

  4、对外数据型报表的统计、绘制、发布等工作;

  5、日常工作中其他数据的`统计。

公司财务岗位职责12

  1、负责日常收支的管理和核对,及仓库入库出库数据管理;

  2、办公室基本账务的`核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、负责办公室财务管理统计汇总。

  8、处理领导安排的相关工作。

公司财务岗位职责13

  1、负责组织公司日常会计核算工作,独立进行全盘财务处理,完善会计核算体系。

  2、负责研发费用加计扣除审计,年度财务报表审计,高新审计,以及年度所得税汇算清缴。

  3、税务管理工作包括:公司各相关税项的申报、缴纳、研究、掌握国家税务政策,进行税务筹划等。

  4、与财政、税务、银行、统计等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

  5、负责工商年审、高新年报统计工作。

  6、定期编制会计报表及各类报表,及时准确地反映公司经营和财务状况。

  7、完成领导交办的.其它工作。

公司财务岗位职责14

  岗位职责:

  1、组织公司审批后的财务管理制度和流程的实施,根据业务发展需要和运行状况,提出相关制度和流程的修改建议;

  2、审核并监督公司的账务处理流程及数据核对;

  3、指导并协调财务主管、会计、出纳的工作并监督其执行;

  4、维护、改进公司财务管理程序和政策,监督月度、季度、年度财务计划的执行;

  5、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

  6、负责公司成本管理工作的`规划;

  7、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。

  8、负责财务部与内外的沟通、协调及配合工作;管理与维护银行、税务等其他机构的关系;

  9、了解相关税收法律法规的变动,负责国税、地税及统计报表的申报;

  10、领导交办其他事宜。

  任职要求:

  1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;

  2、5年以上房地产行业财务管理经验;

  3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化,精通相关财税法律法规;

  4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;

  5、良好的组织、协调、沟通能力,和团队协作精神,能承受较大工作压力。

公司财务岗位职责15

  1. 负责制维护、改进公司财务制度,并推动执行;

  2. 负责组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的`完成;

  3.根据公司财务状况、经营成果和资金变动情况,编制管理层需要的各类内部管理和分析财务报告,为管理层决策提供财务支持;

  4. 负责预算编制,并监督预算和实际的执行情况;并定期分析现金流指标,确保现金流健康运行和合理运用;

  5. 负责公司各类费用支出的审核;

  6. 负责公司税务、工商年检、审计等工作,熟悉纳税申报的所有流程,按期缴纳各种税款,规范公司发票管理及纳税工作;

  7. 负责公司新产品的账务体系搭建,满足公司的财务核算和税务要求;

  8. 监管业务流程,规避企业经营风险,为业务运营提供财务支持。

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