审计岗位职责集锦15篇
在现在社会,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。到底应如何制定岗位职责呢?下面是小编整理的审计岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
审计岗位职责1
审计业务经理立信会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙),立信,立信会计师事务所,立信会计师职责描述:
1.组织管理大型上市公司及ipo审计项目;
2.承担大型审计项目计划、具体实施及监督审计工作;
3.对部门员工进行有效指导、培训。
任职要求:
1.本科及以上学历,会计、审计、金融等财经类专业毕业;
2.具有七年以上会计、审计、内控、金融等相关工作经验;
3.具有五年以上证券类业务审计实务经验;
4.具有组织管理大型上市公司、ipo项目的能力;
5.执业注册会计师。
审计岗位职责2
金融租赁公司审计经理上海东昌企业集团有限公司上海东昌企业集团有限公司,东昌集团,东昌职责描述:
1、根据监管政策、董事会及公司实际管理要求,实施内部审计和监督,对公司经营管理活动进行评价,揭示存在的问题和风险隐患,促进公司稳健发展;
2、建立监管部门和外部审计工作联系制度,负责外部审计过程中非财务类事项的沟通协调工作,组织外部审计及监管发现问题的`督促整改和落实;
3、公司制度体系建设和管理标准制定,修订完善审计相关制度;
4、组织开展内控监督检查的各项活动并适时进行评估,参与公司操作风险的制度建设及风险监测、识别、评估和报告工作;
5、组织开展各项合规、法律、操作风险咨询和教育培训;
6、统筹案件防控和员工行为管理,开展操作风险、案件风险和员工异常行为排查和评估,防止各类案件发生;
7、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、全日制审计、财会、金融等相关专业本科及以上学历,211、985院校毕业者优先考虑;
2、具有会计职称、内审上岗证,获得注册内审师、注册会计师资格者优先考虑;
3、5年以上审计工作经验,3年以上金融行业审计经验为佳;
4、熟悉国家金融政策、法规等,熟悉公司经营业务,对主流金融业务系统有一定了解;
5、具有良好的执行能力、沟通协调能力。
审计岗位职责3
1.负责公司内审内控相关制度流程的制定与完善,以及定期财务报告的复核;
2.编制公司年度内部审计工作计划,经审批后组织协调实施,定期出具内部审计工作报告;
3.负责对内控制度的.设计、执行进行评估并提出改善建议,对公司及下属分、子公司的财务收支等进行核查与监督;
4.负责组织跟进内审程序,发现问题的整改情况、效果,定期汇报后续审计结果;
5.临时执行特别调查程序或流程改进。
审计岗位职责4
1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;
2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的`财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;
3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;
4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;
5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;
6、完成上级交办的其他工作。
审计岗位职责5
信息安全审计经理中兴通讯股份有限公司中兴通讯股份有限公司,zte中兴,中兴通讯,中兴通讯终端官方网站,中兴通讯股份有限公司,中兴职责描述:
1、负责调查内部信息安全事件;
2、负责信息安全调查方法的改进和优化。
任职要求:
1.掌握各类信息安全事件的调查方法;
2.从事过信息安全调查相关的`工作;
3.熟悉信息安全的相关标准、法律、法规;
4.熟悉公安及司法上对信息安全事件处理的规则及流程;
5.本科三年以上,硕士一年以上工作经验;
6.在司法系统或公安系统从事过相关工作的优先;
7.能对调查过程中涉及的信息严格保密。
审计岗位职责6
岗位职责:
1、负责建立、健全集团公司内审工作规章制度、审计工作流程,确保内审体系的有效运转,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责;
2、对集团下属子公司定期财务、生产、工程、预决算等方向进行内审,编制审计报告;
3、对发现违反国家法律法规和公司内部财务管理制度的行为及时报告;对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议;
4、对公司及下属子公司的`财务收支及其有关的经济活动、预算、计划执行情况、资金管理和使用情况进行审计;
5、对公司内设机构及中高层的任期(任中)经济责任进行审计;
6、配合外部审计机关、上级审计部门对公司及所属单位进行的各项审计检查。
任职资格:
1、本科(含)以上学历,审计管理、财务管理、预决算等相关专业毕业;
2、注册会计师和审计师(含)优先;
3、3年以上大中型企业钢结构建筑项目、总承包项目审计、财务专职工作经历,担任审计类或财务类职务3年以上;
4、熟悉国家审计、财务政策、法规,熟悉审计操作流程、方法及公司财务会计、审计、税务等业务;
5、拥有较强的逻辑判断、发现和解决问题的能力;
6、抗压力和执行力强,具备良好的责任心、人际沟通能力和团队合作精神;
7、能适应短期出差。
审计岗位职责7
岗位职责:
1、负责集团审计制度的起草及年度审计计划的编制;
2、负责各项审计工作底稿设计、审计通知、实质性测试、符合性测试等具体工作;
3、负责集团内部审计具体执行计划的执行和实施审计工作;
4、负责编制审计工作底稿、审计内部报告以及审计建议书的起草;
5、负责审计报告和审计建议书提出的各项审计整改进行跟踪、督办;
6、负责办理委托社会审计的'具体事项;
7、负责对集团经营活动财务上合法合规、内控制度执行的有效性进行评价并定期出具评价报告;
8、负责不定期检查出纳的库存现金和银行存款情况;
9、参与集团年度资产清点工作;
10、配合开展集团对各项投资项目、开发项目的财务评价工作;
职位要求:
1、财会、审计类相关专业本科以上学历;
2、3年以上审计类相关工作经历;
3、具备财务、会计、审计、经济、金融、造价等专业知识;
4、具有一定的判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、计划与执行能力;
5、熟练使用各类办公软件;
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:3-5年
审计岗位职责8
岗位职责:
1、遵纪守规,具有良好的职业道德;
2、全日制硕士及以上学历;男优先,愿意回江西发展
3、三年以上四大审计从业经验;
4、具备一定的.会计基础,熟悉项目运营工作
5、做事认真负责,具备较好的抗压能力
审计岗位职责9
办公室主任
1、起草行政性(党组)文稿,做好局长办公(党组)会议记录。
2、按照局党组工作计划,做好各项党务日常工作。
3、根据有关政策规定和领导决定,做好劳动工资、组织人事工作。
4、根据局各个时期的工作特点,做好局各项行政管理工作。
5、负责协调有关单位、部门的.工作关系。
6、负责科室考勤工作。
7、认真、及时、积极地完成领导交办的工作。
审计岗位职责10
岗位职责
1、制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。
2、根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。
3、参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。
4、组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。
岗位要求
1、国内外重点大学全日制本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3—5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。
2、对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。
3、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的.职业判断能力和审计经验。
4、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。有较好的英语听说读写能力。
5、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
审计岗位职责11
1、协助拟定审计计划和方案,按计划进度完成审计工作;
2、协助完善内部审计流程及审计规范,监督有关规章制度的实施;
3、定期开展内部审计项目,对流程运行效率和执行情况进行监控、评估和分析,提出流程优化策略和建议,确保业务流程和控制有效执行;
4、负责对公司状况、经营成果、财务收支的.合法性、真实性、效益性等进行监督审计;
5、单独编写审计工作底稿、完成审计报告,整理归档审计资料;
6、监督审计报告整改的落实情况;
7、其他相关经营审计、调查分析、内部控制监督等工作。
审计岗位职责12
法务审计经理华夏阳光地产有限公司华夏阳光地产有限公司,华夏阳光岗位职责:
1、草拟、审查、修改、规范各类对外标准合同文本及其他法律文件并提供法律意见;
2、接受公司其他部门就日常法律问题的咨询并提出具体建议和处理方案;
3、协助制定及完善规范性的公司内部规章制度;
4、对公司涉及的`重大经济纠纷的调解、仲裁、诉讼、行政复议提供法律意见,独立或配合法律顾问参加诉讼或仲裁案件的处理;
5、为公司对外投资过程中的风险规范及纠纷处理提供法律咨询;
6、定期进行风险检查,提示风险并及时预警;
任职要求:
1、有三年以上房地产或金融、风险投资行业实操工作经验;
2、熟悉地产或金融、投资领域的法律法规及运作模式,能够独立处理公司的法律纠纷和事务。
3、法学等相关专业,本科及以上学历;
4、相关证件齐全,从事过具体地产法务工作,有大型地产公司背景优先考虑;
审计岗位职责13
职责描述:
1.负责实施商务审计项目,起草审计方案、收集审计资料、开展前期调查、进行风险评估;
2.负责起草审计通知书、组织召开预备会议;
3.负责根据审定的审计方案实施现场审计、沟通审计发现、组织召开结审会议、起草审计报告;
4.负责审计报告征求意见;
5.负责审计项目档案归档工作,确保审计档案完整、真实;
6.负责审核被审计单位提交的审计纠正行动计划,包括审核纠正行动计划的可行性、可操作性、可检查性及成本效益性等;
7.负责日常upm采购在线监督。
8.根据实际需要,参加现场审计见证。
9.接受公司各部门、各分公司关于商务采购的.咨询,及时解答问题。
10.负责起草商务采购监督季报草稿。
任职要求:
1.熟悉公司治理、风险管理、商务采购、招投标和内控相关知识;
2.拥有大型国企商务采购工作经验或审计工作经验优先考虑;
3.有发现问题的敏锐度,善于分析问题、解决问题、提出审计建议;
4.具有cpaaccacmacga注册风险管理师(cerm)其他工程、安全、生产、造价、商务、财务、经济等方面的资质资格的优先考虑.
审计岗位职责14
1、协助审计主管开展集团公司系统的内部审计工作;
2、协助审计主管对内部审计项目的`具体实施;
3、协助审计主管收集审计原始资料;
4、负责内部审计档案的保管、借阅工作;
5、对审计过程中发现存在的问题组织实施整改,检查被审计公司落实整改是否到位;
6、完成审计部经理、审计主管交办的其它审计工作。
审计岗位职责15
1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及评标等各项工作;
2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;
3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;
4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;
【审计岗位职责】相关文章:
审计岗位职责01-03
审计专员的岗位职责02-06
集团审计岗位职责02-24
审计主管岗位职责01-02
审计经理的岗位职责03-16
审计经理岗位职责03-16
地产审计岗位职责03-20
审计人员岗位职责03-14
现场审计岗位职责02-21
审计类岗位职责02-27