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地产审计岗位职责
在社会发展不断提速的今天,各种岗位职责频频出现,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。大家知道岗位职责的格式吗?下面是小编收集整理的地产审计岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
地产审计岗位职责1
职责描述:
1、按照集团和公司的要求,制定经营审计工作的审计计划和审计方案,以过程监控或事后专项的方式对相关管理工作等进行监控、审核,及时发现存在的问题和潜在的风险,出具专项审计/审查报告、风险提示书、审核意见,并跟踪对应的整改或落实情况;
2、定期编制专业工作的月度工作报告和年度工作总结;
3、按公司要求,参与公司审计条线相应专业工作手册、流程、模板、表单、经验数据库等的编制、建设和完善工作;
4、结合专业工作的开展,对公司经营工作管理制度中或存的'策划方案缺陷、盲点等提出完善、优化的建议;
5、对专业工作的书面和电子文档资料进行整理、归档;
6、完成其他工作。
任职要求:
1、工作背景:五年以上在房地产开发公司从事经营内控审计、财务管理的工作经验;规范化、系统化接触地产板块财务工作。
2、教育背景:全日制本科及以上学历,财务、会计、审计、经济信息等专业毕业;若考取注册会计师、税务师或有高级会计师等职称,学历可适当放宽至大专。
3、专业经验:熟悉房地产开发运营的财务管理制度和业务流程;熟悉财税工作的政策法规;熟悉财务管理工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;对营销工作的制度流程、风险点较为了解;
4、年龄性别:30~40岁;
5、其他要求:具有良好的职业素养、职业操守、认真负责、务实的工作态度,较强的逻辑思维能力、文字表达能力、沟通能力。
地产审计岗位职责2
一、制定企业内部监察审计工作制度,编制企业年度内部监察审计工作安排。
二、组织、协作中介机构开展对企业年度财务决算的审计工作,并对企业年度财务决算的审计质量进行监督。
三、对本企业及其所属
单位的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效、劳务支出、物资选购 、工程结算、工程分包招标、经济合同、对外投资、内部限制、基建工程的决算以及其他有关的经济活动进行审计监督。
四、对企业直管的项目进行终结、奖罚兑现审计;对分公司管辖的'项目进行终结、奖罚兑现的复审。
五、监督检查公司及所属单位、部门、工作人员在贯彻执行国家法律、法规及在遵守和执行上级单位、本单位各项规章及制度中的状况。
六、受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告;调查处理监察对象违反行政纪律的行为;参加对监察对象的考核评议工作;帮助公司领导和有关职能部门加强内部监督,对监察对象进行遵纪遵守法律、廉洁高效的教化。
七、促进公司廉政建设,组织开展效能监察工作:
八、做好上级监察部门和公司管理规定由监察部门履行的其他职责。
地产审计岗位职责3
职责描述:
1、按照集团和公司的要求,制定经营审计工作的审计计划和审计方案,以过程监控或事后专项的方式对相关管理工作等进行监控、审核,及时发现存在的问题和潜在的风险,出具专项审计/审查报告、风险提示书、审核意见,并跟踪对应的整改或落实情况;
2、定期编制专业工作的月度工作报告和年度工作总结;
3、按公司要求,参与公司审计条线相应专业工作手册、流程、模板、表单、经验数据库等的编制、建设和完善工作;
4、结合专业工作的开展,对公司经营工作管理制度中或存的缺陷、盲点等提出完善、优化的'建议;
5、对专业工作的书面和电子文档资料进行整理、归档;
6、完成其他工作。
任职要求:
1、工作背景:五年以上在房地产开发公司从事经营内控审计、财务管理的工作经验;规范化、系统化接触地产板块财务工作。
2、教育背景:全日制本科及以上学历,财务、会计、审计、经济信息等专业毕业;若考取注册会计师、税务师或有高级会计师等职称,学历可适当放宽至大专。
3、专业经验:熟悉房地产开发运营的财务管理制度和业务流程;熟悉财税工作的政策法规;熟悉财务管理工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;对营销工作的制度流程、风险点较为了解;
4、年龄性别:30~40岁;
5、其他要求:具有良好的职业素养、职业操守、认真负责、务实的工作态度,较强的逻辑思维能力、文字表达能力、沟通能力。
地产审计岗位职责4
一、严格执行《内部审计工作管理暂行方法》不断提高内部监察审计工作质量。
二、依据审计工作安排的支配,对基层单位会计报表进行不定期审计,落实资产、负债、权益及收入、费用、利润的真实性。
三、负责所属各单位负责人的经济责任审计,对其经营期间的`经济责任做出评价。
四、对所属各单位的货币资金进行定期或不定期检查,核实库存限额及货币资金的相互限制状况。
五、负责检查工程项目的过程限制、成本管理、核算状况和工程项目的兑现审计。
六、负责审计文件、审计底稿、审计报告等审计档案的管理工作并按期归档。
七、主动开展审计调查和专项审计工作,为加强企业管理出谋划策。
八、对内审业务要加强学习,对实际工作要不断创新。
九、完成领导交办的其他工作。
地产审计岗位职责5
岗位职责:
1、管理公司的法律、合同管理
2、代理公司或委托他人代理公司进行诉讼、调解工作
3、负责研究公司相关的法律、法规、政策,为公司事务提供法律意见
4、从法律角度参与并监督公司合并、重组、投资、资产转让、工程争议、工程遗留等问题处理。
5、负责与外聘法律顾问或律师的接洽及案件的跟踪处理工作。
6、负责合同的跟踪管理,对合同的执行情况进行定期检查和总结
7、负责对拟签订的合同(协议书)进行审核工作
8、进行境内外资本市场研究、资本经营手段及公司改制上市模式研究
9、协助选择并配合相关会计师、资产评估师、券商展开工作
10、负责公司资本运营工作
11、协助制定并实施资产转让、收购、上市等资产重组方案与合作伙伴的'寻找、引进工作。
12、对公司控股、参股、担保、抵押、内部贷款借款、债券发行等方案的设计和实施进行评估。
13、提出控股参股公司的增资、合并、分立、托管、出让、解散的建议,协调实施协助制定控股参股公司的年度经营计划,并监控计划完成情况。
任职条件:
1、专业知识与技能:审计、法律、土建、经济管理专业,有5年以上专业工作经验。
2、教育水平:大学专科及以上;年龄在30—55岁。
3、个人素质:对公司整体经营运作和流程有一定的认识理解能力及分析能力。
4、廉洁自律、有良好的职业道德和操守。
5、严谨、细致、耐心的工作作风,坚持公司审计管理原则
6、出色的协调沟通能力,必要的财务、法律、工程专业知识。
地产审计岗位职责6
一、详细领导、组织监察审计部门的各项工作,对本部门的.工作负责。
二、制定和完善公司监察审计方面的各项规章制度。
三、制定年度监察审计工作安排,报公司领导批准后组织实施。
四、创新内部监察审计工作,在完成正常监察审计业务外,主动开展监察审计调查和专项管理监察审计,为加强企业管理,提高经济效益出谋划策。
五、详细协作社会中介机构对企业的各项审计工作,并对外部审计的质量进行监督。
六、提高服务意识,主动主动为基层单位解决实际问题。
七、带头执行《内部审计工作管理暂行方法》和《内部行政监察工作管理暂行方法》,不断提高内部监察审计工作质量。
八、主动主动完成领导交办的其他工作。
地产审计岗位职责7
一、严格执行《内部行政监察工作管理暂行方法》的规定,不断提高内部监察工作的质量和水平。
二、检查有关法规、制度的执行状况,调查探讨存在问题, 提出合理化建议。
三、检查受理违规、违纪案件,重要、困难案件经请示有关领导后刚好上报上级有关部门,触犯刑律的.移交司法部门。
四、受理来信、来访,受理申诉、控告,做好相关资料的记录、整理,按期完成年终总结、信息上报等工作。
五、参加对财务审批制度的健全性和执行的有效性进行监察。
六、参与基本建设投资及重大经济活动的监察工作;做好经营活动中的成本核算、物料消耗、物资选购 、分包结算、工程结算、质量、平安以及各项费用的运用、亏损项目、亏损单位和对外投资等方面的监察记录。
七、主动帮助部门领导组织对监察对象进行遵纪遵守法律、廉洁高效的教化培训;加强业务学习,为提高企业管理水平出谋划策。
八、刚好整理监察工作档案,并按规定存档。
九、完成领导交办的其他工作。
地产审计岗位职责8
岗位职责
1、负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计
2、负责配合外部审计公司对本部和控股、参股公司的财务审计工作
3、负责公司审计制度及相关法制建设,并监督实施
4、负责牵头处理安全事故及对重大工程质量事故进行善后处理
5、负责公司的安全管理及综合治理工作,对日常安全工作进行监督检查
6、制定公司年度审计工作计划并组织年度审计工作计划的实施
7、对公司财务计划、对外投资计划、信贷计划及预算、决算的执行情况进行提前审计
8、对经济合同、契约的合法性、可行性、效益性进行审计
9、对各分公司经营成果的`真实性、准确性、合法性进行审计
10、审计公司的各项财务收支、专项资金的会计核算和使用情况
11、检查公司的资金与财务的安全、完善及管理情况
12、审计财务会计报表的真实、准确、合法性及检查财务其他基础工作。
任职条件:
1、专业知识与技能:审计、法律、土建、经济管理专业,有3年以上专业工作经验。
2、教育水平:大学专科及以上;年龄在30—50岁。
3、个人素质:对公司整体经营运作和流程有一定的认识理解能力及分析能力、
4、廉洁自律、有良好的职业道德和操守。
5、严谨、细致、耐心的工作作风,坚持公司审计管理原则
6、出色的协调沟通能力,必要的财务、法律知识。
7、善于全面掌握企业经营管理中各个重要环节的基本情况,具有较强的整体控制和协调能力,能够及时发现公司各部门带有倾向性的问题,并迅速采取审计行动。
地产审计岗位职责9
职责描述:
1、按照集团和公司的要求,制定经营审计工作的审计计划和审计方案,以过程监控或事后专项的方式对相关管理工作等进行监控、审核,及时发现存在的问题和潜在的风险,出具专项审计/审查报告、风险提示书、审核意见,并跟踪对应的整改或落实情况;
2、定期编制专业工作的月度工作报告和年度工作总结;
3、按公司要求,参与公司审计条线相应专业工作手册、流程、模板、表单、经验数据库等的编制、建设和完善工作;
4、结合专业工作的开展,对公司经营工作管理制度中或存的缺陷、盲点等提出完善、优化的建议;
5、对专业工作的书面和电子文档资料进行整理、归档;
6、完成其他工作。
任职要求:
1、工作背景:五年以上在房地产开发公司从事经营内控审计、财务管理的`工作经验;规范化、系统化接触地产板块财务工作。
2、教育背景:全日制本科及以上学历,财务、会计、审计、经济信息等专业毕业;若考取注册会计师、税务师或有高级会计师等职称,学历可适当放宽至大专。
3、专业经验:熟悉房地产开发运营的财务管理制度和业务流程;熟悉财税工作的政策法规;熟悉财务管理工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;对营销工作的制度流程、风险点较为了解;
4、年龄性别:30~40岁;
5、其他要求:具有良好的职业素养、职业操守、认真负责、务实的工作态度,较强的逻辑思维能力、文字表达能力、沟通能力。
地产审计岗位职责10
职责描述:
1、负责集团地产项目的审计与监察工作;
2、负责文旅地产项目建设中的`工程、成本、招采、招商、费用等方面的现场审计实施,以及可能的舞弊监察;
3、参与其他综合审计或专项审计与调查,编写审计报告,提出改进建议,并监督整改;
任职要求:
1、本科及以上学历,审计相关专业优先;
2、5年以上审计工作经验,其中2年以上地产项目审计经验;
3、掌握招投标、采购、成本、预结算等地产相关业务知识和流程,具备一定的招投标、成本控制经验
4、有良好的沟通协调能力,抗压能力强,执行力强,良好的道德品质和职业操守。
地产审计岗位职责11
一、拟订集团公司内部审计工作制度,编制年度内部审计工作安排;提出效能监察年度工作安排和效能监察立项看法。
二、组织对工程项目实施过程的监督、监察和财务决算审计,并对集团公司及控股公司审计监察中发觉的'问题进行处理。
三、组织对集团控股公司负责人、部门负责人进行任期或定期责任审计。
四、对集团公司及其控股公司的工程招标和材料设备选购 、办公设施选购 等进行过程监督。
五、对集团公司及其控股公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督。
六、组织协调相关部门参加效能监察工作,落实集团公司廉政建设各项指标。
七、对集团公司及其控股公司内部限制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和看法反馈,对有关业务的经营风险进行评估和看法反馈。
八、完成集团公司领导交办的其它工作。
地产审计岗位职责12
岗位职责:
1、负责对集团下属公司进行财务收支审计、经济责任审计、工程审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;
2、 检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;
3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;
4、了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量。
任职资格:
1、本科学历以上,3年以上内部审计总监工作经验,有大型集团内部审计工作经验者或地方审计局机关任职经验者优先考虑;
2、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规,有较强的`沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有较强的判断和决策能力;
3、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。
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