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财务公司保密制度

时间:2022-04-22 13:28:08 保密制度 我要投稿
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财务公司保密制度

一、本公司财务保密制度是为了落实公司财务管理制度,规范公司的财务管理工作,保证公司的财务安全而对公司财务人员的日常工作及各部门员工应注意事项做出的相关规定。

财务公司保密制度

二、财务部门集中了公司各部门各类重要的信息数据,在信息收集、产生、传递、保存过程中,涉及这项工作的所有人必须恪尽职守,正确运用与理解相关信息,为充分明确相关职责义务,现就本公司财务数据保密情况做如下的规定:

(一)、相关信息包括:公司收入情况、工作量数据、数据分析及对比;工资情况、费用情况;器材报价、材料供应商、采购合同、采购渠道;关系客户资料、工程合同;财务报表、统计报表、财务会议内容、考核数据、财务操作方式、制度;会计凭证、账薄、报表、财务情况说明书(财务会计报告),经营意向、决策资料,财务安排、财务会议记录,公司有关财务规章制度、证件、印章,会计数据、会计资料及其会计载体(包括计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等),等各种设备资源管理,均适用保密制度规则。

(二)、财务人员详尽事宜保密要求:

①公司财务人员在其职责范围内对本实施细则第(一)条所列各种资源享有不同职别相应的知情权和管理权。

②财务人员在其职责范围内,按会计核算期准确及时地填制会计凭证、登记会计账薄、编制并报送各种报表、编写财务会计报告,定期将其整理装订成册进行临时性保管,两个会计年度后,相关财务人员必须及时移交给会计档案管理部门或者按《会计档案管理办法》进行管理。在临时保管期间,财务负责人、企业法人有权现场查阅和审查凭证、账薄、报表及报告。

③各财务人员不得在未经公司企业法人、财务负责人等同意的情况下将其掌握的经营意向、决策资料,公司有关规章制度,证件及会计载体等出借、出租或复印、拷贝给任何人使用。对单位外部提供财务报表、统计报表、其它财务数据时,必须经领导审核与批准。

所有财务数据只能为工作的目的使用此类信息。

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