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审计经理岗位的具体职责
随着社会一步步向前发展,需要使用岗位职责的场合越来越多,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?以下是小编为大家收集的审计经理岗位的具体职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。
审计经理岗位的具体职责1
职责:
1、制定审计计划,按照要求推行实施各类审计;
2、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的管理需求;
3、负责根据公司业务的发展需要,优化公司内控流程、政策、方法以及执行标准;
4、日常监督各部门、各项目公司内控制度执行的有效性;
5、负责起草内部审计报告,客观公正的反映、评价被审计部门的情况并提出建设性建议和处理意见;
6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
7、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;
8、负责审计资料和档案的'归档、保管和保密工作。
任职要求:
1、有公司全盘账务处理经验三年以上;
2、会计、财务、法律或相关专业本科以上学历;
3、具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验者优先;
4、具备注册会计师CPA,或内审师CIA证书优先;
5、熟悉内部审计工作流程,了解现代企业内部控制及相关运作流程;
6、为人正直、责任心强、作风严谨、逻辑思维强。
审计经理岗位的具体职责2
职责:
1.负责建立和完善工程审计制度、规范;
2.负责建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系,包括招标审计、工程结算等关键事项的`合规性及合理性审计;
3.负责对工程审计中发现的问题进行提示、建议、预警或提交相关报告;
4.负责建立和完善集团工程审计数据库,定期更新相关内容。
5.负责对物资采购、出售管理活动进行审计,主要是监督检查审计对象是否遵守国家法律法规,是否遵守集团的有关物资设备采购、废旧物资处理等制度和规定相关规定;
6.负责对建设工程项目进行效能审计,主要是监督检查审计对象是否按规定审批项目和合理选择施工单位;是否严格按照设计和工期要求,对施工质量、安全、进度、造价等实施有效管理和监督;是否认真进行合同管理和造价信息管理,严格按照国家有关规定和定额标准审定工程量和工程费用;是否预见和认真协调好工程建设中的矛盾;是否认真进行竣工验收或审计;
7.协助对集团各级授权管理的实施情况进行监察;
8.完成上级交办的其他工作。
任职要求:
1.工程管理等相关专业本科及以上学历
2.具有5年以上工程管理相关经验,其中2年以上房地产企业内部工程审计工作经验。
3.熟悉房地产项目开发全过程,了解房地产行业运作规律;
4.掌握工程审计的基本知识,对工程审计管理有较深的理解和操作经验,具有较强的团队管理经验。
审计经理岗位的具体职责3
职责
一、负责集团所属各单位土建、安装、装饰等工程项目的结算及决算审计工作,出具相应的审计报告;
二、参与工程招投标过程并实施必要的监督;
三、参与重要材料、设备的采购、认价活动,并实施必要的监督;
四、参与工程竣工验收及隐蔽工程的验收、审核工作。
五、做好市调,随时掌握主要建筑及装饰材料、常用设备的.市场行情。
六、按规范及时审计完成审计项目资料的整理、立卷、归档工作,确保审计档案资料完整;
七、完成领导交办的其他工作。
任职条件
年龄:30—45周岁
学历:大学本科以上(相关专业)
职称:中级以上职称(具有工程造价师资质的优先)
审计经理岗位的具体职责4
职责:
1、根据公司的目标,制定年度、季度审计工作计划(侧重财务相关);
2、利用财务专业知识开展常规审计,包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的`审计,经营管理及效益情况审计、各类专项审计(离任离职审计、舞弊等内部严重违反制度审计、举报事项审计及其他特别事项审计)等;
3、将审计情况、进度和结果向公司领导汇报;
4、协助审计总监实施后续审计工作,跟踪审计意见和建议的执行和采纳情况。
任职要求:
1、大专及以上学历,财务类相关专业,注册会计师、注册税务师优先;
2、5年以上财务或审计工作经验,有教育、医疗、酒店、商业零售行业背景者优先;
3、具备较强的分析能力和沟通能力,良好的文字编辑能力;
4、具备敬业精神、责任心和良好的审计职业道德。
审计经理岗位的具体职责5
1、负责重点工程项目、大宗物资采购等支出性经济合同事前审计工作,充分发挥事前审计的预防作用。
2、负责公司的工程审计工作,以工程项目管理审计为重点,开展工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中。
3、对集团公司各项规章制度的.执行和落实情况进行监察监督。
4、实施单位内部责任人离任审计,必要时,对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查。
5、上级安排的其它工作。
审计经理岗位的具体职责6
职责:
1、根据公司整体战略规划,拟定并执行公司年度内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系及应对方案。
2、推动各业务循环内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律、法规、监管政策,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。
3、对可能出现的风险进行识别、评估,并将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况。
4、与公司内部各部门及外部审计团队的协调与沟通。
5、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况。
6、根据公司年度审计计划对各子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计。
7、及时向审计总监通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向公司管理层提交审计报告。
8、其他总经理和审计总监布置的专项审计工作。
任职资格:
1、国内全日制院校审计、会计、财务等相关专业本科学历,具有2年以上内部审计工作经验
2、具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;
3、具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的.问题,解决困难;
4、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预判能力;
5、具备一定的沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通协调;
6、具备较强的抗压能力,敏锐的观察力和缜密的逻辑思维,灵活的分析能力和热情主动的态度;
7、具备良好的职业操守。
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