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药品业务岗位职责
在学习、工作、生活中,很多情况下我们都会接触到岗位职责,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?下面是小编为大家收集的药品业务岗位职责,欢迎阅读与收藏。
药品业务岗位职责1
1、执行《药品经营质量管理规范》进存销各环节的操作规程,确保药品进存销的'顺利进行;
2、负责药品经营首营资料的收集和审核。
3、负责开具药品销售出库单,月底与仓库核对帐、货的相符情况,保证库存药品的数量;
4、处理客户的来访、来电的接待和答疑,为药品销售做服务工作;
5、部门主管安排的其他事宜。
药品业务岗位职责2
一、医药销售的`日常配合,包括准备资料、发货等;
二、公司日常的文件保管、整理、修定等;
三、公司上下游客户资料及产品的管理工作;
四、公司日常行政事务;
五、公司领导分配的临时工作的配合及完成。
药品业务岗位职责3
1.负责所辖区域内产品的招商推广工作;
2.负责与代理商洽谈,签订销售合同,并为代理商提供服务;
3.收集辖区市场信息,并及时反馈;
4.记录经销商信息,建立信息档案;
5.有出色的客户服务意识,较强的'业务拓展和人际交往沟通能力;
6.诚实守信、勤奋敬业;
7.认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则,开发新客户资源,追踪潜在客户;
8.销售端的辅助和支持,协助销售处理一些商务责任内的事务。
药品业务岗位职责4
岗位职责:
1、根据业务需要,与湖北省内医药商业公司进行业务洽谈,开发新客户;
2、与现有客户保持良好的客情关系;
任职资格:
1、吃苦耐劳,能在湖北省内出差;
2、综合素质好;
3、有医药行业工作经验者优先考虑;
药品业务岗位职责5
岗位职责:
1.参与制定公司药品采购战略及药品品类的规划,并执行、监督各项采购制度和流程落地;
2.负责和指导供应商选择、商务谈判等;
3.市场潜力品种的.开发、引进,跟进合同的执行和落实情况;
4.及时掌握市场动态,降低采购成本和风险;
5.根据市场及销售指标指导采购员编制采购计划,做到供需平衡;
6.跟进、处理供商及客户的咨询投诉。
任职要求:
1.医药或相关专业本科及以上学历;对药品选品敏感度强;
2.具有5年以上医药电商、零售或批发型企业采购工作经验,并有3年以上同等岗位的管理经验;
3.具备较强的谈判能力、成本控制能力;
4.良好的团队合作精神,良好的职业操守;
5.了解行业内相关法律法规知识,对合同法相关法律法规有一定的了解,熟悉采购流程和供应商管理。
药品业务岗位职责6
岗位职责:
1、区域内目标医院开发及现有医院的上量(定期的拜访vip专家医生);
2、制定并实施辖区医院的推销计划,组织医院内各种推广活动;
3、及时收集并反馈客户信息和市场情况;
任职要求:
1、医学、药学、临床等专业者优先;
2、一年以上工作经历,有相关工作经验者优先;
3、有医院销售经验,熟悉医院工作流程,拥有良好的.医院资源和销售渠道,热爱药品销售服务工作;
4、具有较强的独立工作能力和社交技巧,较好的沟通能力、协调能力和团队合作能力。
药品业务岗位职责7
1、全面负责部门内勤工作,为销售人员提供支持;
2、负责与外部销售人员的协调工作;
3、负责各类销售报表的统计、档案管理工作,协助进行单据的编制并及时向主管领导报送;
4、负责销售合同的拟订工作,并及时送主管领导审核;
5、负责协助销售业务人员做好客户接待与客户关系维护工作;
6、负责本部门文件的'收发工作及部门资料的档案管理工作;
7、完成领导交办的其他事务工作。
药品业务岗位职责8
一、业务方面:
1、业务员早晚(am:9:00pm:18:00)必须进公司报到,若第二天一早外出拜访客户不进公司,须在前一天办好登记手续。
2、外出与业务有关须填写《外出登记表》,外出事由及时间均严格填写清楚,回公司后必须将当天发生的交通费用注明清楚,漏写一律视为0;除此以外须填《请假单》。
3、所有进工厂的菲林须确保准确无误,同上附上客户签字手样及开具的《委托加工单》。
4、《送货通知单》须在送货前一天转至业务助理,以便于公司送货车辆的调配,否则公司有权不安排正常送货。
5、若合同签定“货到付款”,则必须在送货单上注明“货款收回”的字样。
6、所有印刷品必须开具《委托加工单》,经总经理签字后方可执行,开单之前须附上客户的合同和报价单。
7、所有印刷《委托加工单》均由业务经理开具,各业务员不能擅自自行开具工单。
8、各业务员必须确保送货之前将客户盖章的合同原件转至公司,若因合同金额的变更,须及时填写《变更通知单》,将其同合同原件一并转至公司否则公司拒绝送货。
9、各业务员手机必须确保24小时开机状态,以便工厂或其它相关部门及时沟通,以避免造成工作方面不必要的相关损失。
10、凡是从公司里拿出的精品样本或其它相关样品,必须办理登记手续,用完后务必及时归还,不得给客户留样,以便其它员工共享。
11、若因印刷质量所造成的客户投诉,业务员须将客户投诉的.样品拿回,同时填写《客户质量投诉反馈表》转至公司及时处理,若因业务员拖时而造成货款不能及时到帐或其他影响,公司有权追究其相应责任。
12、各大纸行所提供的艺术纸样,用完后务必归还原处,不得擅自留在客户处或自己身边,以便其他员工所用。
13、所有客户的报价须正确填写《内部报价单》进行核价,凡是已通过的价格在签合同时一并将此原始报价单转至总经理处盖章,以便存档。未合作的价格均由业务员自行存档保留。
14、若客户需要制作白样,业务员需事先填写《白样制作单》,经业务经理签字后转至工厂制作。
15、凡是病假或事假而不能正常工作的员工,需填写《请假单》由业务经理签字后转至财务处存档,以便月出勤考核。
16、凡是与私人签定的合同,必须首付不低于30%,余款货到付清,无任何帐期。
17、凡是属于信誉良好的客户,公司同意给予一定的帐期予以支持,但需要先提写《帐期申请表》,一个月内的帐期由总经理签字生效,然后留档备案。
18、所有报价必须严格按照公司给予的政策进行核价,业务员无权擅自以低价报价,超出规定均由总经理签字认可方可生效,否则业务员需要承担相应的责任。
19、若因客户原因而造成菲林重新输出,该笔费用业务员必须及时变更给客户由其承担。
二、财务方面:
1、所有开具的“结算通知单”必须由总经理签字后才能开票,所有发票于第二天登记后,才能转至业务员。
2、所有送出的发票,不论是快递或业务员自己送给客户,均要填写“发票确认单”,将签字后的单据转至财务处存档。
3、各业务员将客户开票的相关信息(正确文本及电脑打印形式)转交至财务,由其负责开具所有的“结算通知单”,然后存档。
4、若因发票相关信息开错或其它原因导致退票,必须先将其发票或收据收回转至财务登记后方可重新开具发票,否则公司财务拒开。
5、应收帐款必须在规定时间收回,见“佣金奖罚条款”,不论是现金或是支票须当天转至财务处登记消帐。
6、所有开票金额必须同合同金额相符,不得多开,也不得少开;若只开收据则在报价时将其打折,合同签定后客户要求不开票,须补《变更通知单》,以确保开票金额与合同金额一致,若开票未收到变更单,金额则按合同实际货款开具。
7、所有客户的佣金必须在公司到帐后方可申请,业务员须自行填写《客户佣金申请表》,经财务签字确认到帐后转至总经理处签字后才能报销。该申请表必须于当月25日前转至财务统一办理,否则顺延至次月提取。
8、各业务员每月报销的业务费用,均由业务员自行统计当月《外出登记表》上的金额,正确填写《报销单》转至财务处审核,于当月27日前提交至总经理处签字报销。
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