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现场审计岗位职责

时间:2023-02-21 10:34:11 岗位职责 我要投稿
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现场审计岗位职责

  在当下社会,岗位职责对人们来说越来越重要,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。一般岗位职责是怎么制定的呢?以下是小编精心整理的现场审计岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

现场审计岗位职责

现场审计岗位职责1

  岗位职责

  1.带领或参与审计项目组开展现场审计项目;

  2.撰写审计项目底稿,编制或参与编制审计报告文稿;

  3.评估审计问题整改工作情况,必要时开展后续审计;

  4.配合开展团队建设和培训,审计项目经验。

  要求:

  1、金融、财务、审计等相关专业背景

  2、在保险公司/四大会计师事务所/银行、证券等机构从事金融保险审计、合规、风控工作3年以上,熟悉金融保险业务及相关法律法规

  3、有cia、cpa、cisa资格之一优先

  4、具备较强的职业敏感度和洞察分析能力;具备较强的.审计小组现场管理或工作应对能力,善于合作

  5.能够适应较长时间的出差.

现场审计岗位职责2

  职责描述:

  1.根据审计项目开展非现场审计工作;

  2.参与建立并维护内部审计信息管理系统;

  3.参与审计项目组开展it审计项目;

  4.在现场审计项目人力不足时,参与现场审计;

  5.撰写审计项目底稿,参与编制审计报告文稿;评估审计问题整改工作情况,必要时开展后续审计;

  6.配合开展团队建设和培训,审计项目经验。

  任职要求:

  1、大学本科及以上学历,it、金融、保险、财务、审计等相关专业背景;

  2、在保险、银行、证券等金融行业/四大会计师事务所从事非现场审计或it审计工作3年以上;熟悉金融保险业务;

  3、具有cisa、cia或cpa资格之一优先。

现场审计岗位职责3

  职责描述:

  1、负责开展非现场审计和监测,分析业务数据,开发审计模型,搭建指标体系等;

  2、配合现场审计项目,通过对业务数据的查询、筛选和分析,为现场审计提供技术支持;

  3、负责计算机辅助审计系统的维护工作。

  任职要求:

  1、计算机、应用数学等it相关专业;

  2、具有3年以上银行系统开发经验,熟悉数据库、主机操作系统和相关业务系统数据结构,了解银行主要业务风险的特点及控制要求,具有较强的风险合规意识。具有业务岗位从业经验或数据统计分析工作经验者优先;

  3、有较强的`学习能力、逻辑思辩能力和数据分析能力,具备较好的沟通及文字表达能力;

  4、诚实正派,勤奋敬业,作风严谨,有较强的责任心和良好的团队合作精神;

  5、有中级职称或持有cisa、cia等专业证书者优先。

现场审计岗位职责4

  1、收集、汇总、分析信贷领域重要审计信息、重大风险事件、典型案例以及被审计单位公司信贷领域背景资料,了解我行公司信贷内控架构及岗位职责、风险防范措施;

  2、按照项目安排,实施审前准备阶段的审计方案制定,确定审计范围,开展非现场审计分析,选取检查内容及抽样,制定审计方法,撰写审计请示及审计预算,组织审计项目查前培训或其他专业化培训等;

  3、按照审计方案要求,实施现场审计程序,与被审计单位沟通,记录审计工作底稿;

  4、撰写审计报告、审计简报、审计要情、审计专题等审计文书,编制相关附表的工作,及时、如实、完整、准确报告审计发现;

  5、复核、整理、上报相关审计项目档案等资料;

  6、开展公司信贷领域审计项目后续跟踪审计相关工作;

  7、梳理公司信贷领域内控风险点,补充、完善风险内控库。

现场审计岗位职责5

  1、根据外部监管、内部管理及行业规范、制定IT审计业务规范;

  2、根据年度审计计划要求,制定IT审计方案;

  3、根据审计方案要求,实施现场审计,并根据现场审计结果撰写审计报告;

  4、对现场审计中的重大审计发现进行风险提示,及时督促被审计单位积极整改,消除风险隐患;

  5、对审计发现问题的'后续跟踪审计相关工作;

  6、对重大风险事件,及时进行跟进与报告;

  7、收集、整理与分析信息科技系统建设、运维保障情况,撰写分析报告;

  8、负责银监会信息科技非现场监管的日常报送;

  9、收集、整理前沿技术信息,IT审计方法、工具、案例;

  10、制定IT审计培训计划,编写培训教材,开展面授与视频培训参加内外部培训,提升业务水平。

现场审计岗位职责6

  1、收集、汇总、分析片区内分行财务、会计、资金及同业等领域重要审计信息、重大风险事件、典型案例以及被审计单位多个领域背景资料,了解我行多个领域内控架构及岗位职责、风险防范措施;

  2、按照项目安排,实施审前准备阶段的审计方案制定,确定审计范围,开展非现场审计分析,选取检查内容及抽样,制定审计方法,撰写审计请示及审计预算,组织审计项目查前培训或其他专业化培训等;

  3、按照审计方案要求实施现场审计程序,与被审计单位沟通,记录审计工作底稿;

  4、撰写审计报告、审计简报、审计要情、审计专题等审计文书,编制相关附表的工作,及时、如实、完整、准确报告审计发现;

  5、复核、整理、上报相关审计项目档案等资料;

  6、开展财务、会计、资金及同业审计项目后续跟踪审计相关工作;

  7、梳理财务、会计、资金及同业等领域内控风险点,补充、完善风险内控库。

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