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医疗质量管理和持续改进措施方案

时间:2023-07-31 17:55:25 晓丽 措施 我要投稿
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医疗质量管理和持续改进措施方案

  在社会一步步向前发展的今天,接触并使用措施的人越来越多,措施是指针对问题的解决办法、方式、方案、途径,可以分为非常措施、应变措施、预防措施、强制措施、安全措施。你知道怎样写措施才能写的好吗?以下是小编帮大家整理的医疗质量管理和持续改进措施方案,欢迎阅读与收藏。

医疗质量管理和持续改进措施方案

  医疗质量管理和持续改进措施方案 1

  一、指导思想:

  (一)实行全面质量管理和全程质量控制。建立患者就医从入院到出院,包括门诊医疗、病房医疗活动的全程质量控制流程和全程质量管理体系。明确质量内容并将其纳入医疗管理部门的日常工作,实施动态监控并与科室目标责任制结合,保证质控措施的落实。

  (二)以各类法律法规、规章制度和医疗操作规程为依据,并不断修订完善质量考核体系、考核标准。

  (三)强化各种医疗核心制度的执行力度,如三级医师查房制度、会诊制度和病例讨论制度等医院医疗质量核心制度,将每个医务人员的单体医疗行为最大限地引导到正确的诊疗方案中。

  (四)质量控制部门有计划、有针对性地进行干预,对多因素影响或多项诊疗活动协同作用的质量问题,进行专门调研,并制定全面的干预措施。

  二、管理体系:

  (一)一级管理部门:医院医疗质量管理委员会,包括:院长和医疗质量控制办公室、药事管理委员会、医院感染管理委员会、输血管理委员会、护理质量管理委员会、病案管理委员会等组织。

  (二)二级管理部门:各分管院长。

  (三)三级管理部门:相关职能科室。医务科、护理部、院感科、药剂科、设备科、信息科、综合科。

  (四)四级管理部门:各科室负责人及科室医疗质量控制员。

  其职责分述如下:

  1、医疗质量管理委员会职责:

  (1)教育各级医务人员树立全心全意为患者服务的思想,落实“以病人为中心”的措施,改进医疗作风,改善服务态度,增强质量意识,保证医疗安全,严防差错事故。

  (2)审校医院内医疗、护理方面的规章制度,并制定各项质量评审要求和奖惩制度。

  (3)掌握各科室诊断、治疗、护理等医疗质量情况及时制定措施,不断提高医疗护理质量。

  (4)对重大医疗、护理质量问题进行鉴定,对医疗护理质量中存在的问题,提出整改要求。

  (5)定期向全院通报重大医疗、护理质量情况、医院感染质量情况和处理决定。

  (6)对院内有关医疗管理的`体制变动,质量措施的修定进行讨论,提出建议,提交院长办公会审议。

  2、医疗质量控制办公室职责:

  (1)接受主管院长和医疗质量管理委员会的领导,对医院全程医疗质量进行监控。

  (2)定期组织会议收集科室主任和质控小组反馈医疗质量问题

  (3)抽查各科室住院环节质量,向主管院长或医院医疗质量管理委员会汇报提出干预措施

  (4)收集门诊和病案质控组反馈的各科室终未医疗质量统计结果,分析、确认后,通报相应科室人员并提出整改意见。

  (5)每月向医院提出全程医疗质量量化考核结果,以便与绩效工资挂钩。

  3、医院感染管理委员会职责:

  (1)认真贯彻医院感染管理方面的法律法规及技术规范、标准,制定本医院预防和控制医院感染的规章制度、医院感染诊断标准并监督实施。

  (2)根据预防医院感染和卫生学要求,对本医院的建筑设计、重点科室建设的基本标准、基本设施和工作流程进行审查

  (3)研究并确定本医院的医院感染管理工作计划,并对计划的实施进行考核和评价。

  (4)研究并确定本医院的医院感染重点部门、重点环节、重点流程、危险因素以及采取的干预措施,明确各有关部门、人员在预防和控制医院感染工作中的责任。

  (5)研究并制定本医院发生医院感染暴发及出现不明原因传染性疾病,或者特殊病原体感染病例等事件时的控制预案。

  (6)建立会议制度,定期研究、协调和解决有关医院感染管理方面的问题。

  (7)根据本医院病原体特点和耐药现状,配合药事管理委员会提出合理使用抗菌药物的指导意见。

  (8)其他有关医院感染管理的重要事宜。

  4、护理质量管理委员会职责:

  (1)根据法律法规修订和完善护理管理的各类规章制度、操作规范。

  (2)审核护理部对护理人员继续教育、科研教学规划和实施情况。

  (3)审核医院各级护理岗位职责。

  (4)确定医院护理质量考核标准及实施方案。

  (5)每季度对全院护理质量督导检查,确定护理质量管理中存在的重大问题。

  5、药事管理委员会职责:

  (1)贯彻执行《中华人民共和国药品管理法》等有关法律法规,组织制定我院响应的规章制度、实施措施,监督各科实施情况

  (2)依据国家基本药品目录结合城镇职工医疗保险药品目录制定医院药品目录,并定期修订目录。

  医疗质量管理和持续改进措施方案 2

  为贯彻落实《医疗器械临床使用安全管理规范》、《医疗卫生机构医学装备管理办法》为加强医疗器械临床使用安全管理工作,降低医疗器械临床使用风险,提高医疗质量,保障医患双方合法权益,特制度本方案。

  一、采购程序

  1、制定合格供方评审办法及评审标准,办法与标准要每年修订一次。

  2、成立医疗器械专家委员会专家库,并每年进行增删专家成员。

  3、每年进行一次合格供方评审,评定出合格供方目录。

  4、制度医疗器械准入条件,必须由科室申请,专家论证,医疗部门审核,院领导审批方可准入。

  5、制定医疗器械采购流程及特需流程,目录内品种在合格供方中采购。

  6、评定医疗器械采购目录,编制医疗器械采购计划,按流程进行审批。

  二、验收程序

  1、制定医疗器械验收标准、验收时间和验收人。

  2、入库验收,包括企业名称、产品名称、原产地、注册证号、规格型号、产品数量、生产批号、灭菌批号、产品有效期、采购日期等,确保能够追溯至每批产品的进货来源。

  三、仓库管理

  1、制定仓库医疗器械库存数量与时间周期标准,严格限制库存数量与时间。

  2、制定仓库库存温度、湿度、空气流量标准。

  3、遵守库存存放标准,距离地面不小于10CM;距离墙壁不小于30CM;距离屋顶不小于30CM;距离供热管网不小于30CM。

  四、领用管理

  1、制定科室领用时间、数量标准。

  2、规定领用手续办理程序。

  五、临床使用管理

  1、科室仓库遵守距离地面不小于10CM;距离墙壁不小于30CM;距离屋顶不小于30CM;距离供热管网不小于30CM规定。

  2、临床使用的植入与介入类医疗器械名称、关键性技术参数及唯一性标识信息应当记录到病历中,植入物使用记录完整;病历植入物合格证粘贴100%。

  3、科室有危险品的请领记录、危险品的使用有登记。

  4、医护人员在使用各类医用耗材时,应当认真核对其规格、型号、批号、消毒或者有效日期等,并进行登记。对使用后的医用耗材等,属医疗废物的,应当按照《医疗废物管理条例》等有关规定处理。一次性无菌医疗器械毁型有记录,统一收集,集中焚烧。

  5、所有医疗器械在有效期内,无过期失效现象。

  六、医疗器械不良反应管理

  1、有专人负责医疗器械不良反应管理工作。

  2、发生医疗器械不良反应事件及时上报,并留有上报记录。

  3、发生医疗器械不良反应事件后处理措施的记录。

  4、发生医疗器械不良反应后、分析报告及预防措施记录。

  七、监督检查管理

  1、定期(每季度末)检查、考核医学装备(院医疗器械)采购部门、管理部门(医务科、设备科、审计科、督查室等)、院医疗器械使用科室等相关人员了解相关法律法规和部门规章,知晓、履行相关制度和岗位职责履行情况,督导持续改进。

  2、定期(每季度末)检查、考核,医学装备相关科室院医疗器械购置论证、决策、档案管理、监管、审计、仓库管理、使用情况,

  3、定期召开医学装备质量与安全管理小组办公室会议,对存在问题进行分析、总结、反馈、督导落实,做到持续改进。

  八、持续改进管理

  医疗器械质量与安全管理是指对全院医疗器械质量与安全管理,其管理内容包括医疗器械采供、医疗器械存储、医疗器械使用等工作的全过程进行质量与安全管理,及对医院各病区所储存备用医疗器械进行全面质量与安全管理。发现问题,及时纠正,对存在的问题与缺陷进行分析、查找原因,提出整改建议,达到质量与安全的持续改进。

  一次性使用无菌医疗用品管理制度

  1、医院所用一次性使用无菌医疗用品必须由设备科统一集中采购,使用科室不得自行购入和使用。一次性使用无菌医疗用品只能一次性使用。

  2、医院采购一次性使用无菌医疗用品,必须从具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的企业购进合格产品,供货商必须提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》、《营业执照》、《医疗器械产品注册证》等证件的复印件、委托授权书等。

  3、每次购置,采购部门必须进行质量验收,订货合同、发货地点及货款汇寄帐号应与生产企业/经营企业相一致,并查验每箱(包)产品的检验合格证,生产日期,消毒或灭菌日期及产品标识和失效期等,进口的无菌医疗用品应具灭菌日期和失效期等中文标识。

  5、仓库保管负责建立登记帐册,记录每次到货的`时间,生产厂家、供货单位、产品名称、数量、规格、单价、产品批号、消毒或灭菌日期、失效期、产品注册证号等并签名确认。

  6、物品存放于阴凉干燥,通风良好的货架上,距地面≥20厘米,距墙壁≥10厘米;不得将包装破损、失效、霉变的产品发放至使用科室。

  7、科室使用前应检查产品批号、效期、包装是否完整等。

  8、使用时若发生热原反应、感染或其它异常情况时,根据医院《医疗器械不良事件监测管理制度》的要求处理并上报设备科。

  9、发现不合格产品或质量可疑产品时,应立即停止使用,并由设备科及时报告当地药品监督管理部门,不得自行作退、换货处理。

  10、一次性使用无菌医疗用品使用后,须统一收集、集中焚烧,禁止重复使用和回流市场。

  11、医院感染管理科须履行对一次性使用无菌医疗用品的采购、管理、使用和回收处理的监督、检查职责。

  12、对骨科内固定器材、心脏起搏器、支架等植入性或介入性的医疗器械,必须建立详细的使用记录,记录必要的产品跟踪信息,使产品具有可追溯性,植入性、介入性器材条形码应贴在病历上。

  医疗质量管理和持续改进措施方案 3

  1.目的

  为了对采购实施的活动进行规范,制定本程序。

  2.范围

  适用于对公司研发物料、生产物料,仪器设备、设施、服务采购过程的控制

  3.职责

  3.1由公司负责采购的部门/岗位编制、修订和宣贯本文件。

  3.2公司质量管理体系内与采购有关的部门/岗位,据此文件执行。

  4.内容购产品的控制要求

  4.1.1根据物料影响产品的重要程度,所有的采购生产物资分类如下:

  A类物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能的.物资。

  B类物资:构成最终产品非关键性物资,一般不会影响最终产品的质量或略有影响但通过采取措施可纠正的物资。

  C类物资:其它用于产品的辅助物资。

  D类物资:生产设备和检验设备、监视测量装置等。

  E类物资:提供服务类物资(灭菌服务、运输服务、检验机构、计量检定机构、校准机构)。

  4.1.2技术部负责编制批准定型产品的采购清单(规格书)。

  4.2采购流程

  4.2.1需求部门根据本部门需采购的物品,填写《采购申请单》。

  4.2.2负责采购的部门根据需求部门填写的《采购申请单》,结合库存要求、实际库存情况及采购、加工周期等,编制《采购计划》审核批准后实施。

  4.3采购供应商选择

  4.3.1按《供应商管理控制程序》执行,确定《合格供应商名录》,负责采购部门/岗位应在合格供方内实施采购,填写《采购申请单》。

  4.3.2对临时性或一次性采购的A类、B类物资,未列入合格供方名单的供方,经批准后方可向其采购;

  4.3.3当因某些原因无法采购到所需物资,需要用其它物资来替代时,采购部说明原因,交技术部门,由技术部门组织相关部门进行评审,必要时对物资进行测试或试用,批准后方可替代。

  4.4采购物资的检验

  4.4.1采购物资到货后,填写《送检单》,按《产品监视与测量控制程序》执行。

  4.4.2检验合格后的物资,填写相关记录办理入库手续。

  4.4.3D类物资依据类型按《生产设备和工装夹具控制程序》、《检验仪器设备和工装夹具控制程序》和《监视与测量装置控制程序》验收。

  4.4.4E类物资,依据《供应商管理控制程序》验收。

  4.5不合格品处理

  4.5.1当A、B类来料发生不合格时,由质量控制部门按《不合格品控制程序》执行。

  4.5.2当C、D类来料发生不合格时,由采购部门实施退换货处理。

  4.6采购记录的管理按《记录控制程序》执行。

  5.上级文件

  5.1《质量手册》

  6.相关文件

  6.1《供应商管理控制程序》

  6.2《产品监视和测量控制程序》

  6.3《生产设备和工装夹具控制程序》

  6.4《检验仪器设备和工装夹具控制程序》

  6.5《监视与测量装置控制程序》

  6.6《记录控制程序》

  7.本文件产生的文件/表单

  7.1《采购申请单》

  7.2《采购计划》

  8.流程图

  医疗质量管理和持续改进措施方案 4

  1.目的

  为了对公司产品质量管理活动的策划、实施进行规范,使放行产品符合标准和技术要求,特制定本程序。

  2.范围

  适用于公司产品生产中质量计划、质量管控等过程管理。

  3.职责

  3.1由负责质量管理部门或岗位编制、修订和宣贯本程序。

  3.2公司其他部门、岗位与产品相关质量控制工作,据此文件执行。

  4.内容

  4.1质量计划

  4.1.1公司质量管理的需要可以采用《质量计划》管理,以集中配置质量管理的要素,控制过程质量。

  4.2质量管理职权与人员

  4.2.1公司设立了独立的质量管理部门,具体见公司质量管理体系组织架构图;该部门独立履行职责。

  4.2.2公司对于从事产品的检验的人员按照《人力资源控制程序》依据所从事的岗位任职要求组织培训、考核,发放上岗证,管理岗位负责人公司经考核后任命。

  4.2.3对公司各部门与产品质量有关的`岗位工作人员公司在上岗培训中依据岗位内容培训、考核。

  4.3质量管理的过程

  总体来说,质量管理按照人机料法环等方面进行过程管控。

  4.3.1公司产品的检验按照《产品监视和测量控制程序》实施。

  4.3.2产品检验的仪器设备的管理按照《检验仪器设备控制程序》实施。

  4.3.3质量控制活动中涉及到的监视测量装置依据《监视和测量装置控制程序》实施。

  4.3.4与产品质量相关的环境管理按照《工作环境控制程序》执行。

  4.3.5质量数据的管理按照《数据分析控制程序》进行数据和质量分析。

  4.3.6产品的出厂放行按照《产品放行控制程序》实施。

  4.3.7产品质量控制活动涉及到的验证、确认,按照《设计和开发验证控制程序》和《设计和开发确认控制程序》执行。

  4.3.8产品的研发设计、制造、销售、售后等人力任命依据《人力资源控制程序》执行。

  4.4归档:

  4.4.1质量管理活动所产生的记录、资料按照《记录控制程序》管理。

  5.上级文件

  5.1《质量手册》

  6.相关文件

  6.1《人力资源控制程序》

  6.2《产品监视和测量控制程序》

  6.3《检验仪器设备和工装夹具控制程序》

  6.4《监视和测量装置控制程序》

  6.5《工作环境控制程序》

  6.6《数据分析控制程序》

  6.7《设计和开发验证控制程序》

  6.8《设计和开发确认控制程序》

  6.9《产品放行控制程序》

  6.10《记录控制程序》

  7.本文件产生的文件/表单

  7.1《质量计划》

  8.流程图

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