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召开单位内勤会议方案
为建设制约有力、账务透明的基层支行,严肃制度,发展合行,X营业网点制定此方案,要求所有在岗职工在近日内开展内控自查工作。
一、 指导思想
X营业网点所有员工,应按照我行内部控制规定及警示教育、法制教育两大活动的实质内容,秉承实事求是、有一说一的态度,开展事实清楚、措施得力、思想严明、有的放矢的自我检查。
二、 自查时间
此次自查分为三个阶段:
(一) 自查自纠阶段:4月28日-5月5日。根据自查内容进行全面而深刻的自我检查,有问题者写出详尽的书面材料,找到单位负责人澄清事实。
(二) 集中整治阶段:5月6日-5月10日。通过外部监督与内部自查的方式,对全员存在的问题进行内部整顿。
(三) 汇报总结阶段:5月11日-5月15日。对细微错误给予思想指导,并弥补失误;对自查及整治阶段发现的严重违规违纪问题将上报合行。全员要对此次自查情况落实、整改、总结情况,写出书面汇报。
三、 自查内容
此次自查共分四部分内容,请内外勤人员对号入座,一一自查:
(一) 高管财务人员自查内容:
1、 是否存在私设小金库的情况;
2、 是否存在垫付款项的情况;
3、 是否存在费用开支手续不全的现象;
4、 是否存在科目账户使用不正确的现象;
5、 是否存在虚假收入、虚假费用的情况;
6、 是否存在违规计提的情况;
7、 是否存在违规核销的情况;
8、 是否存在多列补亏专项奖的情况;
9、 是否存在费用跨年的现象;
10、 是否存在违规列支绩效工资的情况。
(二)信贷营销人员自查内容:
1、 是否存在以贷收贷、以贷收息情况;
2、 是否存在顶名垒户贷款情况;
3、 是否存在超权、超额度放款情况;
4、 是否存在无效抵押、抵押物不合规情况;
5、 是否存在借款人、保证人不符合条件的情况;
6、 是否存在贷款入股的情况;
7、 是否存在发放自用贷款的情况;
8、 是否存在贷款手续不健全的情况;
9、 是否存在贷款占用形态不真实的情况;
10、 是否存在未及时签发到、逾期催款通知书的情况。
(三)内勤储蓄人员自查内容:
1、 是否存在高息揽储的情况;
2、 是否存在虚增存款的情况;
3、 是否存在股金帐外经营的情况;
4、 是否存在违规退股的情况;
5、 是否存在违规分红的情况;
6、 是否存在库存现金超限额的情况;
7、 是否存在空白凭证未按规定保管、使用的情况;
8、 是否存在柜员卡未按规定管理与使用的情况;
9、 是否存在不按流程操作、不规范传票的情况;
10、 是否存在违规授权的情况。
(四)全员自查自纠整治内容:
1、 服务中,是否存在生冷硬顶的情况;
2、 贷款中,是否存在吃拿卡要的情况;
3、 是否存在涉黄的情况;
4、 是否存在涉毒的情况;
5、 是否存在涉黑的情况;
6、 是否存在涉赌的情况;
7、 是否存在涉股的情况;
8、 是否存在涉黑的情况;
9、 亲友间是否有涉及黄赌毒股商黑的情况;
10、 工作中是否存在违规违纪的情况。
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