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财务会计部岗位职责
在不断进步的时代,越来越多地方需要用到岗位职责,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编收集整理的财务会计部岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
财务会计部岗位职责1
(一)岗位职责
1、建立健全并不断完善优化公司及各子企业的财务制度及工作流程,包括但不限于财务管理、会计监督、预算管理、信息化管理等,经批准后组织实施并监督检查落实情况;
2、全面负责公司及各子企业的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督等工作,加强公司经济管理,提高经济效益;
3、全面负责公司及各子企业筹融资工作,及时筹措、合理调度和有计划安排资金,提高整体资金使用效率,降低筹资成本;
4、全面负责公司年度财务预算编制工作,及时做好预算执行情况分析,并定期向管理层汇报并提供建议;
5、积极参与公司重大投资、重要经营活动等方面的决策和方案制订工作,做好税务筹划,充分发挥参谋作用;
6、积极协调与维系各级主管部门、税务部门、银行等外部机构的关系;
7、健全和完善部门岗位设置和人员配备,并组织部门会计人员的业务培训和考核,加强部门团队建设、人才培养及梯队建设工作;
8、做好与公司股东单位的沟通协调,并履行好股东单位的.委派工作要求。
(二)任职要求:
1、财会、金融等相关专业本科及以上学历;45周岁以下,具备中级会计师及以上资格证书,有注册会计师资格者优先;
2、从事财务工作十年及以上,五年以上财务管理工作经验,有会计师事务所、集团财务管理或IPO经验优先;
3、具有财务管理、金融、税务等相关专业知识,精通相关财税法律法规;
4、精通财务核算,具有较强的成本管理、内部控制及财务分析的能力;熟悉各种办公软件及财务软件的使用;
5、具有较强的学习能力,积极上进,有较强的工作责任心和事业心;
6、性格开朗,思路清晰,逻辑能力强,具有较强的理解沟通能力;
7、具有良好的职业素养及团队合作精神,执行力及抗压能力强;
8、保密意识强,忠诚、诚信、踏实,热爱本职工作。
财务会计部岗位职责2
岗位职责:
1.负责应收款核算及对账。
2.应收款账龄分析,跟进收款进度。
3.公司日常支出的核对和费用的'审核。
4.根据公司内部管理需要,编制分析报表。
5.发票的开具和购买。
6.各类凭证和其他快件档案的整理和归档。
7.协助完成部门经理交办的相关工作。
岗位要求:
1.财务或会计相关专业,大学专科或以上,持有会计从业资格证,大学英语四级
2一年以上财务(会计)工作经验,有全盘总账工作经验更佳。
3.熟悉使用财务软件(如金蝶等)。
4.具备良好的职业素养,能承受一定的工作压力。
5.此岗位优秀应届毕业生亦可考虑。
财务会计部岗位职责3
职责描述:
1. 落实总公司的各项财务制度和管理要求,组织建立健全分公司财务制度体系。
2. 组织拟定分公司年度预算方案,组织预算编制、控制、分析、考核工作,合理、有效配置资源,严格控制成本。
3. 组织分公司会计核算工作,确保真实、准确、完整地反映本单位经济事项。
4. 组织编制资金计划、合理使用资金及银行账户,确保资金安全。
5. 规范管理并持续完善会计基础工作,妥善管理财务档案。
6. 及时对内对外报送各项财务报表及财务报告,及时向总公司财务会计部报送重大财务事项报告。
7. 发挥财务监督作用,及时制止和纠正分公司财务违法违规行为,防范财务风险。
8. 负责指导、监督三四级机构开展财务工作。
9. 负责分公司财务人员培训和财务队伍建设工作。
任职要求:
1. 遵纪守法、廉洁正直、坚持原则、忠于职守,具有良好的'职业道德和敬业精神。
2. 具有学士以上学位,财会、金融、经济管理类本科以上学历。
3. 具有5年以上寿险财务工作经验。
4. 熟悉寿险财务管理涉及的法律法规和监管规定,具有全面良好的财会专业基础。
5. 具有较强的贯彻执行能力、分析判断能力、组织协调能力、沟通表达能力和抗压能力。
6. 具有会计、审计或经济中级(含中级)以上专业技术职称,或具有注册会计师等国内外财务、会计、审计等领域的合法专业资格。
财务会计部岗位职责4
工作内容:
1、负责搭建集团监察审计体系,协调部门内部事务管理和各岗位人员的分工合作,建立健全各项审计规范和管理制度,监督规章制度的落地实施;
2、负责组织编制年度审计工作计划,并牵头开展经济责任审计、内控审计、专项审计及工程项目审计等各类审计项目(包含但不限于销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等流程);
3、负责对被审计单位后期开展的整改落实工作进行监督和跟进;
4、负责集团行政监察工作,定期对下属单位有关法律法规、规章制度的贯彻落实情况进行监督检查,对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况进行监督检查,对企业管理效能、效率和效益情况进行监督检查;
5、受理并对集团内部经营者及所属单位人员的反舞弊举报开展调查,纠正和处理生产经营管理中的违规违纪行为;
6、配合投资部门开展对拟并购项目前期的'尽职调查及项目投产后的后评价工作;
7、组织协调各部门配合、接受上级单位、交易所等外部机构的内部审计、检查和巡视;
8、负责完成上级领导交办的其他工作。
任职资格:
1、财务、审计、工程造价等相关专业统招本科及以上学历,高级以上职称,或者有注册会计师资格/注册内部审计师等资格;
2、有实体企业内部审计/财务管理岗位和会计事务所审计工作经验,5年以上内部审计、监察管理经验,同时具备甲乙方工作经验;
3、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险控制等方面的知识;
4、熟悉审计全套流程与管理,精通现代企业内控体系的建立与运行查检;
5、良好的计划能力、组织能力、领导能力、分析判断能力,具有良好的职业道德及职业素养,抗压能力强,具有较强的沟通表达能力和书面表达能力、高度责任感及敬业精神。
审计部总经理岗位
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