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证券反洗钱整改报告

时间:2022-05-19 12:29:01 整改报告 我要投稿
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证券反洗钱整改报告

分公司:

证券反洗钱整改报告

我司为坚决贯彻落实集团公司关于反洗钱工作的要求,在反洗钱工作坚持以风险为本的原则,以反洗钱法律法规、监管规定和公司规章制度为依据,加强组织领导,强化制度执行,加大反洗钱工作自查自纠的力度,加强了对发洗钱薄弱环节的监督检查和缺陷整改。根据分公司在全辖开展了反洗钱工作监督检查情况及《关于贯彻落实﹤保险业反洗钱工作管理办法〉的指导意见》的通知,结合我司实际,上报自查自纠及整改落实情况如下:

一、 自查自纠基本情况及自查内容

(1) 自查自纠工作开展基本情况

此次自查自纠,我公司经理担任组长,通过对文件的学习,使公司员工认识到为什么要开展反洗钱工作,以及它的重要性和意义。利用各种培训、工作会议等机会、采取各种形式深入开展反洗钱知识、反洗钱法律法规和监管规定的宣传,认真组织开展反洗钱宣传活动,普及反洗钱知识,提升公司广大员工、保险代理人和社会公众的反洗钱意识。

(2) 自查内容自查情况

1、 客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作。严格按照客户身份识别制度识别客户身份,了解被保险人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或其

他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

2、 客户洗钱风险等级划分。了解客户身份、业务和交易信息,结合客户洗钱风险分类,客观、审慎评定洗钱风险等级,持续进行客户风险

等级跟踪评价。除此之外,提高客户交易的检查频率,根据不同客户分类级别采取措施对客户进行识别,并就此对客户风险等级划分进行管理。

3、 大额交易和可疑交易识别报告工作开展情况。严格执行大额和可疑报告制度并根据实际制定了大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。

4、 反洗钱内控制度执行情况和其他基础工作情况。我司按照上级要求成立了以县支公司经理为组长,小组成员(**、**、**),反洗钱联络员由张逢同志负责,将反洗钱工作职责落实到岗、落实到人;并结合公司实际制定了反洗钱内控制度,在工作会议上向工作公司员工及营销伙伴进行宣导,保证了制度的执行效果。

5、 按照上级公司的要求定期登陆公司反洗钱监控报送系统,对总公司提取的可疑交易待确认数据及时进行分析确认,确保数据质量。

(3) 反洗钱培训和宣传工作

按照分公司在全辖开展“反洗钱宣传月活动”的相关要求,

我司工作人员对前来投保的客户发反洗钱宣传资料。

反洗钱自报及整改报告2017-01-18 22:42 | #2楼

根据联社2011年度工作计划的安排,以根《中华人民共和国反洗钱法》的规定,真对我社的各项内容做了认真自查,现将自查情况报告如下:

一、 个人银行结算账户开立

1、 开立个人银行结算账户,储蓄账户时认真执行个人存款实名制并进行联网核查。不存在借用、冒用他人身份证件开户。

2、 开立个人银行结算账户时存在代理人代办开户,但不存在签写本人姓名现象。

3、 对于用“户籍证明”开户的,都提供了佐证资料,代理开立个人银行结算账户的,都严格审核了代理人及被代理人的证件进行了联网核查并留存电话等相关资料。

4、 我社不存在同一自然人累计开户10次以上的。 二:单位银行结算账户开立

1、 开立单位结算账户时,账户申请书各项要素填写准确齐全,个人和单位法人、被授权人留有复印件及联网核查件,同时对授权人的工作单位及工作证件进行了核实。

2、 对于单位的工商营业执照、事业单位法人证书、组织机构代码证、法人代表或负责人身份证及时进行更换或年检。不存在伪造假冒证件现象。

三:1、人民币现金支取业务

1、 办理个人存款单笔业务5万元以上现金支取业务的都留存身

份证核查件,对他人代办的,留有存款人和代办人的身份证核查件。

2、 对单笔或累计人民币交易20万以上的现金支取业务按时报备。

四:对公账户、存放款项对账管理

1、 按要求加强了对账工作力度,明确了责任。

2、 单位结算账户签定管理协议时,信用社和开户单位加盖了行政公章,分社与开户单位签定管理协议时加盖了网点业务公章。

3、 开户单位对账时,按要求在余额对账单及发生额对账单上加盖预留印签并由核对人签字确认,信用社核对人员对加盖的预留印签进行折角验印。

通过检查发现,2011年1月10日丽梅大额存款20万多报一次。无法整改。2011年1月5日张瑞云大额存款50万元漏报。以补报。单位结算账户的开立和个人银行结算账户的开立不存在违规违纪现象。

城关大宁分社

2011年9月4日

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