财务部岗位职责
在当下社会,岗位职责对人们来说越来越重要,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。一般岗位职责是怎么制定的呢?下面是小编收集整理的财务部岗位职责 ,欢迎大家分享。
财务部岗位职责 1
1、协助搭建财富条线分支机构财务管控体系。协助搭建分公司财务BP队伍,对分公司财务人员实施指导、管理、监督,防范、控制财务风险;
2、督导分支机构财务管理工作,并监督完成整改;
3、协助开展财富条线经营分析,审核并跟踪分析各种财务指标,为分公司经营决策提供可靠的数据支持;
4、及时与业务条线进行沟通;
5、领导安排的其他工作。
财务部岗位职责 2
1、全面负责财务部的工作,负责部门管理,岗位的`调配与流程建设工作;
2、组织本部门落实施行公司年度工作计划和月度工作任务,并负责财务部日常管理工作;
3、负责对公司所属部门进行会计核算,并对所属部门费用执行情况进行预算管理与考核;
4、负责财务部门业务指导工作,对生产经营情况进行财务分析,按月组织分析会议;
5、负责公司税务信息的报送与税收资料的整理与编报工作;
6、对部门人员、财产安全进行管理。
财务部岗位职责 3
1.根据当天售票数、餐厅营业额、售币数准确填写相应缴款单据与报表;
2.设备设施及责任区环境的卫生,离岗安全设施设备检查、登记;
3.通知保安押款回到票务收银办公室,进行审核单据;
4.参与顾客满意度调查,结果改进;
5.对管辖区域资产及文件进行管理,确保区域资产及文件完好、无缺失。
财务部岗位职责 4
1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
3、协助经理编制并执行全院预算。
4、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的`凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
5、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。
6、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。
7、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。
8、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。
9、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
10、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。
11、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。
12、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。
13、严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。
财务部岗位职责 5
1、负责公司财务管理制度的建立、实施和修订工作;
2、监督、检查各部门(单位)生产经营计划及经营指标的执行完成情况;
3、负责与财务有关报表的'汇总、分析、呈报工作;
4、为公司的重大经营决策提供财务数据支持,参与公司重大经济合同评审;
5、负责公司各项费用的审核、报销、记账及会计报表编制等工作;
6、编制公司的年度财务预算,并对执行情况进行监控;
7、监控公司财务支出,审核并控制公司及各单位的各项成本和费用;
8、负责公司员工薪资发放,代扣代缴个人所得税等;
9、负责公司产品结算价格标准的审核,监督结算执行情况;
10、负责公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理;
11、负责公司资产的清核,固定资产的登记造册工作,协助各部门(单位)库房进行物资盘点;
12、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作;
13、协助行政部对公司重大投资项目进行财务风险分析、控制;
14、协助人力资源部完成相关人员财务知识的培训工作;
15、完成公司安排的其它工作。
财务部岗位职责 6
出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:
第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
第十二条 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条 根据公司领导的.需要,编制各种资金流动报表。
1、严格执行财务法规,遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项,一律以支票支付。
2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后,方可进行收付款。
3、按财务规定做好各项收付款凭证,并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票,严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续,签发支票,应将支票上各要素填写齐全、正确,并做好记录。
4、严格遵守现金管理制度,收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐,做到日清月结。每月按银行表,填制银行存款调节表。
5、按时做好职工工资发放工作。
6、完成领导交给的其他任务。
财务部岗位职责 7
1、负责对接各学校、核对课程收入、业务费用核算发放、员工工资核算发放等及时核对收入数据资料及各项费用统计,制作登记各类账目台账;
2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,现金日记账,资金收付、报销、对账等具体工作;
3、负责对公司经济业务的全盘会计处理工作,要求账务处理真实、完整、及时、准确;
4、负责对公司财务制度的执行情况进行监控,经济合同的合理合法性审核,并对经济业务进行会计核算和跟踪监督;
5、负责公司总账及明细账管理,及时清理应收、应付等往来账目;
6、负责各期的`税务申报、清盘和年度的税务汇算清缴,以及营业执照及各种公司证照的年检信息登记工作;
财务部岗位职责 8
1、负责往来会计科目核算及凭证的编制工作,承担相应的采购、销售管理职责。
2、及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对,编制相应凭证。
3、审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票,编制相应凭证。
4、负责残采承包商安全生产押金、员工借款事项的.凭证编制。
5、往来款收付事项凭证的编制,并正确指定对应的现金流类别。
6、编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等,季度计提坏帐准备及凭证的编制。
7、负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款(周转备用金除外)的催收工作。
8、负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。
9、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。
10、在纳税申报时,应认真核对各项申报数据,保证与相关会计科目余额或发生额一致。
11、公司领导交办的其他工作。
财务部岗位职责 9
1、 做好各项财务工作,贯彻国家的财经法规, 切实遵守公司内各项规章制度;
2、 编制和执行财务预算,拟定资金筹措和使用方案,高效使用资金;
3、参与搭建项目标准化体系,进行账务规范化处理;
4、负责编制财务报表, 记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账,确保账账相符、账证一致;
5、为企业各类基础资料汇编工作提供财务数据;
6、参与年度预算的`制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析。
财务部岗位职责 10
1、负责账务管控及账务处理;
2、制定财务会计制度,完善财务流程及编制各种财务报表;
3、熟悉一般纳税人全盘操作,监督按时完成各项涉税事项;
4、完成财务分析,编制财务会计分析报告;
5、监督现金应收应付帐款,库存等内部控制;
6、加强资产管理及费用控制;
7、按时提供各种报表及数据;
8、规范成本控制、加强银行、税务筹划;
9、管理及评估下属;
10、完成总账以及分析相关账务工作。
财务部岗位职责 11
1、协助供应链管理部完成年度预算的编制及审核。
2、汇总审核工厂成本及其他影响利润项预测数据,审核物流费用预测数据,出具事业部贸易类产品成本预测数据。
3、结合实际业务情况,充分与供应链管理部各组人员沟通,合理预测供应链端经营数据。
4、对供应链管理部预算执行情况进行过程监督与预警,实现事前管控,找出执行偏差问题及原因,提报事业部经营者进行整改及跟踪。
5、根据事业部整体各项业绩指标,出具各级业务人员预算考评数据,保证提供数据及时、准确。
财务部岗位职责 12
1、负责公司账务工作,成本核算;
2、负责公司财务运作情况,银行账、各类凭证、单据,做到账款、票据清楚;
3、负责制订公司年度、季度财务收支计划并监督执行;
4、审核各类单据,并编制记账凭证、报表等工作,审核公司各类财务报表;
5、办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来;
6、熟悉税收法规和相关会计正在,并熟悉工商、税务等相关事宜的办理;
7、熟练掌握国、地税纳税申报流程及相关的`业务程序,有较强的应变能力,处理日常税务相关事宜;
8、完成领导交办的其他工作。
财务部岗位职责 13
1.负责组织执行财务管理制度;
2.负责组织经费预算及管理工作;
3.负责组织会计核算与监督工作;
4.负责编制年度资金预算和融资计划,完成年度融资计划;
5.负责金融产品创新研发,提出金融产品创新方案;
6.负责对接金融机构,完善融资方案,完成金融机构审批。
7.其他领导交办事项。
财务部岗位职责 14
1、负责办事处出纳(银行、现金等)工作
2、负责自营店填制财务凭证并账务处理及税务申报等;
3、负责办事处零用金账务处理、付现与账扣费用管理;
4、负责每月门店的存货、固定资产、备用金盘点抽查工作;
5、负责办事处应收及往来款管理,收入成本费用等账务处理;
6、负责联营店同商场的账务核对并通知总部开具;
7、负责办事处合同档案管理及其他沟通工作;
财务部岗位职责 15
(一)、财务负责人(暂定财务经理或副经理)
1、熟悉国家相关法律、法规等,参与公司财务工作各项规章制度和工作流程的制定,保证公司合法权益不受损失。
2、建立、健全公司财务组织,建立科学的、符合企业实际的财务管理体制、核算体系及财务监控体系。
3、对各项日常收支的审核,对各会计制作凭证的审核,对报表及各项财务信息的审核。
4、对接银行、税务等管理机构、业务单位。
5、复核公司出纳的各项业务,特别是收付款项业务,对财务印鉴、密码的管理。
6、收集、复核银行对账单。
7、组织财务知识方面培训。
8、公司财务部其他的管理工作。
9、上级安排的其他工作。
(二)、出纳
1、贯彻执行公司现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
2、办理现金收付业务,并负责现金支票、银行支票等有价票据的管理。
3、建立现金日记账、银行存款日记账,逐笔记载现金、银行存款收支,做到每日结算,账实相符,零误差。
4、在财务负责人或指定的专人配合下(2人或以上)去银行办理取款业务、转账业务,并定期打印、取回银行业务单据。
5、根据审核无误的资金支付申请、报销单,按规定办理支付手续,并及时将相关单据分给各岗位会计。
6、协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。
7、将资金收付情况汇报高层;
8、财务部负责人分配的其他工作。
(三)、费用会计
1、贯彻公司各费用制度。
2、审核日常各项费用的及时性、准确性、规范性等,制作会计凭证,归集各费用所属部门、事项、人员、核算周期等要求。
3、提供费用分析。
4、审核工资、提成等专项费用。
5、负责其他应收款、其他应付款科目的核算、清理。 6、财务负责人安排的`其他工作。
(四)、资产会计
1、贯彻公司资产管理制度。
2、审核固定资产、库存商品的采购手续、领用手续,包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。
3、定期、不定期盘点实物,出具盘点表、盘点报告,对信息不符的固定资产、库存商品及时予以上报、处理。
4、对固定资产、库存商品采购、使用及时做会计处理。 5、制作固定资产卡片。
6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。
7、财务负责人安排的其他工作。
(五)、材料会计
1、贯彻材料、低值易耗品管理制度。
2、审核材料、低值易耗品采购手续、领用手续,包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。
3、定期、不定期盘点实物,出具盘点表、盘点报告,对信息不符的主材、辅材、低值易耗品及时予以上报、处理。做好退库处理。
4、对材料采购、使用及时做会计处理。
5、对材料进行分类、分明细管理,规范物品名称、形态、单位等基础信息。
6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。
7、财务负责人安排的其他工作。
(六)、总账会计
1、根据财务制度,完成总账登记工作。
2、汇总6个往来科目,出具对账单,与对应单位、个人对账。
3、对收入、成本的综合确认,并出具相关财务分析。
4、编制财务报表、税务报表。
5、为统计、审计等相关管理部门提供财务数据。
6、盘点账账相符、账实相符。
7、组织凭证装订,资料归档。
8、财务负责人安排的其他工作。
(七)、库管
1、根据财务制度,完成库存登记工作。
2、制作资产卡片,与实务相符、与库存账相符、置于资产存放处。
3、按财务制度要求,办理出入库手续,审核相关信息的合法性、有效性等。
4、定期自盘,定期、不定期参与配合财务会计组织的抽查,并出具盘点表、盘点报告。
5、做好库房“三防”管理,建立健全库房管理制度。
6、财务负责人安排的其他工作。
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